索引号: 11500383009336715E/2026-00024 发文字号:
发布机构: 永川区财政局 成文日期: 2026-08-10 发布日期: 2026-08-12
标题: 重庆市永川区2025年决算报告
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336715E/2026-00024
发文字号:
发布机构: 永川区财政局
成文日期: 2026-08-10
发布日期: 2026-08-12
标题: 重庆市永川区2025年决算报告
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区2025年决算报告

2025年是“十四五”规划收官之年,是衔接“十五五”发展的关键之年。一年来,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握稳进提质、改革创新、除险固安、强企富民工作导向,迎难而上、奋力攻坚,落实更加积极财政政策,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,统筹发展与安全,推动经济发展态势向新向好,财政运行总体平稳。

一、全区收支决算情况

(一)一般公共预算

2025年全区一般公共预算收入55.99亿元,增长5.1%,其中:税收收入33.67亿元,增长1.1%;非税收入22.32亿元,增长11.9%。加上上级补助、调入资金、地方政府债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、区域间转移性收入和上年结转,收入总量为167.47亿元。全区一般公共预算支出116.81亿元,增长3%,加上上解上级、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年,支出总量为167.47亿元。

与区十八届人大七次会议审议的2025年执行数(以下简称2025年执行数)相比,全区一般公共预算收支决算数总量无变化。

(二)政府性基金预算

2025年全区政府性基金预算收入50.47亿元,增长34.5%,加上上级补助、其他调入资金、地方政府债务转贷收入和上年结转,收入总量为142.05亿元。全区政府性基金预算支出54.51亿元,增长5.6%,加上上解上级、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年,支出总量为142.05亿元。

2025年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总量无变化。

(三)国有资本经营预算

2025年全区国有资本经营预算收入0.14亿元,下降88.5%,加上上级补助和上年结转,收入总量为0.18亿元。全区国有资本经营预算支出74万元,加上结转下年和调出资金,支出总量为0.18亿元。

2025年执行数相比,全区国有资本经营预算收支决算数总量无变化。

二、区级收支决算情况

(一)一般公共预算

2025年区级(含街道,下同)一般公共预算收入年初预算数为54.73亿元,决算数为55.05亿元,增长5.2%,为预算的100.6%,加上上级转移支付收入、下级上解收入、调入资金、地方政府债务转贷收入、动用预算稳定调节基金和上年结转,收入总量为165.18亿元。2025年区级一般公共预算支出年初预算数为125.51亿,经区第十八届人大常委会第三十一次会议审议通过的调整预算数(以下简称调整预算数)为129.16亿元,决算数为107.98亿元,增长3%,为预算的83.6%,加上补助各镇、上解上级、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年,支出总量为165.18亿元。当年收支平衡。

(二)政府性基金预算

2025年区级政府性基金预算收入年初预算数为60.01亿元,决算数为50.47亿元,增长34.5%,为预算的84.1%,加上上级补助、调入资金、地方政府债务转贷收入和上年结转,收入总量为141.97亿元。2025年区级政府性基金预算支出年初预算数为38.9亿元,调整预算数为61.41亿元,决算数为54.21亿元,增长5.8%,为预算的88.3%,加上补助各镇、上解上级、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年,支出总量为141.97亿元。当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算

2025年区级国有资本经营预算收入年初预算数为1.08亿元,调整预算数为0.1亿元,决算数为0.14亿元,下降88.5%,为预算的144.6%,加上上级补助和上年结转,收入总量为0.18亿元。2025年区级国有资本经营预算支出年初预算数为306万元,决算数为74万元,加上结转下年和调出资金,支出总量为0.18亿元。当年收支平衡。

三、重点报告事项

(一)转移支付情况

2025年,我区一般公共预算转移支付收入38.19亿元,较上年减少10.69亿元,主要原因是“十四五”收官部分项目未组织申报、部分资金直接由上级列支、部分项目调减补助标准和一次性项目到期等情况,其中:一般性转移支付33.42亿元,主要包括税收返还、财力性补助和共同事权转移支付;专项转移支付4.77亿元,主要用于教育、节能环保、农林水、城乡社区、资源勘探工业信息等支出。政府性基金预算转移支付收入6.45亿元,较上年增加0.22亿元,主要是新增超长期特别国债转移支付补助。政府性基金预算转移支付收入主要用于水库移民扶持、高标准农田建设、医疗领域设备更新、教育领域办学条件改善、城市地下水管网和污水管网更新改造等支出。
    2025年,区对各镇一般公共预算转移支付7.93亿元,其中:一般性转移支付4.71亿元,主要用于体制结算、均衡各镇财力;专项转移支付3.22亿元,主要用于社会保障、农林水、交通运输等支出。政府性基金预算转移支付0.53亿元,主要用于水库移民扶持、农村基层设施、自然灾害救助等支出。

(二)超长期特别国债资金使用情况

2025年,全区收到超长期特别国债转移支付收入5.25亿元,加上上年结转,收入总量为9.68亿元。区财政严格按规定及时将资金分配下达到相关部门,我区超长期特别国债资金主要用于高标准农田建设、老旧电梯更新改造、老旧运营船舶更新改造、城市地下水管网和污水管网更新改造、工业企业设备更新改造、城市燃气管道更新改造等。截至2025年末,超长期特别国债资金支出3.42亿元,结转6.26亿元,结转资金按要求纳入2026年预算继续执行。

(三)“三保”情况

2025年,持续坚持“三保”支出优先顺序,积极落实“三保”保障主体责任。强化“三保”工作制度建设,严格预算管理,筑牢兜实“三保”底线。加强“三保”监测预警,确保不发生重大“三保”风险。全年累计安排“三保”支出46.1亿元,其中:保基本民生支出13亿元、保工资支出30.6亿元、保运转支出2.5亿元。

(四)地方政府债务情况

从债务规模看,2025年,全区政府债务限额为348.20亿元,其中:一般债务限额130.11亿元、专项债务限额218.09亿元。年末政府债务余额348.19亿元,其中:一般债务余额130.10亿元、专项债务余额218.09亿元,均控制在限额内。

