| 索引号: | 13500383MB0X809792/2025-00006 | 发文字号: | 无 | ||
| 发布机构: | 永川区侨联 | 成文日期: | 2025-08-20 | 发布日期: | 2025-08-20 |
| 标题: | 重庆市永川区归侨侨眷联合会2024年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类: | 财政 | 有效性: | |||
| 索引号: | 13500383MB0X809792/2025-00006 | ||||
| 发文字号: | 无 | ||||
| 发布机构: | 永川区侨联 | ||||
| 成文日期: | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期: | 2025-08-20 | ||||
| 标题: | 重庆市永川区归侨侨眷联合会2024年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类: | 财政 | ||||
| 有效性: | |||||
2024年度决算公开说明
坚持党的领导,加强对全区广大归侨侨眷和海外侨胞的政治引领,依法依《章程》独立自主开展工作,保障各级侨联组织依法开展活动,团结动员全区广大归侨侨眷和海外侨胞干事创业,团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞,弘扬中华文化,拓展海外联谊,积极参与社会建设。研究指导侨联自身改革和建设。
区侨联现有事业编制5人,在职人数5人。侨联有兼职副主席2人,常委9人,委员17人;全区共有海外侨胞、港、澳同胞和外籍华人500余人,归侨1人,侨眷侨属1万余人,分布在20多个国家和地区。
区内现有侨资侨属企业15家,涉及机械加工、医药、化工、房地产开发、教育、商贸等行业(如重庆睿恩光电子有限公司、侨苑幼儿园、重庆市百事达天威汽车销售服务有限公司等)。
本单位无下级预算单位
2024年度收、支总计均为151.56万元。收、支与2023年度相比,减少2.32万元,下降1.51%,主要原因是收入合计减少2.32万元.
1.收入情况。2024年度收入合计151.56万元,与2023年度相比,减少2.32万元,下降1.51%,主要原因是财政拨款收入减少2.32万元。其中:财政拨款收入151.56万元,占100.00%。
2.支出情况。2024年度支出合计151.56万元,与2023年度相比,减少2.32万元,下降1.51%,主要原因是基本支出减少13.82万元,项目支出增加11.50万元。其中:基本支出118.56万元,占78.23%;项目支出33.00万元,占21.77%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是与上年决算持平。
2024年度财政拨款收、支总计均为151.56万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少2.32万元,下降1.51%。主要原因是本年度调出一名事业编制人员,一名行政编制人员退休。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入151.56万元,与2023年度相比,减少2.32万元,下降1.51%。主要原因是本年度调出一名事业编制人员,一名行政编制人员退休。较年初预算数减少17.64万元,下降10.43%。主要原因是本年度调出一名事业编制人员,一名行政编制人员退休。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出151.56万元,与2023年度相比,减少2.32万元,下降1.51%。主要原因是本年度调出一名事业编制人员,一名行政编制人员退休。较年初预算数减少17.64万元,下降10.43%。主要原因是本年度调出一名事业编制人员,一名行政编制人员退休。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出123.02万元,占81.17%,较年初预算数减少14.36万元,下降10.45%,主要原因是本年度一名行政编制退休及一名事业编制调出。
(2)社会保障和就业支出15.71万元,占10.37%,较年初预算数增加0.25万元,增长1.62%,主要原因是一名行政编制退休社保缴费增加。
(3)卫生健康支出6.06万元,占4.00%,较年初预算数减少1.78万元,下降22.70%,主要原因是本年度调出一名事业编制人员,一名行政编制人员退休。
(4)住房保障支出6.77万元,占4.47%,较年初预算数减少1.75万元,下降20.54%,主要原因是本年度调出一名事业编制人员,一名行政编制人员退休。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是与上年持平。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出118.56万元。
其中:
人员经费99.92万元,与2023年度相比,减少11.74万元,下降10.51%,主要原因是本年度调出一名事业编制人员,一名行政编制人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障费及住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费18.64万元,与2023年度相比,减少2.08万元,下降10.04%,主要原因是本年度调出一名事业编制人员,一名行政编制人员退休。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是与年初预算持平。较上年支出数减少0.80万元,下降100.00%,主要原因是落实中央八项规定,发生的公务接待相关费用由对方自行承担。
2024年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2024年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2024年度未发生公务用车运行维护费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务接待费0.00万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是与年初预算持平。较上年支出数减少0.80万元,下降100.00%,主要原因是落实中央八项规定,发生的公务接待相关费用由对方自行承担。
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
本年度会议费支出3.67万元,与2023年度相比,增加2.94万元,增长402.74%,主要原因是本年度因开展40周年庆活动,增加了会议次数。本年度培训费支出0.86万元,与2023年度相比,减少1.29万元,下降60.00%,主要原因是减少了培训次数。本年度差旅费支出0.00万元,与2023年度相比,减少4.93万元,下降100.00%,主要原因是减少了出差次数。
2024年度本单位机关运行经费支出18.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少2.08万元,下降10.04%,主要原因是本年度调出一名事业编制及一名行政编制人员退休。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体二个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金33.00万元。从总体评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》、《区侨联项目绩效自评结果汇总表》。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
联系人:张瀚文 联系电话:023-49210986
(此件公开发布)
