索引号: | 11500383009336459X/2023-00012 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区委宣传部 | 成文日期: | 2023-09-25 | 发布日期: | 2023-09-25 |
标题: | 重庆市永川区互联网信息服务中心2022年度部门决算公开情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383009336459X/2023-00012 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区委宣传部 | ||||
成文日期: | 2023-09-25 | ||||
发布日期: | 2023-09-25 | ||||
标题: | 重庆市永川区互联网信息服务中心2022年度部门决算公开情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
重庆市永川区互联网信息服务中心2022年度
收集各类涉永网络信息;负责各类涉永突发网络舆情处理、网络发言人和网络新闻发布、网络问政、网络安全等方面的有关事务性服务工作;开展网络宣传和舆论引导服务。
(二)机构设置
根据区委编委下发区互联网信息服务中心机构编制规定,区互联网信息服务中心内设网络理论科、网络信息化建设科、网络宣传科、网络应急科四个科室。
(三)单位构成
截至2022年12月31日,区互联网信息服务中心核定事业编制11名,现实有事编人员13名,超编2名。
1.总体情况。2022年度收入总计254.87万元,支出总计254.87万元。收支较上年决算数增加254.87万元,增长100%,主要原因是今年单独核算的事业单位。
2.收入情况。2022年度收入合计254.87万元,较上年决算数增加254.87万元,增长100%,主要原因是今年单独核算的事业单位。其中:财政拨款收入254.87万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计254.87万元,较上年决算增加254.87万元,增长100%,主要原因是今年单独核算的事业单位。其中:基本支出254.87万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度本单位无年末结转和结余。
2022年度财政拨款收、支总计254.87万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加254.87万元,增长100%。主要原因是今年单独核算的事业单位。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入254.87万元,较上年决算数增加254.87万元,增长100%。主要原因是今年单独核算的事业单位。较年初预算数减少38.09万元,下降13%。主要原因是疫情因素压减人员公用支出。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出254.87万元,较上年决算数增加254.87万元,增长100%。主要原因是今年单独核算的事业单位。较年初预算数减少38.09万元,下降13%。主要原因是疫情因素压减人员公用支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出197.86万元,占77.6%,较年初预算数减少38.09万元,下降16.1%,主要原因是疫情因素压减人员公用支出。
(2)社会保障与就业支出23.91万元,占9.4%,与年初预算数持平。
(3)卫生健康支出13.34万元,占5.2%,与年初预算数持平。
(4)住房保障支出19.77万元,占7.8%,与年初预算数持平。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出254.87万元。其中:人员经费218.17万元,较上年决算数增加218.17万元,增长100%,主要原因是今年单独核算的事业单位。人员经费用途主要包括发放职工工资、津补贴、交纳有关保险等。公用经费36.70万元,较上年决算数增加36.70万元,增长100%,主要原因是今年单独核算的事业单位。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
我单位属于下属正处级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
我单位属于下属正处级事业单位,财政未保障我单位会议费和培训费。
我单位属于下属正处级事业单位,财政未保障我单位机关运行经费。
我单位属于下属正处级事业单位,我单位资产未纳入部门决算报表。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
根据预算绩效管理要求,我单位对0个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出0万元。
(1)公开范围。本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空。
(2)公开内容。
具体内容详见附件中《项目支出绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
孙朝伟 023-49818866
(此件公开发布)