索引号: 135003830093368464/2022-00003 发文字号:
发布机构: 永川区妇联 成文日期: 2022-08-24 发布日期: 2022-08-24
标题: 重庆市永川区妇女联合会2021年度部门决算公开情况说明
主题分类: 财政、金融、审计 有效性:
索引号: 135003830093368464/2022-00003
发文字号:
发布机构: 永川区妇联
成文日期: 2022-08-24
发布日期: 2022-08-24
标题: 重庆市永川区妇女联合会2021年度部门决算公开情况说明
主题分类: 财政、金融、审计
有效性:

重庆市永川区妇女联合会

2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

坚持党的领导,加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导,依法依《中华全国妇女联合会章程》独立自主开展工作,团结动员广大妇女群众干事创业,突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质,拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖,积极参与社会治理,研究指导妇联自身改革和建设。

(二)机构设置

本部门内设办公室(妇儿工委办)、妇女发展部(维权部),在职人员6人。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2021年度收入总计468.63万元,支出总计468.63万元。收支较上年决算数增加36.10万元、增长了8.35%,主要原因是收入合计增加36.40万元年初结转结余减少0.30万元。

2.收入情况。2021年度收入合计468.63万元,较上年决算数增加36.40万元,增长8.35%,主要原因是财政拨款收入增加36.4万元。其中:财政拨款收入468.63万元,占100.00%。

3.支出情况2021年度支出合计468.63万元,较上年决算数增加36.10万元,增长8.35%,主要原因是基本支出增加11.45万元,项目支出增加24.66万元。其中:基本支出 182.63万元,占38.97%;项目支出286.00万元,占61.03%。

4.结转结余情况2021年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计468.63万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加36.10万元,增长8.35%。主要原因是年中追加群团资金用于妇女儿童事业发展工作。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入468.63万元,较上年决算数增加48.67万元,增长11.59%。主要原因是年中追加了群团资金。较年初预算数增加148.33万元,增长46.3%。主要原因是追加了群团资金及妇女换届经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出468.63万元,较上年决算数增加48.38万元,增长11.51%。主要原因是追加了群团资金及妇女换届经费。较年初预算数增加148.33万元,增长46.31%。主要原因是追加了群团资金及妇女换届经费

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

4.比较情况本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出423.36万元,占90.34%,较年初预算数增加150.77万元,增长55.30%,主要原因是追加了群团资金及妇女换届经费。

2)社会保障与就业支出25.92万元,占5.53%,较年初预算数减少2.01万元,下降7.2%,主要原因人员变动社保缴费相应减少。

3)卫生健康支出7.81万元,占1.7%,较年初预算数减少0.42万元,下降5.10%,主要原因是人员变动医保缴费相应减少。

4)住房保障支出11.54万元,占2.5%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出182.63万元。其中:人员经费143.55万元,较上年决算数增加11.15万元,增长8.4%,主要原因是个人待遇调增后社保及住房公积金缴费、政府绩效等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助。公用经费39.07万元,较上年决算数增加0.29万元,增长0.7%,主要原因是办公费用略有增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.73万元,较年初预算数减少2.77万元,下降29.16%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务接待支出和公车运行维护费用。 较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本保持不增。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费保持不增。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国(境)费用。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费4.00万元,主要用于到镇街道开展妇女儿童活动或到市妇联开会等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.50万元,下降27.27%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务车使用。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务车使用。

公务接待费2.74万元,主要用于接待用于接待其他区县妇联以及川渝两地妇联到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.26万元,下降31.50%,主要原因强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待19批次306人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费89.40元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.38万元,与上年决算数持平,主要原因是落实节约财政开支精神,压减支出形成。本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数减少0.02万元,下降3.8%,主要原因是严格控制了培训班次及培训人数。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出39.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.29万元,增长0.7%,主要原因是办公费略有增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,机要通信用车主要是用于机关工作人员到乡镇开展妇女儿童活动或到市妇联开会等。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

)政府采购支出情况说明

 2021年度本部门政府采购支出总额0.50万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.50万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购计算机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金294.00万元。从总体评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件中《《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

(三)重点绩效评价结果

本部门2021年未涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系方式:高敏,电话:023-49819055

重庆市永川区妇女联合会2021年度部门决算公开表.xls



扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部