从发行情况看,按债券性质区分,2025年全区发行新增政府债券27.14亿元,其中:新增一般债券4.63亿元、新增专项债券22.51亿元;发行再融资债券78.69亿元。全年合计发行政府债券105.83亿元。

从还本付息看,2025年到期本息44.38亿元,其中:本金36.01亿元,通过再融资债券偿还32.3亿元,通过财政资金偿还3.71亿元;利息8.37亿元,全部通过财政资金偿还。

(五)超收收入、预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金等情况

2025年,区级一般公共预算收入预算数为54.73亿元,实际完成55.05亿元,超收0.32亿元,超收收入全部补充预算稳定调节基金;区级政府性基金预算收入预算数为60.01亿元,实际完成50.47亿元,未出现超收情况。

2024年末,区级预算稳定调节基金余额为6.66亿元,编制2025年预算时全部动用,用于平衡预算。2025年末通过零结转收回、超收收入补充、基金调入等当年安排预算稳定调节基金14.65亿元。

2025年,区级预算安排预备费1.54亿元,当年未动用,全部补充预算稳定调节基金。

2025年,区级一般公共预算结转7.72亿元,政府性基金预算结转6.86亿元,国有资本经营预算结转189万元。结转资金将按原使用方向继续用于支持住房保障、医疗卫生、农林水、教育、交通建设等发展。

(六)“三公”经费情况

2025年,区级“三公”经费支出合计2731.71万元,比预算数减少551.43万元。从“三公”经费构成情况看:因公出国(境)费用支出69.92万元,比预算数增加22.98万元;公务接待费支出741.76万元,比预算数减少226.67万元;公务用车购置及运行维护费支出1920.03万元,比预算数减少347.74万元。“三公”经费支出决算数较预算数减少,主要是各部门严格落实过“紧日子”要求,不断加强“三公”经费管控力度。

(七)预算绩效管理开展情况

2025年,我区持续深化全过程预算绩效管理。一是拓展预算绩效管理链条,聘请第三方机构对“2026年垃圾处理场运行经费”项目开展再评估,评估结果作为了预算安排的重要参考。二是持续开展事中绩效运行监控,对8个镇街、21个部门未按要求上报资料和抽查发现的17个镇街、6个部门存在监控工作开展不真实的问题,进行全区通报,强化整改。三是扎实开展绩效自评,核查16个部门单位、17个项目自评佐证资料,及时向预算单位书面通报抽查情况和发现的问题,督促单位充分运用评价结果,认真落实整改。四是强化事后重点绩效评价,对2个部门、13个项目开展重点绩效评价,涉及财政资金6.6亿元,发现各类问题65个,削减项目支出1078万元,指导督促单位加强整改,并将整改情况纳入年终考核。五是优化绩效管理培训,通过传达新政策、新要求,针对工作发现的问题,提出解决方式,提升绩效管理工作人员业务水平。

(八)审计意见的整改落实情况

2026年上半年,区审计局依法对我区2025年度财政预算执行和决算草案编制情况进行审计,指出了预算编制及执行、专项资金管理使用、财政资金管理、决算草案编制等方面的问题,并提出了相应的整改意见。目前,区财政局会同有关部门,对照审计报告指出的问题,积极采取措施加以整改。一是加强全口径财政支出管理,完善财务管理制度,强化支出报销审核流程;二是压实各部门会计核算主体责任,常态化开展业务培训,严格督促单位做到账证、账账、账表数据完全匹配一致,夯实财务核算基础,提升会计规范化管理水平;三是加快各类重点项目实施进度,提高专项资金使用效率;四是加强部门决算审核力度,提高部门决算编制质量。下一步,将进一步加强财会监督、严肃财经纪律,从体制机制着手,促进财政资金规范高效运行。

附件:永川区2025年决算

(此件公开发布)


附件


永川区2025年决算



12025年全区一般公共预算收支决算表

22025年区级一般公共预算收支决算表

32025年区级一般公共预算本级支出决算表

42025年区级一般公共预算基本支出决算表

52025年区级一般公共预算转移支付收支决算表

62025年区级一般公共预算转移支付支出决算表(分地区)

72025年区级一般公共预算转移支付支出决算表(分项目)

82025年全区政府性基金预算收支决算表

92025年区级政府性基金预算收支决算表

102025年区级政府性基金预算本级支出决算表

112025年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

122025年区级政府性基金预算转移支付支出决算表(分地区)

132025年区级政府性基金预算转移支付支出决算表(分行业)

142025年全区国有资本经营预算收支决算表

152025年区级国有资本经营预算收支决算表

162025年全区社会保险基金预算收支决算表

172025年永川区地方政府债务限额及余额决算情况表

182025年永川区地方政府债券使用情况表

192025年永川区地方政府债务相关情况表


1

2025年全区一般公共预算收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

1,674,712

1,674,712

本级收入合计

559,873

本级支出合计

1,168,085

一、税收收入

336,712

一、一般公共服务支出

79,016

增值税

113,773

二、国防支出

508

企业所得税

49,356

三、公共安全支出

41,961

个人所得税

6,379

四、教育支出

238,130

资源税

15,544

五、科学技术支出

15,206

城市维护建设税

32,910

六、文化旅游体育与传媒支出

16,455

房产税

35,754

七、社会保障和就业支出

184,727

印花税

13,909

八、卫生健康支出

93,908

城镇土地使用税

24,517

九、节能环保支出

59,100

土地增值税

6,490

十、城乡社区支出

146,967

耕地占用税

16,630

十一、农林水支出

122,984

契税

20,562

十二、交通运输支出

28,736

环境保护税

639

十三、资源勘探工业信息等支出

5,471

其他税收收入

249

十四、商业服务业等支出

1,138

二、非税收入

223,161

十五、金融支出

543

专项收入

68,391

十六、自然资源海洋气象等支出

20,705

行政事业性收费收入

4,978

十七、住房保障支出

69,748

罚没收入

10,825

十八、粮油物资储备支出

国有资源(资产)有偿使用收入

136,089

十九、灾害防治及应急管理支出

7,188

捐赠收入

274

二十、其他支出()

