索引号: 13500383MB0X809792/2023-00003 发文字号:
发布机构: 永川区侨联 成文日期: 2023-09-25 发布日期: 2023-09-25
标题: 重庆市永川区归侨侨眷联合会 2022年度部门决算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 13500383MB0X809792/2023-00003
发文字号:
发布机构: 永川区侨联
成文日期: 2023-09-25
发布日期: 2023-09-25
标题: 重庆市永川区归侨侨眷联合会 2022年度部门决算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区归侨侨眷联合会

2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

(一)职能职责

近年来,按照国内海外工作并重、老侨新侨工作并重的总体思路,重庆市永川区归侨侨眷联合会积极主动、独立自主地开展工作,认真履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能,广泛团结归侨侨眷和海外侨胞,凝聚侨界力量,主动适应经济发展新常态,为永川经济社会各项事业发展贡献了积极力量。

(二)机构设置

区侨联现有事业编制5人,在职人数5人,其中:主席1人,副主席兼秘书长1人,二级调研员1人,正科1人,九级职员1人。侨联有兼职副主席2人,常委9人,委员17人;全区共有海外侨胞、港、澳同胞和外籍华人500余人,归侨1人,侨眷侨属1万余人,分布在20多个国家和地区。

区内现有侨资侨属企业15家,涉及机械加工、医药、化工、房地产开发、教育、商贸等行业(如重庆睿恩光电子有限公司、重庆英格力铸造生物科技有限公司、永川飞达机械厂、重庆融洋房地产开发有限公司、侨苑幼儿园、东方汽配厂、天威汽修厂等)。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计169.61万元,支出总计169.61万元。收支较上年决算数减少2.38万元,下降1.4%,主要原因是收入合计减少2.38万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计169.61万元,较上年决算数减少2.38万元,下降1.4%,主要原因是财政拨款收入减少2.38万元。其 中:财政拨款收入169.61万元,占100%

3.支出情况。2022 年度支出合计169.6万元,较上年决算减少2.38万元,下降1.4%,主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。其中:基本支出127.09万元,占74.9%;项目支出 42.52万元,占25.1%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年决算持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计169.61万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少2.38万元,下降1.4%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入169.61万元,较上年决算数减少2.38万元,下降1.4%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。较年初预算数增加0.03万元,增长0.02%。主要原因是个人待遇调增后社保也相应调增。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出169.61万元,较上年决算数减少2.38万元,下降1.4%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。较年初预算数增加0.03万元,增长0.02%。主要原因是个人待遇调增后社保也相应调增。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出141.39万元,占 83.4%,较年初预算数减少2.59万元,下降1.8%,主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。

2)社会保障与就业支出13.23万元,占7.8%,较年初预算数增加2.25万元,增长20.5%,要原因是个人待遇调增后社保也相应调整。

   (3 卫生健康支出6.04万元,占3.6%,较年初预算数增加0.37万元,增长6.5%,要原因是个人待遇调增后医保基数相应调整。

   4住房保障支出8.95万元,占5.3%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出127.09万元。其中:人员经费106.16万元,较上年决算数增加19.77万元,增长22.9%,主要原因是本年度工资调增后相应社保缴费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障费及住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费20.93万元,较上年决算数增加0.33万元,增长1.6%,主要原因是因人员工资调增后,社保缴费基数相应调整。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

     2022 年度三公经费支出共计0.16万元,较年初预算数减少0.64万元,下降80%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出有所下降。较上年支出数减少0.95万元,下降85.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2022年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

   公务接待费0.16万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.64万元,下降80%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.95万元,下降85.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(三)三公经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次23人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费69.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出3.10万元,较上年决算数减少4.88万元,下降61.2%,主要原因是因新冠疫情的发生,相关会议改成了视频会议。本年度培训费支出0.37万元,较上年决算数减少0.58万元,下降61.1%,主要原因是新这冠疫情的发生,相关培训改成了网上培训。

(二)机关运行经费支出情况说明

 2022年度本部门机关运行经费支出20.93万元,主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.33万元,增长1.6%,主要原因是因人员工资调增后,社保不足部分用公用经费垫支。

(三)国有资产占用情况说明

    截至20221231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用 0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位以填报绩效自评表形式对2个项目开展了绩效自评,涉及资金42.52万元。从总体评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果

     具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:罗俐君     联系电话:023-49210986


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