| 索引号: | 11500383009336459X/2025-00009 | 发文字号: | 无 | ||
| 发布机构: | 永川区委宣传部 | 成文日期: | 2025-08-20 | 发布日期: | 2025-08-20 |
| 标题: | 中国共产党重庆市永川区委员会宣传部2024年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类: | 财政 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383009336459X/2025-00009 | ||||
| 发文字号: | 无 | ||||
| 发布机构: | 永川区委宣传部 | ||||
| 成文日期: | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期: | 2025-08-20 | ||||
| 标题: | 中国共产党重庆市永川区委员会宣传部2024年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类: | 财政 | ||||
| 有效性: | |||||
中国共产党重庆市永川区委员会宣传部
1.拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、区委关于意识形态工作决策部署,组织协调全区意识形态工作责任制的落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹协调、指导管理全区新型智库建设。
4.负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。
6.督促落实新闻出版业管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行业,负责著作权保护管理和公共服务,管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的监制管理。
7.从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
9.负责管理电影行政事务,指导监管全区电影制片放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全区性重大电影活动。
10.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。
11.统筹指导舆情信息工作,组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大政策举措和对外宣传事业发展总体规划。指导对外文化交流工作。
13.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担全区新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径,指导拟订重大事项信息公开口径。
14.受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化等宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
15.对区互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导。归口领导重庆市永川区文化和旅游发展委员会、重庆市永川区新闻社、重庆市永川区广播电视台。受区委委托,代管重庆市永川区文学艺术界联合会。
16.完成区委交办的其他任务。
区委宣传部现有办公室、理论科、宣传教育和文化发展科、新闻和对外推广科、精神文明建设科5个科室,2个独立核算事业单位:重庆市永川区互联网信息服务中心、重庆市永川区新时代文明实践指导中心。同时加挂重庆市永川区人民政府新闻办公室、重庆市永川区新闻出版局牌子。此外,区精神文明建设委员会办公室设在区委宣传部。
2024年度收、支总计均为3146.48万元。收、支与2023年度相比,增加125.10万元,增长4.14%,主要原因是收入合计增加125.10万元。
1.收入情况。2024年度收入合计3146.48万元,与2023年度相比,增加125.10万元,增长4.14%,主要原因是财政拨款收入增加125.10万元。其中:财政拨款收入3146.48万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3146.48万元,与2023年度相比,增加125.10万元,增长4.14%,主要原因是基本支出增加80.28万元,项目支出增加44.82万元。其中:基本支出918.75万元,占29.20%;项目支出2227.73万元,占70.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
2024年度财政拨款收、支总计均为3146.48万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加125.10万元,增长4.14%。主要原因是年中追加重要媒体宣传服务、软件正版化操作系统、全市电影周活动等。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3146.48万元,与2023年度相比,增加149.10万元,增长4.97%。主要原因是年中追加重要媒体宣传服务、软件正版化操作系统、全市电影周活动等。较年初预算数增加644.45万元,增长25.76%。主要原因是年中追加重要媒体宣传服务、软件正版化操作系统、全市电影周活动等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3146.48万元,与2023年度相比,增加149.10万元,增长4.97%。主要原因是年中追加重要媒体宣传服务、软件正版化操作系统、全市电影周活动等。较年初预算数增加644.45万元,增长25.76%。主要原因是年中追加重要媒体宣传服务、软件正版化操作系统、全市电影周活动等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出702.76万元,占22.33%,较年初预算数增加26.89万元,增长3.98%,主要原因是增人增资。
(2)文化旅游体育与传媒支出2227.73万元,占70.80%,较年初预算数增加605.13万元,增长37.29%,主要原因是增加了项目经费。
(3)社会保障和就业支出117.56万元,占3.74%,较年初预算数增加13.09万元,增长12.53%,主要原因是社保缴费基数调整。
(4)卫生健康支出48.36万元,占1.54%,较年初预算数减少0.66万元,下降1.35%,主要原因是减少行政单位、公务员医疗补助。
(5)住房保障支出50.07万元,占1.59%,较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出918.75万元。
其中:
人员经费770.50万元,与2023年度相比,增加67.84万元,增长9.65%,主要原因是人员增加,基本工资增加、社保缴费基数调整等。人员经费用途主要包括发放职工工资、津补贴、缴纳有关保险等。
公用经费148.25万元,与2023年度相比,增加12.44万元,增长9.16%,主要原因是人员增加,公用经费相应增加。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,减少24.00万元,下降100.00%,主要原因是减少乡村学校少年宫经费。本年支出0.00万元,与2023年度相比,减少24.00万元,下降100.00%,主要原因是减少乡村学校少年宫经费。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度“三公”经费支出共计33.80万元,较年初预算数增加5.80万元,增长20.71%,主要原因是增加因公出国境费用。较上年支出数增加5.80万元,增长20.71%,主要原因是增加因公出国境费用。
2024年度本部门因公出国(境)费用5.80万元,主要是用于因公赴意大利开展电影产业推介及项目合作任务1次。费用支出较年初预算数增加5.80万元,增长100.00%,主要原因是增加因公赴意大利开展电影产业推介及项目合作任务相关费用。较上年支出数增加5.80万元,增长100.00%,主要原因是增加因公赴意大利开展电影产业推介及项目合作任务相关费用。
公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费10.00万元,主要用于公车用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务接待费18.00万元,主要用于接待因公出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待200批次2000人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费90.00元,车均购置费0万元,车均维护费5.00万元。
本年度会议费支出25.62万元,与2023年度相比,减少16.60万元,下降39.32%,主要原因是严控会议规模和频次。本年度培训费支出35.20万元,与2023年度相比,减少38.09万元,下降51.97%,主要原因是减少区外宣传干部培训等。本年度差旅费支出13.63万元,与2023年度相比,减少48.34万元,下降78.01%,主要原因是公务出差频次减少。
2024年度本部门机关运行经费支出91.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加8.25万元,增长9.88%,主要原因是人员增加,机关运行经费相应增加。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
2024年度本部门政府采购支出总额268.67万元,其中:政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出263.40万元。授予中小企业合同金额267.41万元,占政府采购支出总额的99.53%,其中:授予小微企业合同金额267.41万元,占政府采购支出总额的99.53 %。主要用于采购办公用电脑、永川城市推广服务及单一来源采购新闻宣传服务。
五、2024年度绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位对11个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金2227.73万元。
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《中共重庆市永川区委宣传部项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目支出预算绩效自评表1》、《2024年度项目支出预算绩效自评表2》、《2024年度项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
孙朝伟 023-49855131
(此件公开发布)