政府住房基金收入

1,780

二十一、债务付息支出

35,582

其他收入

824

二十二、债务发行费用支出

12

决算数

决算数

转移性收入合计

1,114,839

转移性支出合计

506,627

一、上级补助收入

381,937

一、上解上级支出

33,616

二、动用预算稳定调节基金

69,164

二、安排预算稳定调节基金

148,664

三、调入资金

217,226

三、债务还本支出

235,402

四、债务转贷收入

260,210

四、结转下年

88,945

债务转贷收入(新增债券)

46,300

债务转贷收入(再融资债券)

213,910

五、区域间转移性收入

200

六、上年结余

186,102


2

2025年区级一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算数的%

决算数增幅%

1,550,563

1,618,344

1,651,845

1,651,845

本级收入合计

547,262

547,262

550,488

550,488

100.6%

5.2%

一、税收收入

337,845

327,845

328,480

328,480

100.2%

1.1%

增值税

120,985

108,485

109,754

109,754

101.2%

-6.2%

企业所得税

53,721

50,221

48,618

48,618

96.8%

-5.6%

个人所得税

8,564

6,264

5,983

5,983

95.5%

-21.8%

资源税

14,377

14,877

14,963

14,963

100.6%

24.0%

城市维护建设税

30,428

30,428

32,301

32,301

106.2%

6.4%

房产税

29,635

33,635

35,374

35,374

105.2%

21.2%

印花税

15,760

14,710

13,743

13,743

93.4%

-7.3%

城镇土地使用税

25,606

23,606

23,831

23,831

101.0%

-2.7%

土地增值税

3,904

8,904

6,400

6,400

71.9%

99.2%

耕地占用税

6,030

16,130

16,446

16,446

102.0%

180.9%

契税

28,181

19,581

20,214

20,214

103.2%

-28.2%

环境保护税

654

754

604

604

80.1%

0.2%

其他税收收入

250

249

249

二、非税收入

209,417

219,417

222,008

222,008

101.2%

12.1%

专项收入

124,656

67,283

68,391

68,391

101.6%

-34.1%

行政事业性收费收入

5,100

5,100

4,726

4,726

92.7%

-17.5%

罚没收入

8,613

8,613

10,758

10,758

124.9%

-23.1%

国有资源(资产)有偿使用收入

69,039

135,875

135,564

135,564

99.8%

98.1%

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算数的%

决算数增幅%

捐赠收入

33

170

42

42

24.7%

-16.0%

政府住房基金收入

1,140

1,540

1,780

1,780

115.6%

-4.7%

其他收入

836

836

747

747

89.4%

-82.6%

转移性收入合计

1,003,301

1,071,082

1,101,357

1,101,357

一、上级补助收入

306,583

306,583

381,937

381,937

二、镇上解收入

819

819

1,126

1,126

三、动用预算稳定调节基金

65,814

65,814

66,614

66,614

四、调入资金

251,611

241,792

215,696

215,696

五、债务转贷收入

202,900

280,500

260,210

260,210

债务转贷收入(新增)

46,300

46,300

46,300

债务转贷收入(再融资)

