索引号: 115003830093367907/2021-00001 发文字号:
发布机构: 永川区人大办 成文日期: 2021-02-25 发布日期: 2021-02-25
标题: 重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室2021年单位预算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 115003830093367907/2021-00001
发文字号:
发布机构: 永川区人大办
成文日期: 2021-02-25
发布日期: 2021-02-25
标题: 重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室2021年单位预算情况说明
主题分类: 财政
有效性:


一、单位基本情况

(一)职能职责

根据宪法、地方组织法、监督法的规定,区人大常委会的职权主要包括:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

(二)单位构成

我单位为行政单位,下设9个委室(办公室、人事代表工委、财经委、城环委、预算工委、监法委、教工委、社会委(信访办)、农工委)其中办公室下设秘书科、行政科、人事科、信息技术中心;人事代表工委下设市人大代表联络科;监法委下设规范性文件备案审查科;预算工委下设预算审查监督科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1981.24万元,其中:一般公共预算拨款1981.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加152.35万元,主要是一般公共预算拨款增加152.35万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1981.24万元,其中:一般公共服务支出预算1606.51万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算221.05万元,卫生健康支出预算66.62万元,住房保障支出预算87.06万元。支出预算较2020年增加152.35万元,主要是基本支出预算增加167.35万元,项目支出预算减少15.00万元。

单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1981.24万元,一般公共预算财政拨款支出1981.24万元,比2020年增加152.35万元。其中:基本支出1438.76万元,比2020年增加167.35万元,主要原因是增人及政策性增资、因个人待遇调增后社保缴费等增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出542.48万元,比2020年减少15.00万元,主要原因是提前下达上级专款减少,主要用于区人民代表大会、区人大常委会、区人大常委会主任会等会议支出,人大监督、代表活动及人大其他事务等重点工作

重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算71.80万元,比2020年减少3.40万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2020年持平;公务接待费19.80万元,比2020年减少3.40万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费较少;公务用车运行维护费52.00万元,2020年持平;公务用车购置费0万元,2020年持平

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费344.35万元,比上年增加27.74万元,主要原因为人员增加,相应经费增加。主要用于办公费、培训费工会经费、公车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.60万元:政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.60万元:政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款542.48万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆11辆,其中一般公务用车11辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:蒋德勇联系方式023-49218818

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