索引号: | 13500383009336854Y/2022-00008 | 发文字号: | |||
发布机构: | 共青团永川区委 | 成文日期: | 2022-02-17 | 发布日期: | 2022-02-17 |
标题: | 中国共产主义青年团重庆市永川区委员会2022年部门预算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 13500383009336854Y/2022-00008 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 共青团永川区委 | ||||
成文日期: | 2022-02-17 | ||||
发布日期: | 2022-02-17 | ||||
标题: | 中国共产主义青年团重庆市永川区委员会2022年部门预算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
中国共产主义青年团重庆市永川区委员会
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
坚持党的领导,加强对广大青少年的政治引领和思想引导,依法依章程独立自主开展工作,团结动员青少年围绕中心、服务大局,突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责,拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖,拓展社会职能,参与社会治理,研究指导共青团自身改革和建设。
(二)单位构成
共青团重庆市永川区委员会设2个内设机构:办公室和青少年发展与权益维护部。设1个下属事业单位:重庆市永川区青少年活动中心,机构类别为公益二类,无内设机构。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1279.28万元,其中:一般公共预算拨款710.75万元、政府性基金预算拨款7.75万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入230.00万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转收入330.78万元。收入较2021年减少50.38万元,主要是一般公共预算拨款减少161.31万元,政府性基金预算拨款增加7.75万元,事业收入增加230.00万元,上年结转收入减少126.82万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数1279.28万元,其中:一般公共服务支出预算913.78万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算26.17万元、卫生健康支出预算14.78万元、住房保障支出预算22.81万元,其他支出301.75万元。支出预算较2021年减少50.38万元,主要是基本支出预算增加31.07万元,项目支出预算减少81.45万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入747.53万元,一般公共预算财政拨款支出747.53万元,比2021年减少99.24万元。其中:基本支出339.73万元,比2021年增加31.07万元,主要原因是增人增资、职级晋升等支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出407.80万元,比2021年减少166.40万元,主要原因是本单位非税收入纳入事业收入管理,一般公共预算财政拨款支出减少,单位资金支出增加,项目支出主要用于设施设备维护等重点工作。
2022年政府性基金预算收入301.75万元,政府性基金预算支出301.75万元,比2021年减少145.05万元,主要原因是新青少年宫逐步建成,专项建设资金减少,主要用于新宫文化提升建设、12355服务站建设和少先队辅导员能力提升等重要工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算9.90万元,比2021年减少0.60万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平;公务接待费4.40万元,比2021年减少0.60万元,主要原因是本着厉行节约原则,严格遵守公务接待开支范围和开支标准并控制陪餐人数;公务用车运行维护费5.50万元,与2021年持平;公务用车购置费0万元,与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费75.58万元,比上年增加5.23万元,主要原因为增人增资、人员工资福利增长等。主要用于办公费、工会经费、会议费等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.70万元:政府采购货物预算2.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.70万元:政府采购货物预算2.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款407.80万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:代元霞 联系方式:023-49819161