202,900

202,900

182,610

182,610

其他一般债务收入

31,300

31,300

31,300

六、区域间转移性收入

200

200

七、上年结余

175,574

175,574

175,574

175,574


2025年区级一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算数的%

决算数增幅%

1,550,563

1,618,344

1,651,845

1,651,845

本级支出合计

1,255,121

1,291,602

1,079,776

1,079,776

83.6%

3.0%

一、一般公共服务支出

63,051

63,051

59,832

59,833

94.9%

-3.4%

二、国防支出

696

696

508

508

73.0%

-37.0%

三、公共安全支出

43,186

43,186

41,742

41,742

96.7%

-5.1%

四、教育支出

216,446

253,002

238,130

238,130

94.1%

0.2%

五、科学技术支出

15,470

15,470

15,176

15,176

98.1%

0.1%

六、文化旅游体育与传媒支出

10,674

10,674

13,595

13,595

127.4%

-10.1%

七、社会保障和就业支出

166,013

166,013

171,355

171,355

103.2%

7.1%

八、卫生健康支出

90,416

90,416

91,110

91,111

100.8%

-6.5%

九、节能环保支出

57,073

57,073

57,871

57,871

101.4%

37.2%

十、城乡社区支出

144,672

144,597

140,964

140,964

97.5%

11.8%

十一、农林水支出

98,876

98,876

93,771

93,771

94.8%

0.1%

十二、交通运输支出

28,741

28,741

21,497

21,497

74.8%

-19.2%

十三、资源勘探工业信息等支出

6,912

6,912

5,158

5,158

74.6%

-29.8%

十四、商业服务业等支出

1,820

1,820

1,108

1,108

60.9%

-41.8%

十五、金融支出

50

50

543

543

1086.0%

61.6%

十六、自然资源海洋气象等支出

12,851

12,851

20,314

20,313

158.1%

86.0%

十七、住房保障支出

71,216

71,216

65,142

65,142

91.5%

13.2%

十八、粮油物资储备支出

112

112

-100.0%

十九、灾害防治及应急管理支出

6,723

6,723

6,366

6,365

94.7%

-41.2%

二十、预备费

15,000

15,000

二十一、其他支出

168,123

168,123

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算数的%

决算数增幅%

二十二、债务付息支出

37,000

37,000

35,582

35,582

96.2%

-7.8%

二十三、债务还本支出

二十四、债务发行费用支出

12

12

33.3%

转移性支出合计

295,442

326,742

572,069

572,069

一、上解上级支出

44,462

44,462

33,616

33,616

二、补助镇支出

46,980

46,980

79,311

79,311

三、安排预算稳定调节基金

146,548

146,548

四、债务还本支出

204,000

235,300

235,402

235,402

五、结转下年

77,192

77,192


3

2025年区级一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

决算数

一般公共预算支出合计

1,079,776

一般公共服务支出

59,832

人大事务

1,590

行政运行

978

一般行政管理事务

115

人大会议

101

人大监督

80

人大代表履职能力提升

69

代表工作

136

事业运行

99

其他人大事务支出

12

政协事务

1,241

行政运行

584

政协会议

198

委员视察

205

参政议政

125

事业运行

125

其他政协事务支出

4

政府办公厅()及相关机构事务

19,595

行政运行

9,099

一般行政管理事务

7,527

事业运行

345

决算数

其他政府办公厅()及相关机构事务支出

2,624

发展与改革事务

3,451

行政运行

985

一般行政管理事务

495

战略规划与实施

646

社会事业发展规划

500

事业运行

627

其他发展与改革事务支出

198

统计信息事务

864

行政运行

409

专项统计业务

146

专项普查活动

91

统计抽样调查

214

其他统计信息事务支出

4

财政事务

2,885

行政运行

1,804

一般行政管理事务

353

财政委托业务支出

573

事业运行

141

其他财政事务支出

14

税收事务

2,631

一般行政管理事务

2,631

审计事务

250

审计业务

250

海关事务

220

一般行政管理事务

220

纪检监察事务

5,375

决算数

行政运行

3,530

一般行政管理事务

1159

大案要案查处

481

派驻派出机构

64

事业运行

113

其他纪检监察事务支出

28

商贸事务

3026

行政运行

773

一般行政管理事务

815

招商引资

826

事业运行

425

其他商贸事务支出

187

民族事务

20

民族工作专项

20

港澳台事务

101

行政运行

52

事业运行

24

其他港澳台事务支出

25

档案事务

492

行政运行

362

一般行政管理事务

130

民主党派及工商联事务

725

行政运行

400

一般行政管理事务

171

参政议政

58

事业运行

80

其他民主党派及工商联事务支出

16

决算数

群众团体事务

1,243

行政运行

233

一般行政管理事务

192

事业运行

170

其他群众团体事务支出

648

党委办公厅()及相关机构事务

3,723

行政运行

1,203

一般行政管理事务

2,119

事业运行

398

其他党委办公厅()及相关机构事务支出

3

组织事务

4,332

行政运行

751

一般行政管理事务

1,733

事业运行

117

其他组织事务支出

1,731

宣传事务

749

行政运行

332

宣传管理

12

事业运行

405

统战事务

726

行政运行

325

一般行政管理事务

238

宗教事务

20

事业运行

143

其他共产党事务支出

159

行政运行

83

一般行政管理事务

75

决算数

其他共产党事务支出

1

市场监督管理事务

794

食品安全监管

25

其他市场监督管理事务

769

社会工作事务

1,821

行政运行

179

一般行政管理事务

126

事业运行

37

其他社会工作事务支出

1,479

信访事务

770

行政运行

254

信访业务

200

事业运行

1

其他信访事务支出

315

数据事务

3,049

行政运行

198

一般行政管理事务

434

事业运行

392

其他数据事务支出

2,025

国防支出

508

国防动员

508

兵役征集

149

民兵

359

公共安全支出

41,742

公安

38,732

行政运行

20,011

信息化建设

2,371

决算数

执法办案

15,855

其他公安支出

495

国家安全

50

一般行政管理事务

50

司法

2,939

行政运行

1,870

基层司法业务

172

普法宣传

38

公共法律服务

220

国家统一法律职业资格考试

10

社区矫正

147

法治建设

160

事业运行

120

其他司法支出

202

其他公共安全支出

21

其他公共安全支出

21

教育支出

238,130

教育管理事务

3,243

行政运行

471

一般行政管理事务

419

其他教育管理事务支出

2,353

普通教育

195,418

学前教育

9,841

小学教育

94,040

初中教育

60,149

高中教育

30,299

