索引号: 11500383009336459X/2023-00002 发文字号:
发布机构: 永川区委宣传部 成文日期: 2023-02-27 发布日期: 2023-02-27
标题: 中国共产党重庆市永川区委员会宣传部 2023年单位预算公开
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336459X/2023-00002
发文字号:
发布机构: 永川区委宣传部
成文日期: 2023-02-27
发布日期: 2023-02-27
标题: 中国共产党重庆市永川区委员会宣传部 2023年单位预算公开
主题分类: 财政
有效性:

中国共产党重庆市永川区委员会宣传部

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

1.拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、区委关于意识形态工作决策部署,组织协调全区意识形态工作责任制的落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹协调、指导管理全区新型智库建设。

4.负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6.督促落实新闻出版业管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行业,负责著作权保护管理和公共服务,管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的监制管理。

7.从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9.负责管理电影行政事务,指导监管全区电影制片放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全区性重大电影活动。

10.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。

11.统筹指导舆情信息工作,组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大政策举措和对外宣传事业发展总体规划。指导对外文化交流工作。

13.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担全区新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径,指导拟订重大事项信息公开口径。

14.受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化等宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15.对区互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导。归口领导重庆市永川区文化和旅游发展委员会、重庆市永川区新闻社、重庆市永川区广播电视台。受区委委托,代管重庆市永川区文学艺术界联合会。

16.完成区委交办的其他任务。

(二)单位构成

中国共产党重庆市永川区委员会宣传部内设办公室、理论科、宣传教育和文化发展科、新闻和对外推广科、精神文明建设科5个科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数2404.12万元,其中:一般公共预算拨款2320.78万元、政府性基金预算拨款36万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转收入47.34万元。收入较2022年减少41.51万元,主要是一般公共预算拨款增加2.65万元、政府性基金预算拨款减少18万元、上年结转收入减少26.16万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数2404.12万元,其中:一般公共服务支出预算332.86万元、文化旅游体育与传媒支出1898.94万元、社会保障和就业支出预算63.03万元、卫生健康支出预算19.57万元、住房保障支出预算29.72万元、其他支出60万元。支出预算较2022年减少41.51万元,主要是基本支出预算增加26.48万元,项目支出预算减少67.99万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2344.12万元,一般公共预算财政拨款支出2344.12万元,比2022年减少17.51万元。其中:基本支出445.18万元,比2022年增加26.48万元,主要原因是个人待遇调增后社保缴费等增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1898.94万元,比2022年减少43.99万元,主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”要求,进一步压减项目经费,主要用于新闻宣传工作、创全国文明城区、精神文明建设、理论武装工作、宣传教育和文化发展、互联网舆情监控及网络安全、惠民电影、农家书屋及新时代文明实践指导中心建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入60万元,政府性基金预算支出60万元,比2022年减少24万元,主要原因是提前下达乡村学校少年宫运行补助等上级专款减少,主要用于乡村学校少年宫运行等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预29万元,比2022年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平;公务接待费18万元,与2022年持平;公务用车运行维护费11万元,比2022年减少2万元,主要原因是公务车运行维护费标准调整;公务用车购置费0万元,与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费83.73万元,比上年减少16.70万元,主要原因是公用经费综合定额标准调整。主要用于办公费、邮电费、水电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.50万元:政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.50万元:政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1898.94万元。

4、国有资产占又使用情况。截至2022年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:孙朝伟  联系方式:023-49818866

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