索引号: 009336512/2018-35128 发文字号:
发布机构: 永川区人民政府 成文日期: 2018-02-09 发布日期: 2018-04-04
标题: 重庆市永川区妇女联合会2018预算公开
主题分类: 财政 有效性:
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发布机构: 永川区人民政府
成文日期: 2018-02-09
发布日期: 2018-04-04
标题: 重庆市永川区妇女联合会2018预算公开
主题分类: 财政
有效性:

永川区妇联2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性,汇聚全区广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联的要求,指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

4、团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5、突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策的制定,帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。

6、拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,加强对镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖,加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

7、积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8、研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题,及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

(二)单位构成

永川区妇联内设妇女发展部、家庭儿童工作部。在职人员8人,其中行政编制人员7人,工勤人员1人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入290.78万元,一般公共预算财政拨款支出290.78万元,比2017年增加48.18万元。其中:基本支出176.23万元,比2017年增加40.13万元,主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标、增加事业单位绩效工资外高出部分、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员健康休养费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出114.56万元,比2017年增加8.06万元,主要原因是按照群团改革相关要求,妇女儿童专项经费以我区户籍女性人口数和0-17周岁户籍男童人口数为依据,按规定标准进行经费保障,2018年由原1.2元/人.年提高到1.3元/人.年,主要用于家庭教育促进、贫困妇女儿童关爱、巾帼维权、庆祝三八节等活动及全区妇女干部培训等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0.23万元,政府性基金预算支出0.23万元,比2017年增加0.23万元,主要原因是上年结余上级补助社会福利的彩票公益金0.23万元,主要用于贫困儿童帮扶活动。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算8万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费4万元,与2017年持平;公务用车运行维护费4万元,与2017年持平;公务用车购置费0万元,与2017年持平。主要原因是2018年将继续严格执行厉行节约相关规定。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年机关运行经费财政拨款预算46.26万元,比2017年预算增加0.36万元,增长0.78%。主要用于:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额1.50万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款114.56万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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