其他普通教育支出

1,089

决算数

职业教育

25,995

中等职业教育

23,013

技校教育

2,982

广播电视教育

96

广播电视学校

96

特殊教育

1,058

特殊学校教育

1,058

进修及培训

1,122

干部教育

1,122

教育费附加安排的支出

11,198

其他教育费附加安排的支出

11,198

科学技术支出

15,176

科学技术管理事务

324

行政运行

175

其他科学技术管理事务支出

149

技术研究与开发

14,515

其他技术研究与开发支出

14,515

科学技术普及

299

机构运行

178

科普活动

103

青少年科技活动

5

其他科学技术普及支出

13

其他科学技术支出

38

科技奖励

38

文化旅游体育与传媒支出

13,595

文化和旅游

7,215

行政运行

538

决算数

图书馆

402

艺术表演团体

741

文化活动

131

群众文化

1,839

文化和旅游交流与合作

95

文化创作与保护

184

文化和旅游市场管理

379

旅游宣传

485

文化和旅游管理事务

406

其他文化和旅游支出

2,015

文物

639

文物保护

276

博物馆

363

体育

1,360

运动项目管理

261

体育竞赛

873

体育场馆

226

新闻出版电影

1,431

电影

1,431

广播电视

2,950

传输发射

19

广播电视事务

2,689

其他广播电视支出

242

社会保障和就业支出

171,355

人力资源和社会保障管理事务

7,668

行政运行

1,884

一般行政管理事务

556

决算数

劳动保障监察

46

就业管理事务

583

信息化建设

243

社会保险经办机构

552

公共就业服务和职业技能鉴定机构

386

劳动人事争议调解仲裁

65

事业运行

1,085

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,268

民政管理事务

2,029

行政运行

670

一般行政管理事务

228

社会组织管理

853

其他民政管理事务支出

278

行政事业单位养老支出

94,395

行政单位离退休

133

离退休人员管理机构

1,009

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38,976

机关事业单位职业年金缴费支出

28,639

其他行政事业单位养老支出

25,638

企业改革补助

73

其他企业改革发展补助

73

就业补助

9,391

就业创业服务补贴

8,860

职业培训补贴

20

社会保险补贴

16

其他就业补助支出

495

抚恤

13,642

决算数

死亡抚恤

1,251

伤残抚恤

3,761

在乡复员、退伍军人生活补助

3,710

义务兵优待

1,761

农村籍退役士兵老年生活补助

646

褒扬纪念

11

其他优抚支出

2,502

退役安置

5,447

退役士兵安置

3,187

军队移交政府的离退休人员安置

559

军队移交政府离退休干部管理机构

267

退役士兵管理教育

5

军队转业干部安置

1,429

社会福利

3,713

儿童福利

1,414

老年福利

816

殡葬

219

社会福利事业单位

289

养老服务

965

其他社会福利支出

10

残疾人事业

6,449

行政运行

217

一般行政管理事务

139

机关服务

90

残疾人康复

583

残疾人就业

65

残疾人体育

15

决算数

残疾人生活和护理补贴

4,659

其他残疾人事业支出

681

红十字事业

48

事业运行

48

最低生活保障

16,009

城市最低生活保障金支出

2,029

农村最低生活保障金支出

13,980

临时救助

692

临时救助支出

613

流浪乞讨人员救助支出

79

特困人员救助供养

8,764

农村特困人员救助供养支出

8,764

其他生活救助

786

其他农村生活救助

786

退役军人管理事务

995

行政运行

204

一般行政管理事务

62

拥军优属

76

军供保障

289

事业运行

92

其他退役军人事务管理支出

272

财政代缴社会保险费支出

1,254

财政代缴其他社会保险费支出

1,254

卫生健康支出

91,110

卫生健康管理事务

1,704

行政运行

467

一般行政管理事务

370

决算数

其他卫生健康管理事务支出

867

公立医院

10,739

综合医院

59

中医(民族)医院

9,313

精神病医院

727

妇幼保健医院

216

儿童医院

231

其他公立医院支出

193

基层医疗卫生机构

6,743

城市社区卫生机构

1,758

乡镇卫生院

4,459

其他基层医疗卫生机构支出

526

公共卫生

18,600

疾病预防控制机构

3,411

妇幼保健机构

627

基本公共卫生服务

11,281

重大公共卫生服务

1,916

突发公共卫生事件应急处置

25

其他公共卫生支出

1,340

计划生育事务

11,393

计划生育服务

11,386

其他计划生育事务支出

7

行政事业单位医疗

21,362

行政单位医疗

3,221

事业单位医疗

8,848

公务员医疗补助

3,185

其他行政事业单位医疗支出

6,108

决算数

财政对基本医疗保险基金的补助

5,237

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

5,237

医疗救助

6,284

城乡医疗救助

6,216

其他医疗救助支出

68

优抚对象医疗

1,076

优抚对象医疗补助

1,076

医疗保障管理事务

1,535

行政运行

575

一般行政管理事务

128

医疗保障政策管理

444

医疗保障经办事务

302

事业运行

84

其他医疗保障管理事务支出

2

中医药事务

672

中医(民族医)药专项

509

其他中医药事务支出

163

疾病预防控制事务

56

其他疾病预防控制事务支出

56

托育服务

5,709

其他托育服务支出

5,709

节能环保支出

57,871

环境保护管理事务

1,309

行政运行

844

环境保护法规、规划及标准

197

其他环境保护管理事务支出

268

环境监测与监察

170

决算数

核与辐射安全监督

100

其他环境监测与监察支出

70

污染防治

26,306

大气

2,986

水体

21,473

固体废弃物与化学品

70

土壤

9

其他污染防治支出

1,768

自然生态保护

861

生态保护

686

农村环境保护

139

自然保护地

36

森林保护修复

240

森林管护

239

天然林保护工程建设

1

能源节约利用

3,914

能源节约利用

3914

污染减排

1,129

生态环境监测与信息

1,033

生态环境执法监察

96

清洁能源

23,351

其他清洁能源支出

23,351

循环经济

591

循环经济

591

城乡社区支出

140,964

城乡社区管理事务

16,718

行政运行

3,759

决算数

一般行政管理事务

1,230

城管执法

5,689

工程建设管理

743

住宅建设与房地产市场监管

1,513

其他城乡社区管理事务支出

3,784

城乡社区规划与管理

1,077

城乡社区规划与管理

1,077

城乡社区公共设施

107,121

小城镇基础设施建设

18,068

其他城乡社区公共设施支出

89,053

城乡社区环境卫生

16,048

城乡社区环境卫生

16,048

农林水支出

93,771

农业农村

45,928

行政运行

1,087

事业运行

7,567

科技转化与推广服务

420

病虫害控制

148

农产品质量安全

7

执法监管

57

统计监测与信息服务

20

防灾救灾

85

稳定农民收入补贴

8,350

农业生产发展

4,376

农村合作经济

1,509

农业生态资源保护

857

渔业发展

73

决算数

耕地建设与利用

7,226

其他农业农村支出

14,146

林业和草原

6,150

行政运行

573

事业机构

2,341

森林资源培育

1,465

技术推广与转化

38

森林资源管理

237

森林生态效益补偿

75

动植物保护

6

执法与监督

82

林区公共支出

73

林业草原防灾减灾

793

退耕还林还草

419

其他林业和草原支出

48

水利

