索引号: 135003830093368464/2025-00015 发文字号:
发布机构: 永川区妇联 成文日期: 2025-08-20 发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区妇女联合会(本级)2024年度部门决算公开说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 135003830093368464/2025-00015
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发布机构: 永川区妇联
成文日期: 2025-08-20
发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区妇女联合会(本级)2024年度部门决算公开说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区妇女联合会(本级)2024年度部门

决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

坚持党的领导,加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导,依法依《中华全国妇女联合会章程》独立自主开展工作,团结动员广大妇女群众干事创业,突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质,拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖,积极参与社会治理,研究指导妇联自身改革和建设。

(二)机构设置

内设办公室(妇儿工委办公室、家庭儿童工作部)、妇女发展部(维权部、信访办)。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为295.21万元。收、支与2023年度相比,减少20.78万元,下降6.58%,主要原因是收入合计减少20.78万元,年初结转结余0万元。

1.收入情况。2024年度收入合计295.21万元,2023年度相比,减少20.78万元,下降6.58%,主要原因是财政拨款收入减少20.78万元其中:财政拨款收入295.21万元,占100.0%

2.支出情况。2024年度支出合计295.21万元,2023年度相比,减少20.78万元,下降6.58%,主要原因是基本支出减少5.28万元,项目支出减少15.5万元。其中:基本支出161.21万元,占54.61%;项目支出134.00万元,占45.39%

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减持平

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为295.21万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少20.78万元,下降6.58%。主要原因是上级项目资金减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入295.21万元,2023年度相比,减少20.78万元,下降6.58%。主要原因是上级项目资金减少。较年初预算数增加23.24万元,增长8.55%。主要原因是增加了上级项目资金此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出295.21万元,2023年度相比,减少20.78万元,下降6.58%。主要原因是减少上级项目支出较年初预算数增加23.24万元,增长8.55%。主要原因是增加了上级项目资金

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出242.17万元,占82.03%较年初预算数增加15.05万元,增长6.63%,主要原因是职工工资正常调资以及年中人员增加,相应支出增加。

2)社会保障就业支出34.85万元,占11.81%较年初预算数增加6.98万元,增长25.04%,主要原因是人员增加,相应社保缴费增加。

3)卫生健康支出8.75万元,占2.96%较年初预算数增加0.12万元,增长1.39%,主要原因是人员增加,相应卫生健康支出增加。

(4)住房保障支出9.43万元,占3.20%,较年初预算数增加1.09万元,增长13.07%,主要原因是年中人员增加,相应住房保障支出增加。

3.结转结余情况。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出161.21万元。

其中:

人员经费135.57万元,2023年度相比,减少0.45万元,下降0.33%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助。

公用经费25.64万元,2023年度相比,减少4.83万元,下降15.85%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.48万元,较年初预算数减少0.52万元,下降7.43%,主要原因是坚持厉行节约原则减少公务接待支出上年支出数减少0.26万元,下降3.86%,主要原因是坚持厉行节约原则减少公务接待支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国(境)费用,费用支出与年初预算数、上年决算数均持平。

2024年度本单位未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年决算数均持平。

公务车运行维护费4.00万元,主要用于到镇街开展妇女儿童活动或到市妇联开会等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,与年初预算持平。较上年支出数无增减与上年支出数持平。

公务接待费2.48万元,主要用于接待市妇联、其他区县妇联以及川渝两地妇联到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.52万元,下降17.33%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.26万元,下降9.49%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待16批次281人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费88.08元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.73万元,2023年度相比,减少10.57万元,下降93.54%,主要原因是取消了寻找最美家庭等系列活动。本年度培训费支出7.81万元,2023年度相比,增加3.50万元,增长81.21%,主要原因是举办家庭教育指导者能力提升培训,以及实施未成年人家庭监护教育关爱改革培训。本年度差旅费支出0.03万元,2023年度相比,减少5.79万元,下降99.48%,主要原因是人员减少以及进一步规范了差旅费报销制度,严格控制差旅费报销支出

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出25.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少4.83万元,下降15.85%,主要原因是人员减少

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.20万元,其中:政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.12元,占政府采购支出总额的60.22%,其中:授予小微企业合同金额0.12万元,占政府采购支出总额的60.22 %。主要用于采购电脑和A4纸

五、2024年度绩效情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金134万元。

(二)绩效自评结果

(1)公开范围

3个项目公开绩效自评表。

(2)公开内容

具体内容详见附件中《单位项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-49800336。


      

       (此件公开发布)

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