索引号: 13500383696552945J/2023-00001 发文字号:
发布机构: 永川区文联 成文日期: 2023-02-27 发布日期: 2023-02-27
标题: 重庆市永川区文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 13500383696552945J/2023-00001
发文字号:
发布机构: 永川区文联
成文日期: 2023-02-27
发布日期: 2023-02-27
标题: 重庆市永川区文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区文学艺术界联合会

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针,开展各类社会性的文艺活动,为永川改革开放、经济建设和社会发展服务。

2、加强与所属各文艺团体的联系,确保党和政府同文艺界渠道的畅通;负责向有关方面反映会员的情况和要求;承担协会需要统筹安排的事宜;负责对所属协会的管理。

3、开展国内外市内外文学艺术交流活动,联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持,出作品、出人才,为文艺创作营造良好的环境和氛围,促进永川文艺事业的繁荣。

4、指导、协同各文艺家协会采取多种形式,组织和推动文工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,深入生活,扎根人民,积极开展创作和学术交流活动,不断提高作品的思想内涵和艺术品位。对各种优秀文学艺术成果予以奖励和表彰。

5、办好文艺刊物等载体,为文艺工作者提供创作园地,积极发现、扶持和培养文艺新人,不断壮大文艺队伍。

6、开展多方面、多形式的服务工作,为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境;维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益;探索、参与兴办文化产业,促进文艺事业的发展。

7、指导、服务镇街文联繁荣发展。

8、积极推进文艺志愿服务和文艺惠民工作。

(二)单位构成

重庆市永川区文学艺术界联合会设2个内设机构。1.办公室处理机关日常事务;负责组织、编制和人事工作;负责离退休人员管理;负责文秘、机要、保密、信访、档案、财务、后勤综治、固定资产管理工作;负责牵头承办文联代表大会、全委会主席团会和行政办公会;负责文联的换届选举工作;负责实施机关的目标考核工作;负责指导镇街文联的组织发展,做好联络协调和服务工作;承办上级部门、文联党组及领导交办的其他工作。2.文艺创研部。负责全区文艺人才、创作骨干的发掘、培养、推荐及其艺术资料的收集、管理工作;组织和指导团体会员的文艺创作工作,组织文艺家深入生活和开展文艺创作活动;负责组织和指导团体会员的文艺评论工作,组织重点文艺作品的推介和研讨活动;承办和组织全区文艺家协会、镇街文联工作会;负责管理维护文联的互联网工作;负责《海棠》等刊物的编辑出版及有关重大文艺活动的资料编辑工作;上级部门、文联党组及领导交办的其他任务。现有在职职工6人,退休职工2人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数221.38万元,其中:一般公共预算拨款221.38万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元。收入较2022年减少18.10万元,主要是一般公共预算拨款减少18.10万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数221.38万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算177.17万元、社会保障和就业支出预算24.79万元、卫生健康支出预算7.74万元、住房保障支出预算11.68万元。支出预算较2022年减少18.10万元,主要是基本支出预算减少18.10万元,项目支出预算减少47.40万元。

部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入221.38万元,一般公共预算财政拨款支出221.38万元,比2022年减少18.10万元。其中:基本支出174.14万元,比2022年增加29.30万元,主要原因是人员增加、政策性增资、因个人待遇调增个人缴费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员健康休养费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出47.24万元,比2022年减少47.40万元,主要原因是贯彻落实党政机关过日子要求,进一步压缩项目经费等,主要用于文艺创作与文艺人才培养、文艺活动与文化交流、文艺阵地建设和文艺空间运行费等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,比2022年增加0.00万元,重庆市永川区文学艺术界联合会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.64万元,比2022年减少1.00万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,比2022年减少0.00万元,主要原因是无因公出国境安排;公务接待费1.14万元,比2022年增加0.00万元,主要原因是坚持厉行节约相关规定;公务用车运行维护费4.50万元,比2022年减少1.00万元,主要原因是公务用车行维护费定额调整;公务用车购置费0.00万元,比2022年增加0.00万元;主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费31.89万元,比上年减少1.93万元,主要原因为公用经费综合定额标准调整等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款47.24万元。

4、国有资产占有使用情况。截2022年12月,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:邓婷婷联系方式电话:023-49811371


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部