26,912

行政运行

796

一般行政管理事务

56

水利行业业务管理

1,559

水利工程建设

6,483

水利工程运行与维护

1,240

水利前期工作

74

水利执法监督

19

水土保持

2,379

水资源节约管理与保护

287

水质监测

60

水文测报

423

决算数

防汛

662

农村水利

319

江河湖库水系综合整治

8,352

大中型水库移民后期扶持专项支出

1,584

农村供水

396

其他水利支出

2,223

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,863

农村基础设施建设

726

生产发展

3,074

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

63

农村综合改革

8,269

对村级公益事业建设的补助

1,581

对村民委员会和村党支部的补助

5,948

农村综合改革示范试点补助

740

普惠金融发展支出

2,649

农业保险保费补贴

2,304

创业担保贷款贴息及奖补

345

交通运输支出

21,497

公路水路运输

19,634

行政运行

1,700

一般行政管理事务

12

公路建设

2,778

公路养护

8,326

交通运输信息化建设

289

公路和运输安全

124

公路运输管理

5,014

内河运输

458

决算数

水路运输管理支出

477

其他公路水路运输支出

456

铁路运输

7

铁路安全

7

民用航空运输

422

机场建设

22

民航专项运输

400

邮政业支出

213

行业监管

26

其他邮政业支出

187

其他交通运输支出

1,221

其他交通运输支出

1,221

资源勘探工业信息等支出

5,158

工业和信息产业监管

3,732

行政运行

1,545

一般行政管理事务

448

工程建设及运行维护

1,012

产业发展

329

事业运行

398

国有资产监管

473

行政运行

374

其他国有资产监管支出

99

支持中小企业发展和管理支出

735

中小企业发展专项

100

其他支持中小企业发展和管理支出

635

其他资源勘探工业信息等支出

218

技术改造支出

218

决算数

商业服务业等支出

1,108

商业流通事务

922

行政运行

389

一般行政管理事务

11

民贸民品贷款贴息

23

其他商业流通事务支出

499

涉外发展服务支出

186

其他涉外发展服务支出

186

金融支出

543

金融部门行政支出

290

一般行政管理事务

290

金融发展支出

253

其他金融发展支出

253

自然资源海洋气象等支出

20,314

自然资源事务

20,009

自然资源利用与保护

403

其他自然资源事务支出

19,606

气象事务

305

气象事业机构

13

其他气象事务支出

292

住房保障支出

65,142

保障性安居工程支出

47,255

棚户区改造

1,683

农村危房改造

189

老旧小区改造

18,019

配租型住房保障

17,905

配售型保障性住房

180

决算数

城中村改造

606

其他保障性安居工程支出

8,673

住房改革支出

17,887

住房公积金

17,887

灾害防治及应急管理支出

6,366

应急管理事务

3,054

行政运行

758

灾害风险防治

118

安全监管

358

应急救援

1,610

应急管理

10

其他应急管理支出

200

消防救援事务

2,729

一般行政管理事务

1,627

消防应急救援

1,102

矿山安全

123

其他矿山安全支出

123

自然灾害防治

379

地质灾害防治

346

其他自然灾害防治支出

33

自然灾害救灾及恢复重建支出

81

自然灾害救灾补助

16

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

65

债务付息支出

35,582

地方政府一般债务付息支出

35,582

地方政府一般债券付息支出

34,263

地方政府向国际组织借款付息支出

835

决算数

地方政府其他一般债务付息支出

484

债务发行费用支出

12

地方政府一般债务发行费用支出

12

地方政府一般债务发行费用支出

12


4

2025年区级一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目)

单位:万元

决算数

一般公共预算支出

409,591

机关工资福利支出

71,445

工资奖金津补贴

46,323

社会保障缴费

17,717

住房公积金

5,409

其他工资福利支出

1,996

机关商品和服务支出

13,039

办公经费

9,548

会议费

29

培训费

197

委托业务费

400

公务接待费

223

因公出国()费用

3

公务用车运行维护费

555

维修()

139

其他商品和服务支出

1,945

机关资本性支出

110

公务用车购置

16

设备购置

90

其他资本性支出

4

对事业单位经常性补助

293,988

工资福利支出

267,915

决算数

商品和服务支出

26,073

对事业单位资本性补助

1,269

资本性支出

1,269

对个人和家庭的补助

29,740

社会福利和救助

7,168

离退休费

22,416

其他对个人和家庭的补助

156


5

2025年区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位:万元

收入

决算数

支出

决算数

上级补助收入

381,937

补助镇支出

79,311

一、一般性转移支付收入

334,238

一、一般性转移支付支出

47,152

所得税基数返还收入

2,806

体制补助支出

27,156

增值税税收返还收入

9,751

结算补助支出

1,994

消费税税收返还收入

600

固定数额补助支出

11,648

增值税五五分享税收返还收入

24,177

保障性转移支付

4,414

体制补助收入

40

页岩气资源税补助收入

1,940

均衡性转移支付收入

45,364

县级基本财力保障机制奖补资金收入

9,063

结算补助收入

15,698

产粮()大县奖励资金收入

3,371

重点生态功能区转移支付收入

4,794

固定数额补助收入

21,000

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入

4,373

公共安全共同财政事权转移支付收入

4,839

教育共同财政事权转移支付收入

40,326

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

471

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

53,002

医疗卫生共同财政事权转移支付收入

36,743

节能环保共同财政事权转移支付收入

898

收入

决算数

支出

决算数

城乡社区共同财政事权转移支付收入

20

农林水共同财政事权转移支付收入

29,043

交通运输共同财政事权转移支付收入

3,376

住房保障共同财政事权转移支付收入

24,188

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

180

其他一般性转移支付收入

115

二、专项转移支付收入

47,699

二、专项转移支付支出

32,159

一般公共服务

20

一般公共服务支出

1,423

公共安全

16

国防支出

38

教育

3,900

公共安全支出

200

文化旅游体育与传媒

1,513

科学技术支出

30

社会保障和就业

79

文化旅游体育与传媒支出

90

卫生健康

35

社会保障和就业支出

2,446

节能环保

4,497

卫生健康支出

773

城乡社区

8,335

节能环保支出

1,270

农林水

22,915

城乡社区支出

16

交通运输

874

农林水支出

14,639

资源勘探工业信息等

2,567

交通运输支出

7,115

商业服务业等

573

资源勘探工业信息等支出

447

金融

253

商业服务业等支出

36

自然资源海洋气象等

1,643

自然资源海洋气象等支出

457

粮油物资储备

29

住房保障支出

2,514

灾害防治及应急管理

450

灾害防治及应急管理支出

665


6

2025年区级一般公共预算转移支付支出决算表

(分地区)

