索引号: 13500383MB0X809792/2020-00007 发文字号:
发布机构: 永川区侨联 成文日期: 2020-09-01 发布日期: 2020-09-01
标题: 重庆市永川区归侨侨眷联合会2019年度部门决算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 13500383MB0X809792/2020-00007
发文字号:
发布机构: 永川区侨联
成文日期: 2020-09-01
发布日期: 2020-09-01
标题: 重庆市永川区归侨侨眷联合会2019年度部门决算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

 一、部门基本情况

(一)职能职责。近年来,按照国内海外工作并重、老侨新侨工作并重的总体思路,永川区侨联积极主动、独立自主地开展工作,认真履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能,广泛团结归侨侨眷和海外侨胞,凝聚侨界力量,主动适应经济发展新常态,为永川经济社会各项事业发展贡献了积极力量。截止2019年12月,侨联有主席1名,专职副主席兼秘书长1名,办公室主任1名,兼职副主席2名,常委7名,委员17名。全区共有海外侨胞、港、澳同胞和外籍华人500余人,归侨2人,侨眷侨属1万余人 ,分布在20多个国家和地区。区内现有侨资侨属企业15家,涉及机械加工、医药、化工、房地产开发、教育、商贸等行业(如重庆睿恩光电子有限公司、重庆英格力铸造生物科技有限公司、永川飞达机械厂、重庆融洋房地产开发有限公司、侨苑幼儿园、东方汽配厂、天威汽修厂等)。

侨联工作职能:服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能。

(二)机构设置。区侨联现有事业编制5人,在职人数3人,其中:主席1人,副主席兼秘书长1人,科长1人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本部门属于一级预算单位,无下属二级预算单位。 

(四)机构改革情况。本单位2019年未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计84.59万元,支出总计84.59万元。收支较上年决算数增加9.52万元、增长12.68%,主要原因是收入增加9.52万元。

2.收入情况。2019年度收入合计84.59万元,较上年决算数增加9.52万元,增长12.68%,主要原因是财政拨款收入增加9.52万元。其中:财政拨款收入84.59万元,占100.00%。

 3.支出情况。2019年度支出合计84.59万元,较上年决算数增加9.52万元,增长12.68%,主要原因是基本支出增加4.52万元,项目支出增加5万元。其中:基本支出59.59万元,占70.45%;项目支出25.00万元,占29.55%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计84.59万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加9.52万元,增长12.68%。主要原因:一是增加了1名事业编制人员,二是工资调标及养老保险、职业年金缴费基数调增,三是搬办公室办公家具等的购置项目经费相应增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入84.59万元,较上年决算数增加9.52万元,增长12.68%。一是增加了1名事业编制人员,二是工资调标及养老保险、职业年金缴费基数调增,三是搬办公室办公家具等的购置项目经费相应增加。较年初预算数增加10.90万元,增长14.79%。主要原因一是增加了1名事业编制人员,二是工资调标及养老保险、职业年金缴费基数调增,三是搬办公室办公家具等的购置项目经费相应增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出84.59万元,较上年决算数增加9.52万元,增长12.68%。主要原因是一是增加了1名事业编制人员,二是工资调标及养老保险、职业年金缴费基数调增,三是搬办公室办公家具等的购置项目经费相应增加。较年初预算数增加10.90万元,增长14.79%。主要原因是人员增加及工资调标及养老保险、职业年金缴费基数调增。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出74.66万元,占88.26%,较年初预算数增加10.90万元,增长17.10%,主要原因是人员增加及工资调标、养老保险和职业年金缴费基数调增、搬办公室办公家具等。

(2)社会保障与就业支出5.28万元,占6.24%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。

(3)卫生健康支出2.39万元,占2.83%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。   

(4)住房保障支出2.26万元,占2.67%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。 

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出59.59万元。其中:人员经费45.60万元,较上年决算数增加8.22万元,增长21.99%,主要原因是工资调标及住房公积金的调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金。公用经费13.99万元,较上年决算数减少3.70万元,下降20.92%,主要原因是主要原因是落实节约财政开支精神,压减支出形成。公用经费用途主要包括会议费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、工作餐、水电费、公务接待及其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.11万元,较年初预算数减少0.09万元,下降7.50%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出有所下降。较上年支出数增加0.00万元,与上年支出数持平。

(二)三公经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
    2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2019年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务接待费1.11万元,主要用于接待主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降7.50%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元,与上年支出数持平。

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次130人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费85.38元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出13.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少3.70万元,下降20.92%,主要原因是落实节约财政开支精神,压减支出形成。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.69万元,较上年决算数增加0.74万元,增长7.44%,主要原因是一般会议人数的增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.82万元,较上年决算数增加0.40万元,增长95.24%,主要原因是相关工作的培训增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.32万元,其中:政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位以填报绩效自评表形式对3个项目开展了绩效自评,涉及资金25万元。从总体评价情况来看, 项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。

(二)区侨联基层组织建设经费项目绩效自评结果    

项目全年预算数为5万元,执行数为 5万元,完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平(适中,资金使用效益较好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:张玉娇            联系电话:49818989

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