索引号: 11500383009336459X/2023-00011 发文字号:
发布机构: 永川区委宣传部 成文日期: 2023-09-25 发布日期: 2023-09-25
标题: 中国共产党重庆市永川区委员会宣传部(本级)2022年度部门决算公开情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336459X/2023-00011
发文字号:
发布机构: 永川区委宣传部
成文日期: 2023-09-25
发布日期: 2023-09-25
标题: 中国共产党重庆市永川区委员会宣传部(本级)2022年度部门决算公开情况说明
主题分类: 财政
有效性:

中共重庆市永川区委宣传部(本级)

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、区委关于意识形态工作决策部署,组织协调全区意识形态工作责任制的落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹协调、指导管理全区新型智库建设。

4.负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6.督促落实新闻出版业管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行业,负责著作权保护管理和公共服务,管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的监制管理。

7.从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9.负责管理电影行政事务,指导监管全区电影制片放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全区性重大电影活动。

10.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。

11.统筹指导舆情信息工作,组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大政策举措和对外宣传事业发展总体规划。指导对外文化交流工作。

13.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担全区新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径,指导拟订重大事项信息公开口径。

14.受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化等宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15.对区互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导。归口领导重庆市永川区文化和旅游发展委员会、重庆市永川区新闻社、重庆市永川区广播电视台。受区委委托,代管重庆市永川区文学艺术界联合会。

16.完成区委交办的其他任务。

机构改革职能调整情况:调整增加新闻出版、广播影视、电影审批、农家书屋、全民阅读、扫黄打非、新闻评审、版权管理等职能。

(二)机构设置

根据区委下发区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定,宣传部内设办公室、理论科、宣传教育和文化发展科、新闻和对外推广科、精神文明建设科5个科室。

(三)单位构成

截至2022年12月31日,区委宣传部及区网信办核定行编编制17名,现实有行编人员14名(含纪检组2人),空编5名。核定工勤编制1名,现实有工勤人员1名。西部志愿者3人,公益性岗位2人,退休人员5名,遗属1名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2097.21万元,支出总计2097.21万元。收支较上年决算数减少695.13万元,下降24.9%,主要原因是收入合计减少695.13万元

2.收入情况。2022年度收入合计2097.21万元,较上年决算数减少695.13万元,下降24.9%,主要原因是财政拨款收入减少695.13万元其中:财政拨款收入2097.21万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2097.21万元,较上年决算减少695.13万元,下降24.9%,主要原因是基本支出减少346.18万元,项目支出减少348.95万元其中:基本支出430.46万元,占20.5%;项目支出1666.75万元,占79.5%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2097.21万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少695.13万元,下降24.9%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2030.21万元,较上年决算数减少735.13万元,减少26.6%。主要原因是下属事业单位单独核算,公用经费定额减少、压减项目经费等所致较年初预算数减少331.42万元,减少14%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费等所致

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2030.21万元,较上年决算数减少735.13万元,减少26.6%。主要原因是下属事业单位单独核算,公用经费定额减少、压减项目经费等所致较年初预算数减少331.42万元,减少14%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致

3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出333.48万元,占16.4%,较年初预算数增加5.77万元,增长1.8%,主要原因是基本工资增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出1599.75万元,占78.8%,较年初预算数减少343.18万元,下降17.7%,主要原因是压减了项目经费。

(3)社会保障与就业支出51.09万元,占2.5%,较年初预算数增加5.63万元,增长12.4%,主要原因是调整社保基数。

(4)卫生健康支出19.09万元,占0.9%,较年初预算数增加0.36万元,增长1.9%,主要原因是增加行政单位、公务员补助医疗。

(5)住房保障支出26.80万元,占1.3%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出430.46万元。其中:人员经费344.26万元,较上年决算数减少277.87万元,下降44.7%,主要原因是下属事业单位单独核算。人员经费用途主要包括发放职工工资、津补贴、交纳有关保险等。公用经费86.19万元,较上年决算数减少68.33万元,下降44.2%,主要原因是下属事业单位单独核算。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入67万元,较上年决算数增加40万元,增长148.1%,主要原因是增加中央资金乡村学校少年宫述职考评等。本年支出67万元,较上年决算数增加40万元,增长148.1%,主要原因是增加中央资金乡村学校少年宫述职考评等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计31万元,与年初预算持平。与上年支出数持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费13万元,主要用于公车用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务接待费18万元,主要用于接待因公出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待200批次2000人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费90元,车均购置费0万元,车均维护费6.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出28.5万元,较上年决算数减少5.57万元,下降16.3%,主要原因是疫情等原因会议减少。本年度培训费支出15.22万元,较上年决算数减少26.12万元,下降63.2%,主要原因是疫情等原因培训减少。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出86.19万元,主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少68.33万元,下降44.2%,主要原因是下属事业单位单独核算,公用经费定额减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

    2022年度本部门政府采购支出总额306.23万元,其中:政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额306.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额306.23万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑、办公正版软件及单一来源采购新闻宣传服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对20个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1666.75万元。

(二)绩效自评结果

(1)公开范围。区委宣传部(本级)整体绩效自评、互联网舆情监控和网络安全、理论武装工作、精神文明建设。

(2)公开内容。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

(三)重点绩效评价结果

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

孙朝伟   023-49818866

(此件公开发布)

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