单位:万元

合计

一般性转移支付

专项转移支付

补助镇合计

79,311

47,152

32,159

双石镇

3,729

2,311

1,418

红炉镇

2,339

1,747

592

永荣镇

2,837

1,884

953

三教镇

5,225

4,063

1,162

板桥镇

7,954

2,901

5,053

金龙镇

4,141

2,835

1,306

临江镇

5,194

2,577

2,617

何埂镇

7,893

3,627

4,266

松溉镇

3,930

2,811

1,119

仙龙镇

7,017

3,938

3,079

五间镇

5,355

2,608

2,747

吉安镇

3,923

2,903

1,020

朱沱镇

8,269

4,913

3,356

来苏镇

5,135

3,598

1,537

宝峰镇

3,331

2,323

1,008

青镇峰

3,039

2,113

926


7

2025年区级一般公共预算转移支付支出决算表

(分项目)

单位:万元

项目

决算数

补助镇合计

79,311

一、一般性转移支付

47,152

1.体制补助支出

27,156

2.结算补助支出

1,994

3.固定数额补助支出

11,648

4.保障性转移支付

4,414

5.页岩气资源税补助收入

1,940

二、专项转移支付

32,159

1.农村公路以奖代补

6,839

2.一事一议财政资补资金

3,958

3.推进乡村振兴衔接等资金

5,306

4.农业发展、综合改革等项目

3,014

5.老旧小区改造补助

1,931

6.临时救助资金

1,077

7.自然灾害救灾资金

949

8.林业草原改革发展和林业生态保护项目

834

9.社会保障专项资金

797

10.以工代赈中央基建投资

730

11.农村环境整治

683

12.城乡社区居家养老服务全覆盖

670

13.农村低收入群体农村危房改造补助

605

14.930项目

447

项目

决算数

15.生态保护补偿金

330

16.网格化服务管理补助

305

17.财政管理经费

295

18.农村乱占耕地专项整治

250

19.优抚对象解三难补助

232

20.乡村公路养护补助

205

21.基层平安法治财政奖补

200

22.基层党组织活动经费

165

23.党群服务中心建设补助

146

24.森林植被恢复

154

25.农村低收入群体无房户住房租赁

135

26.退役军人相关补助经费

129

27.城乡居民医保筹资工作

108

28.严重精神障碍患者监护人以奖代补奖

104

29.人大代表工作

106

30.水利发展项目资金

93

31.河长制工作经费

81

32.社区专职工作人员补助

81

33.公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助

80

34.村干部经济责任专项审计

78

35.铁路沿线安全环境治理

71

36.高校毕业生三支一扶计划

73

37.基层政权建设资金

65

38.其他专项资金

833


8

2025年全区政府性基金预算收支决算表

决算数

决算数

1,420,484

1,420,484

本级收入合计

504,734

本级支出合计

545,081

一、国有土地收益基金收入

12,987

一、卫生健康支出

5,054

二、农业土地开发资金收入

1,026

二、节能环保支出

8,165

三、国有土地使用权出让收入

435,343

三、城乡社区支出

319,118

四、城市基础设施配套费收入

10,694

四、农林水支出

8,866

五、污水处理费收入

9,659

五、交通运输支出

75

六、专项债务对应项目专项收入

35,025

六、资源勘探工业信息等支出

729

七、住房保障支出

1,365

八、其他支出

153,625

九、债务付息支出

48,074

十、债务发行费用支出

10

十一、抗疫特别国债支出

0

转移性收入合计

915,750

转移性支出合计

875,403

一、上级补助收入

64,536

一、补助镇支出

0

二、调入资金

238

二、上解上级支出

910

三、债务转贷收入

798,100

三、债务还本支出

588,600

地方政府债券转贷收入(再融资)

140,400

四、调出资金

215,737

地方自行试点专项债券转贷收入

42,600

土地储备专项债券转贷收入

83,300

其他政府性基金债务转贷收入

435,600

补充政府性基金财力专项债券

96,200

四、上年结余

52,876

五、结转下年

70,156

单位:万元


9

2025年区级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

收入

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算数的%

决算数增幅%

收入总计

813,769

1,471,469

1,419,666

1,419,666

本级收入合计

600,100

600,100

504,734

504,734

84.1%

34.5%

一、国有土地收益基金收入

9,000

9,000

12,987

12,987

144.3%

58.5%

二、农业土地开发资金收入

1,000

1,000

1,026

1,026

102.6%

7.5%

三、国有土地使用权出让收入

540,000

540,000

435,343

435,343

80.6%

42.6%

四、城市基础设施配套费收入

5,000

5,000

10,694

10,694

213.9%

-40.4%

五、污水处理费收入

1,000

1,000

9,659

9,659

965.9%

292.8%

六、专项债务对应项目专项收入

44,100

44,100

35,025

35,025

79.4%

-13.1%

转移性收入合计

213,669

871,369

914,932

914,932

一、上级补助收入

5,611

5,611

64,536

64,536

二、调入资金

238

238

三、债务转贷收入

156,000

813,700

798,100

798,100

地方政府债券转贷收入(再融资)

