索引号: 81500118MC3379494K/2024-00016 发文字号:
发布机构: 永川区纪委监委机关 成文日期: 2023-09-25 发布日期: 2023-09-25
标题: 中共重庆市永川区委巡察工作领导小组办公室 2022年度部门决算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
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发文字号:
发布机构: 永川区纪委监委机关
成文日期: 2023-09-25
发布日期: 2023-09-25
标题: 中共重庆市永川区委巡察工作领导小组办公室 2022年度部门决算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

中共重庆市永川区委巡察工作领导小组办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

区委巡察办职能职责。区委巡察办在区委巡察工作领导小组领导下工作,履行统筹、协调、指导、服务、督办等职责。主要职责是:向市委巡视工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组报告工作情况;传达贯彻中央、市委巡视工作领导小组和区委、区委巡察工作领导小组的决策部署,对相关议定交办事项进行督查督办;统筹、协调、指导巡察组开展工作;承担政策研究、制度建设等工作;对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项、巡察发现问题和反馈意见建议的整改落实工作进行督办;会同区纪委和区委组织部对巡察工作人员进行培训、监督和管理。

区委巡察组职能职责。区委巡察组承担巡察任务,向区委巡察工作领导小组负责并报告工作,履行发现问题、反映问题、推动问题解决的职责。主要职责是:贯彻落实上级有关巡视巡察工作的决策部署,坚持问题导向,组织开展巡察监督,深入了解被巡察党组织相关情况,有效发现问题和线索;组织对有关重要情况进行了解,及时组织处理巡察工作中有关事项;按规定及时向区委巡察工作领导小组报告巡察中发现的重要情况和重大事项;形成巡察期间的巡察报告、专题报告、线索报告等材料。

(二)机构设置

目前,区委巡察办设内设2个科室,分别为:综业务科,联络督查科;区委巡察组内设4个固定巡察组,分别为区委第一巡察组、区委第二巡察组、区委第三巡察组、区委第四巡察组。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况2022年度收入总计395.78万元,支出总计395.786万元。收支较上年决算数增加395.78万元, 增长100%,主要原因是收入合计增加395.78万元。

2. 入情况。2022年度收入合计395.78万元,较上年决算数增加395.78万元,增长100%,主要原因是财政拨款收入增加395.78万元。其中:财政拨款收入395.78万元,占100%

3. 支出情况。2022年度支出合计395.78万元,较上年决算数增加395.78万元,增长100%,主要原因是基本支出增加395.78万元。其中:基本支出395.78万元,占100%;项目支出 0万元,占0%

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计395.78万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加395.78万元,增长100%。主要原因是按照一体化要求,所属行政单位单独编制决算

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入395.78万元,较上年决算数增加395.78万元,增长100%。主要原因是按照一体化要求,所属行政单位单独编制决算。较年初预算数减少9.35万元,下降2.3%。主要原因是公用经费定额减少

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出395.78万元,较上年决算数增加395.78万元,增长100%。主要原因是按照一体化要求,所属行政单位单独编制决算。较年初预算数减少9.35万元,下降2.3%。主要原因是公用经费定额减少

3. 结转结余情况2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。

   4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出315.63万元,占79.7%,较年初预算数减少9.35万元,下降2.9%,主要原因是公用经费定额减少

2)社会保障与就业支出34.05万元,占8.6%,与年初预算数持平。

3)卫生健康支出18.16万元,占4.6%,与年初预算数持平。

4)住房保障支出27.95万元,占7.1%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出395.78万元。其中:人员经费321.26万元,较上年决算数增加321.26万元,增长100%,主要原因是按照一体化要求,所属行政单位单独编制决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费74.52万元,较上年决算数增加74.52万元,增长100%,主要原因是人按照一体化要求,所属行政单位单独编制决算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1万元,与年初预算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出与预算持平。较上年支出数增加1万元,增长100%,主要原因是按照一体化要求,所属行政单位单独编制决算

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2022年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2022年度本部门未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务接待费1万元,主要用于接待其他省市、市内其他区县到我单位学习调研巡察工作,接受市委巡视检查指导工作发生的接待支出等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加1万元,增长100%,主要原因是按照一体化要求,所属行政单位单独编制决算

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待15批次101人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费99.01元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出1.09万元,较上年决算数增加1.09万元,增长100%,主要原因是按照一体化要求,所属行政单位单独编制决算

(二)机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出74.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加74.52万元,增长100%,主要原因是按照一体化要求,所属行政单位单独编制决算

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位0个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出0万元。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

(三)重点绩效评价结果

本部门2022年无涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:曾候亭,联系电话:023-49812281

(此件公开发布)

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