索引号: 11500383009336475K/2023-00005 发文字号:
发布机构: 永川区委政法委 成文日期: 2023-09-25 发布日期: 2023-09-25
标题: 重庆市永川区社会治安综合治理中心2022年度部门决算公开情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336475K/2023-00005
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发布机构: 永川区委政法委
成文日期: 2023-09-25
发布日期: 2023-09-25
标题: 重庆市永川区社会治安综合治理中心2022年度部门决算公开情况说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区社会治安综合治理中心

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市永川区社会治安综合治理中心主要服务协调社会治安防控体系、基层社会治理智能化、三级社会治安综合治理中心实体化建设;参与全区社会矛盾纠纷联合调处、网格化管理服务工作;服务基层平安创建、法治宣传教育、社会稳定形势研判处置。

(三)单位构成

重庆市永川区社会治安综合治理中心为中共重庆市永川区委政法委员会所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费为财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计86.57万元,支出总计86.57万元。收支较上年决算数增长100%,主要原因是上年为独立决算。

2.收入情况。2022年度收入合计86.57万元,较上年决算数增长100%,主要原因是上年未独立决算。 其中:财政拨款收入86.57万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计86.57万元,较上年决算数增长100%,主要原因是上年未独立决算,所有支出均为基本支出。

4.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计86.57万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增长100%。主要原因是综治中心上年未独立决算 。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入86.57万元,较上年决算数增长100%。主要原因是上年未独立决算。较年初预算数减少14.24万元,下降14.1%。主要原因是公用经费定额减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出86.57万元,较上年决算数增长100%。主要原因是上年未独立决算。较年初预算数减少14.24万元,下降14.1%。主要原因是公用经费定额减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出67.77万元,占78.3%,较年初预算数减少14.24万元,下降14.1%,主要原因是公用经费定额减少。

(8)社会保障与就业支出7.57万元,占8.7%,与年初预算数持平。

(9)卫生健康支出4.43万元,占5.1%,与年初预算数持平。

(19)住房保障支出6.79万元,占7.8%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.57万元。其中:人员经费71.17万元,较上年决算数增加71.17万元,增加100%,主要原因是上年未独立决算。人员经费用途主要包括工资、津补贴,医疗社保缴费等。公用经费15.4万元,较上年决算数增加15.4万元,增加100%,主要原因是上年未独立决算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费等运转支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    我单位属于政法委下属二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.44万元,较上年决算数增加0.44万元,增长100%,主要原因是上年未独立决算。本年度培训费支出0.24万元,较上年决算数增加0.24万元,增长100%,主要原因是上年未独立决算。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

    因隶属政法委二级单位,我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出说明

    2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

    本单位未预算项目经费,因此未纳入绩效管理自评范围。

(二)绩效自评结果

本单位未预算项目经费,因此未纳入绩效管理自评范围

(三)重点绩效评价结果

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

阳维科   023-49572828

(此件公开发布)

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