索引号: | 81500118MC3379494K/2023-00008 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区纪委监委机关 | 成文日期: | 2023-09-25 | 发布日期: | 2023-09-25 |
标题: | 重庆市永川区廉政教育中心 2022年度部门决算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 81500118MC3379494K/2023-00008 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区纪委监委机关 | ||||
成文日期: | 2023-09-25 | ||||
发布日期: | 2023-09-25 | ||||
标题: | 重庆市永川区廉政教育中心 2022年度部门决算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
2022年度部门决算情况说明
廉政教育中心职能职责。廉政教育中心系中共重庆市永川区纪委的下属事业单位,主要开展党风廉、反腐倡廉宣传,为永川区片区留置中心提供服务。主要职责是:宣传党风廉政、反腐倡廉和纪检监察工作的方针、政策和法规;负责永川片区留置中心日常运行、后勤保障等事务性工作。
(二)机构设置
目前,廉政教育中心核定事业编制8名,其中:主任1名、副主任1名。
本单位无下级预算单位。
1. 总体情况。2022年度收入总计106.57万元,支出总计106.57万元。收支较上年决算数增加106.57万元, 增长100%,主要原因是收入合计增加106.57万元。
2. 收入情况。2022年度收入合计106.57万元,较上年决算数增加106.57万元,增长100%,主要原因是财政拨款收入增加106.57万元。其中:财政拨款收入106.57万元,占100%。
3. 支出情况。2022年度支出合计106.57万元,较上年决算数增加106.57万元,增长100%,主要原因是基本支出增加106.57万元。其中:基本支出106.57万元,占100%;项目支出 0万元,占0%。
4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。
2022年度财政拨款收、支总计106.57万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加106.57万元,增长100%。主要原因是按照一体化要求,所属事业单位单独编制决算。
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入106.57万元,较上年决算数增加106.57万元,增长100%。主要原因是按照一体化要求,所属事业单位单独编制决算。较年初预算数减少20.84万元,下降16.4%。主要原因是事业单位人员工资薪酬结构变化、公用经费定额减少等。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出106.57万元,较上年决算数增加106.57万元,增长100%。主要原因是按照一体化要求,所属事业单位单独编制决算。较年初预算数减少20.84万元,下降16.4%。主要原因是事业单位人员工资薪酬结构变化、公用经费定额减少等。
3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。
4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出85.05万元,占79.8%,较年初预算数减少19.43万 元,下降18.6%,主要原因是事业单位人员工资薪酬结构变化、公用经费定额减少等。
(2)社会保障与就业支出9.28万元,占8.7%,与年初预算数持平。
(3)卫生健康支出3.98万元,占3.7%,与年初预算数持平。
(4)住房保障支出8.25万元,占7.7%,与年初预算数持平。
2022年度一般公共财政拨款基本支出106.57万元。其中:人员经费82.6万元,较上年决算数增加82.6万元,增长100%,主要原因是按照一体化要求,所属事业单位单独编制决算。人员经费用途主要包括工资、基础绩效、超额绩效、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费23.97万元,较上年决算数增加23.97万元,增长100%,主要原因是人按照一体化要求,所属事业单位单独编制决算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少5.5万元,下降100%,主要原因是按照一体化要求,所属事业单位单独编制决算。与上年支出数持平。
2022年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2022年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2022年度本部门未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数减少5.5万元,下降100%,主要原因是按照一体化要求,所属事业单位单独编制决算。与上年支出数持平。
2022年度本部门未发生公务接待费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
本年度会议费支出0万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出0.27万元,较上年决算数增加0.27万元,增长100%,主要原因是按照一体化要求,所属事业单位单独编制决算。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
根据预算绩效管理要求,我单位0个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出0万元。
具体内容详见附件中《部 门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本部门2022年无涉及开展重点绩效评价的项目。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:曾候亭,联系电话:023-49812281
(此件公开发布)