索引号: 11500383009336539H/2023-00528 发文字号:
发布机构: 永川区发展改革委 成文日期: 2023-09-25 发布日期: 2023-09-25
标题: 重庆市永川区招投标事务中心2022年度部门决算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336539H/2023-00528
发文字号:
发布机构: 永川区发展改革委
成文日期: 2023-09-25
发布日期: 2023-09-25
标题: 重庆市永川区招投标事务中心2022年度部门决算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区招投标事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

宣传、贯彻和执行公共资源招标投标交易相关法律、法规及政策;承担公共资源招标投标交易的有关事务性工作;承担市综合评标专家库永川专家管理、招标代理机构及从业人员管理、公共资源招标投标信用体系建设的有关事务性工作室;承办上级交办的其他事务工作。

(二)机构设置

本单位为正科级全额拨款事业单位,编制13人,在职人员11人,退休人员1人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计277.94万元,支出总计277.94万元。收支较上年决算数增加277.94万元,增长100%,主要原因是本单位为新增独立预算单位,无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计277.94万元,较上年决算数增加277.94万元,增长100%,主要原因是本单位为新增独立预算单位,无上年数。其中:财政拨款收入277.94万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计277.94万元,较上年决算增加277.94万元,增长100%,主要原因是本单位为新增独立预算单位,无上年数。其中:基本支出277.94万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计277.94万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加277.94万元,增长100%。主要原因是本单位为新增独立预算单位,无上年数。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入277.94万元,较上年决算数增加277.94万元,增长100%。主要原因是本单位为新增独立预算单位,无上年数。较年初预算数减少31.34万元,下降10.1%。主要原因是疫情原因压减支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出277.94万元,较上年决算数增加277.94万元,增长100%。主要原因是本单位为新增独立预算单位,无上年数。较年初预算数减少31.34万元,下降10.1%。主要原因是疫情原因压减支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出221.58万元,占79.7%,较年初预算数减少34.08万元,下降13.3%,主要原因是疫情原因压减支出。

(2)社会保障与就业支出25.32万元,占9.1%,较年初预算数增加2.74万元,增长12.1%,主要原因是社保缴费比例调整。

(3)卫生健康支出12.53万元,占4.5%,与较年初预算数一致。

(4)住房保障支出18.51万元,占6.7%,与较年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出277.94万元。其中:人员经费211.17万元,较上年决算数增加211.17万元,增长100%,主要原因是新增独立核算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费66.77万元,较上年决算数增加66.77万元,增长100%,主要原因是新增独立预算单位。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业费、通信费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.94万元,较年初预算数减少2.06万元,下降51.5%,主要原因是疫情影响和厉行节约因素。较上年支出数增加1.94万元,增长100%,主要原因是本单位为新增独立预算单位,无上年数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元,主要用于本单位公务车已报废,无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元。

公务接待费1.94万元,主要用于接待招投标工作中其他单位指导工作。费用支出较年初预算数减少2.06万元,下降51.5%,主要原因是疫情影响和厉行节约因素。较上年支出数增加1.94万元,增长100%,主要原因是新增独立预算单位,无上年数。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待36批次215人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费90.20元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.34万元,较上年决算数增加2.34万元,增长100%,主要原因是开展了招投标业务培训。。本年度培训费支出0.48万元,较上年决算数增加0.48万元,增长100%,主要原因是招投标专业技术人员培训。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

因本单位为新增独立核算原因,我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位0个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出0万元。

(二)绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:程桂平  (023)-49805166


(此件公开发布)

扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部