索引号: 115003830093364919/2021-00007 发文字号:
发布机构: 永川区委组织部 成文日期: 2021-08-19 发布日期: 2021-08-19
标题: 中国共产党重庆市永川区委员会组织部2020年度部门决算公开情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 115003830093364919/2021-00007
发文字号:
发布机构: 永川区委组织部
成文日期: 2021-08-19
发布日期: 2021-08-19
标题: 中国共产党重庆市永川区委员会组织部2020年度部门决算公开情况说明
主题分类: 财政
有效性:

一、部门基本情况

(一)职能职责

1﹒贯彻执行党的路线、方针、政策,按照上级组织部门和市委的要求,制定、实施永川区党的建设工作意见,指导全区基层党组织建设;负责研究制定镇街、机关事业单位、农村、社区、医院、学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织等基层党组织设置和建设工作的有关制度规定;负责制定全区各级党组织领导班子组织建设意见并抓好贯彻落实;指导、检查各级党委、党工委、党组领导班子民主生活会;负责镇街党委(党工委)及直接管理的党组织换届审批工作;研究制定全区党员队伍建设规划和有关工作意见,指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作;负责全区党费的收缴、管理工作;负责党的建设的理论研究;负责区委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

2﹒根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划,并组织实施,负责对区管领导班子进行指导、协调和管理;按照中央及市委干部工作的总体要求,负责对全区干部监督工作提出意见,督促、检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。

3﹒负责制定培育选拔优秀年轻干部、妇女干部和党外干部工作的意见;制定加强后备干部队伍建设规划,并组织实施;研究和指导开展干部人事制度改革,参与制定组织、干部、人事工作的意见和制度;

4﹒负责镇街和区委各部委、区级各部门的领导班子和领导干部调整、配备意见和建议;负责区管干部的考察和办理任免手续;负责办理市管干部的任免、工资、待遇和退休的上报材料和手续;承办有关干部的调配、交流、安置工作;负责区党代会、区人代会、区政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

5负责全区干部教育培训工作,制定全区干部教育培训规划和有关制度,指导、协调、检查全区各单位的干部教育培训工作。

6﹒统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,贯彻落实公务员管理政策和法律法规,指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。

7负责全区人才工作的指导、协调和宏观管理,参与制定人才工作的意见,负责对全区人才工作进行调查研究,并提出指导意见,参与全市优秀人才选拔管理工作。

8负责全区考核工作的统筹指导、综合协调、监督检查工作;制定全区干部考核有关制度规定;负责市委、市政府考核永川实绩指标分析研判。

9﹒负责组织部门自身建设。

10﹒统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

11﹒完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置

中共重庆市永川区委组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门,为正处级,列区委工作机关序列,加挂重庆市永川区公务员局牌子。中共重庆市永川区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公。永川区委组织部设9个内设机构,即办公室、研究室、组织科、非公党建科、干部科、公务员科、人才和干部教育科、干部监督科、干部考核科。单位有行政人员21人,工勤人员2人,参公人员5人,事业人员2人,退休人员3人。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计2,414.05万元,支出总计2,414.05万元。收支较上年决算数减少334.38万元、下降 12.2%,主要原因是收入合计减少354.62万元、年初结转和结余增加20.24万元。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计2,393.81万元,较上年决算数减少354.62万元,下降12.9%,主要原因是财政拨款收入减少354.62万元。其中:财政拨款收入2,393.81万元,占100%。此外,年初结转和结余20.24万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计2,414.05万元,较上年决算数减少334.38万元,下降12.2%,主要原因是基本支出增加11.82万元,项目支出减少346.21万元。其中:基本支出726.41万元,占30.1%;项目支出1,687.63万元,占69.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,414.05万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少334.38万元,下降12.2%。主要原因是减少了“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2,393.81万元,较上年决算数减少354.62万元,下降12.9%。主要原因是减少了“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费。较年初预算数减少558.43万元,下降18.9%。主要原因是分配下达各镇街基层党组织工作活动经费、非公经济和社会组织党组织工作活动经费;按疫情防控要求,减少了全区干部培训。此外,年初财政拨款结转和结余20.24万元。

