索引号: 12500383759251534H/2022-00004 发文字号:
发布机构: 永川区融媒体中心 成文日期: 2022-02-15 发布日期: 2022-02-15
标题: 重庆市永川区融媒体中心2022年单位预算情况说明
主题分类: 财政;财政、金融、审计 有效性:
索引号: 12500383759251534H/2022-00004
发文字号:
发布机构: 永川区融媒体中心
成文日期: 2022-02-15
发布日期: 2022-02-15
标题: 重庆市永川区融媒体中心2022年单位预算情况说明
主题分类: 财政;财政、金融、审计
有效性:

    重庆市永川区融媒体中心

    2022年单位预算情况说明


     一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻落实党的新闻宣传方针政策;宣传党的理论、路线、方针、政策;落实全区新闻报道计划;开展公共文化服务;坚持移动优先战略,打造新型主流媒体;建设自主可控的技术支撑平台;开展对外宣传和城市形象推广;推进“媒体+服务”,开展舆情监测、民意收集、网络问政、网上政务服务等工作;做好全媒体人才队伍建设。

(二)单位构成

重庆市永川区融媒体中心为中共重庆市永川区委直属正处级事业单位,归口中共重庆市永川区委宣传部领导。机构类别为公益二类,财政全额拨款保障。本单位内设机构12个:办公室、总编辑室、采访部、新媒体部、编辑部、专题部、播音和主持部、舆情分析与传播评估部、社会服务部、媒体资源部、技术和安全部、人力资源和财务部。永川区融媒体中心现有编制人员61人,退休人员23人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数3330.66万元,其中:一般公共预算拨款3330.66万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年减少30.32万元,主要是一般公共预算拨款减少30.32万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数3330.66万元其中:文化旅游体育与传媒支出2973.88万元、社会保障和就业支出预算183.48万元、卫生健康支出预算74.15万元、住房保障支出预算99.15万元。支出预算较2021年减少30.32万元,主要是基本支出预算增加83.76万元,项目支出预算减少114.08万元。

单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3330.66万元,一般公共预算财政拨款支出3330.66万元,比2021年减少30.32万元。其中:基本支出1544.92万元,比2021年增加83.76万元,主要原因是在职人员工资标准调标、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1785.74万元,比2021年减少114.08万元,主要原因是2021年一次性项目已完成,主要用于渝西都市报、永川日报出刊经费、永川手机报赠阅、外宣平台建设技术服务、广播电视制播运行维护、广播电视网络信息安全等级保护测评等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0  万元,比2021年增加0万元。重庆市永川区融媒体中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算14万元,比2021年减少20万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年增加0万元,主要原因是无因公出国(境)公务活动安排;公务接待费3万元,比2021年减少20万元,主要原因是厉行节约,严格按照上级公务接待要求,减少了非必要公务接待安排;公务用车运行维护费  11万元,比2021年增加0万元,主要原因是坚持厉行节约相关规定,严格管控公务用车流程;公务用车购置费0万元,比2021年增加0万元,主要原因是无公务车辆购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1785.74万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202112月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

单位预算公开联系人:陈苗  联系方式:023-49823788

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