索引号: 11500383009336758U/2022-00111 发文字号:
发布机构: 永川区卫生健康委 成文日期: 2022-02-25 发布日期: 2022-02-25
标题: 重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心2022年度单位预算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336758U/2022-00111
发文字号:
发布机构: 永川区卫生健康委
成文日期: 2022-02-25
发布日期: 2022-02-25
标题: 重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心2022年度单位预算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心

2022年度单位预算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心为重庆市永川区卫生健康委员会下属的正科级事业单位,是二级预算事业单位,具有独立的法人资格,主要负责为辖区居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务、生殖健康服务、计划生育技术服务和综合管理服务。

1.公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育宣传、预防接种服务、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病防治及突发公共卫生事件报告处置、卫生计生监督协管服务、职业病防治、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、健康素养促进项目管理、老年健康与医养结合服务管理和人口监测项目等。

2.基本医疗服务。包括对辖区居民的常见病、多发病以及疑难重症进行恰当的处理并转诊;承担辖区应急救护、转诊服务;加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理;执行国家基本药物制度药品(卫生材料)集中采购、零差率销售等政策,为本社区内村卫生室的医疗服务提供支持;提供卫生行政主管部门批准的其他医疗服务。

3.为辖区居民提供生殖健康服务、计划生育技术服务;配合上级开展卫生监督协管贯彻执行国家各种卫生法规,对社区内有关行业实行监督管理负责社区内村卫生室的管理和培训工作。

)单位构成

本单位为级单位无下级预算单位。内设科室20个,即:办公室、财务科、医务科、总务科、护理部、门诊部、五官科、内一科、内二科、外科、骨科、妇幼保健与计划生育科、手术室、医技科、药剂科、中医科、康复科、口腔科、体检科、公共卫生科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数3252.37万元,其中:一般公共预算拨款1073.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入2179.21万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转30.11万元。收入较2021年增加548.5万元,主要是一般公共预算经费拨款增加141.21万元事业收入增加432.5万元其他收入减少25.21万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数3252.37万元,其中:社会保障和就业支出预算219.88万元卫生健康支出预算2956.33万元住房保障支出预算76.16万元政府性基金支出预算0万元其他支出0万元。支出预算较2021增加548.5万元,主要是社会保障和就业支出增加31.04万元卫生健康支出预算增加501.31万元住房保障支出预算增加16.15万元

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1073.16万元,一般公共预算财政拨款支出1073.16万元,2021增加141.21万元一般公共预算财政拨款中:基本支出570.96万元,比2021增加30.87万元,主要原因是退休人员经费预算较上年有所调增,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出502.20万元,比2021年增加110.34万元,主要原因是新冠疫情防控公共卫生等项目支出增加,主要用于基本公共卫生及重大公共卫生服务医疗机构能力建设等重点工作

四、“三公”经费情况说明

2022一般公共预算“三公”经费预算0万元,2021持平。其中:因公出国(境)费用0万元2021持平;公务接待费0万元,2021持平;公务用车运行维护费0万元,2021持平;公务用车购置费0万元2021持平

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款502.2万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0、特种专业技术用车(救护车)12022年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:唐德福,联系方式电话:023-49846671



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