2.支出情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,414.05万元,较上年决算数减少334.38万元,下降12.2%。主要原因是减少了“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费。较年初预算数减少538.19万元,下降18.2%。主要原因是分配下达各镇街基层党组织工作活动经费、非公经济和社会组织党组织工作活动经费;按疫情防控要求,减少了全区干部培训。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2,255.92万元,占93.4%,较年初预算数减少540.73万元,下降19.3%,主要原因是分配下达各镇街基层党组织工作活动经费、非公经济和社会组织党组织工作活动经费;按疫情防控要求,减少了全区干部培训。

(2)社会保障与就业支出71.86万元,占3.0%,较年初预算数增加3.25万元,增长4.7%,主要原因是年中追加了退休职工一次性退休补贴。

(3)卫生健康支出35.82万元,占1.5%,较年初预算数增加0.42万元,增长1.2%,主要原因是年中追加了新冠肺炎疫情应急防控工作经费。

(4)住房保障支出50.45万元,占2.1%,较年初预算数减少1.12万元,下降2.2%,主要原因是人员减少,住房公积金缴费相应减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出726.41万元。其中:人员经费577.80万元,较上年决算数增加4.56万元,增长0.8%,主要原因是个人待遇调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费148.62万元,较上年决算数增加7.27万元,增长5.1%,主要原因是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出共计8.09万元,较年初预算数减少9.91万元,下降55.1%。较上年支出数减少1.34万元,下降14.2%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费用。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度本部门未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费2.60万元,主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.40万元,下降80.0%。较上年支出数减少3.32万元,下降56.1%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定,且受疫情影响外出调研等使用公车减少,公车运行维护成本下降。

公务接待费5.49万元,主要用于接待市内外其他组织部门到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.49万元,增长9.8%。较上年支出数增加1.98万元,增长56.4%。较年初预算数和上年支出数增长的主要原因是国内公务接待批次和人次增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待28批次650人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费84.52元,车均购置费0万元,车均维护费1.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出148.62万元,机关运行经费主要用于开办公费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等机关运行经费较上年决算数增加7.27万元,增长5.1%,主要原因是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。

本年度会议费支出1.85万元,较上年决算数减少3.85万元,下降67.5%,主要原因是受疫情影响,减少了部分会议。本年度培训费支出120.46万元,较上年决算数减少53.66万元,下降30.8%,主要原因是受疫情影响,减少了部分培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

 2020年度本部门政府采购支出总额2.45万元,其中:政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 2.45万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金2127.18万元。从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平较高,资金使用效益好。

(二)绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

(2020年度)

项目名称

组织工作信息化建设工作经费

联系人及电话

田仁宇   49802425

主管部门

中国共产党重庆市永川区委员会组织部

实施单位

中国共产党重庆市永川区委员会组织部

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数
(压减、调整后预算数)(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

100.00

总量

100.00

总量

100.00

100%

其中:财政资金

100.00

其中:财政资金

100.00

其中:财政资金

100.00

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

建好用好永川党建网、永川党建微信、永川党建大联播,制作节目到党建教育数字频道,方便智慧党建工作开展

全部完成

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

是否核心指标

是否本次增加绩效指标

未完成原因和改进措施及相关说明

智慧党建涉及全区党员人数

≥47000人

47000

100%


提升基层党组织工作管理信息化、规范化程度

≥85%

≥85%

100%

提升基层党员教育管理信息化、规范化程度

≥80%

≥80%

100%

党建信息化使用合格率

≥95%

≥95%

100%

以信息化促进党建工作推进更加扎实



100%

提升永川党建影响力



100%

党组织及党员满意度

≥85%

≥85%

100%

说明

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:田仁宇,023-49218560。


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