156,000

156,000

140,400

140,400

地方自行试点专项债券转贷收入

0

42,600

42,600

42,600

土地储备专项债券转贷收入

0

83,300

83,300

83,300

其他政府性基金债务转贷收入

0

435,600

435,600

435,600

补充政府性基金财力专项债券

0

96,200

96,200

96,200

四、上年结余

52,058

52,058

52,058

52,058


2025年区级政府性基金预算收支决算表

支出

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算数的%

决算数增幅%

支出总计

813,769

1,471,469

1,419,666

1,419,667

本级支出合计

388,977

614,077

542,090

542,090

88.3%

5.8%

一、卫生健康支出

5,418

5,418

5,054

5,054

93.3%

89.9%

二、节能环保支出

13,210

13,210

8,165

8,165

61.8%

591.9%

三、城乡社区支出

297,971

381,271

317,031

317,030

83.2%

2.2%

四、农林水支出

4,415

4,415

8,853

8,853

200.5%

85.7%

五、交通运输支出

75

75

六、资源勘探工业信息等支出

729

729

七、住房保障支出

345

345

1,365

1,365

395.7%

622.2%

八、其他支出

17,618

159,418

152,734

152,734

95.8%

-1.6%

九、债务付息支出

50,000

50,000

48,074

48,074

96.1%

25.5%

十、债务发行费用支出

10

10

233.3%

十一、抗疫特别国债支出

0

-100.0%

转移性支出合计

424,792

857,392

877,576

877,577

一、补助镇支出

5,281

5,281

二、上解上级支出

28,000

28,000

910

910

三、债务还本支出

156,000

588,600

588,600

588,600

四、调出资金

240,792

240,792

214,207

214,207

五、结转下年

68,578

68,578

单位:万元


10

2025年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位:万元

决算数

政府性基金预算支出合计

542,090

卫生健康支出

5,054

超长期特别国债安排的支出

5,054

公立医院

5,054

节能环保支出

8,165

超长期特别国债安排的支出

8,165

水污染综合治理

7,171

其他节能环保支出

994

城乡社区支出

317,031

国有土地使用权出让收入安排的支出

216,214

征地和拆迁补偿支出

80

城市建设支出

345

农村基础设施建设支出

45

土地出让业务支出

528

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

215,216

国有土地收益基金安排的支出

9,000

其他国有土地收益基金支出

9,000

农业土地开发资金安排的支出

1,000

城市基础设施配套费安排的支出

198

其他城市基础设施配套费安排的支出

198

污水处理费安排的支出

1,000

污水处理设施建设和运营

1,000

土地储备专项债券收入安排的支出

83,300

其他土地储备专项债券收入安排的支出

83,300

超长期特别国债安排的支出

6,319

城乡社区公共设施

6,281

其他城乡社区支出

38

农林水支出

8,853

三峡水库库区基金支出

76

基础设施建设和经济发展

74

解决移民遗留问题

2

国家重大水利工程建设基金安排的支出

1,257

三峡后续工作

1,257

大中型水库移民后期扶持基金支出

2,262

移民补助

1,143

基础设施建设和经济发展

1,119

小型水库移民扶助基金安排的支出

500

基础设施建设和经济发展

500

超长期特别国债安排的支出

4,758

农业农村支出

4,758

交通运输支出

75

超长期特别国债安排的支出

75

公路水路运输

75

资源勘探工业信息等支出

729

超长期特别国债安排的支出

729

制造业

729

住房保障支出

1,365

超长期特别国债安排的支出

1,365

其他住房保障支出

1,365

其他支出

152,734

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

140,985

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

42,600

其他政府性基金债务收入安排的支出

98,385

彩票公益金安排的支出

4,013

用于社会福利的彩票公益金支出

1,588

用于体育事业的彩票公益金支出

2,012

用于教育事业的彩票公益金支出

245

用于残疾人事业的彩票公益金支出

168

超长期特别国债安排的其他支出

7,736

其他支出

7,736

债务付息支出

48,074

地方政府专项债务付息支出

48,074

国有土地使用权出让金债务付息支出

20,365

棚户区改造专项债券付息支出

284

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

19,661

其他政府性基金债务付息支出

7,764

债务发行费用支出

10

地方政府专项债务发行费用支出

10

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

9

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

1

11

2025年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

单位:万元

收入

决算数

支出

决算数

上级补助收入

64,536

补助镇支出

5,281

一、城乡社区支出

3,471

一、土地出让金返还

1,112

二、农林水支出

4,829

二、配套费补助

417

三、超长期特别国债转移支付收入

52,491

三、结算补助

200

四、其他支出

3,745

四、专项转移支付

3,552


12

2025年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

(分地区)

单位:万元

决算数

补助镇合计

5,281

双石镇

213

红炉镇

46

永荣镇

293

三教镇

1,600

板桥镇

477

金龙镇

26

临江镇

95

何埂镇

217

松溉镇

761

仙龙镇

386

五间镇

445

吉安镇

33

朱沱镇

91

来苏镇

109

宝峰镇

370

青峰镇

119


13

2025年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

(分项目)

单位:万元

项目

决算数

补助镇合计

5,281

一、土地出让金返还

1,112

二、配套费补助

417

三、结算补助

200

四、专项转移支付

3,552

1.偿还拖欠企业账款

814

2.乡村公路养护补助

612

3.村镇项目绩效评价

578

4.巴蜀美丽庭院示范片补助项目

447

5.美丽宜居示范补助

412

6.传统村落保护发展项目补助

367

7.老旧小区和危房改造补助

153

8.中央水库移民扶持基金

82

9.新型文体空间

58

10.铁路沿线安全环境治理

27

11.自然灾害救灾资金

2


14

2025年全区国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

1,752

1,752

本级收入合计

1,446

本级支出合计

74

利润收入

1,446

解决历史遗留问题及改革成本支出

74

转移性收入合计

306

转移性支出合计

1,678

上级补助收入

189

调出资金

1,489

上年结余

117

结转下年

189


15

2025年区级国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算数的%

决算数增幅%

11,125

1,306

1,752

1,752

本级收入合计

10,819

1,000

1,446

1,446

144.6%

-88.5 %

利润收入

10,819

1,000

1,446

1,446

144.6%

-88.5%

转移性收入合计

306

306

306

306

上级补助

189

189

189

189

上年结余

117

117

117

117

支出

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算数的%

决算数增幅%

全区支出合计

11,125

1,306

1,752

1,752

本级支出合计

306

306

74

74

24.2%

1.4%

解决历史遗留问题及改革成本支出

306

306

74

74

24.2%

1.4%

转移性支出合计

10,819

1,000

1,678

1,678

调出资金

10,819

1,000

1,489

1,489

结转下年

189

189


16

2025年全区社会保险基金预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算数的%

决算数增幅%

企业职工基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

职工基本医疗保险基金

居民基本医疗保险基金

工伤保险基金

失业保险基金

企业职工基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

职工基本医疗保险基金

居民基本医疗保险基金

工伤保险基金

失业保险基金

注:因我市社保基金由市财政统筹管理,区县无社保基金预算收支。


17

2025年永川区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位:亿元

2025年债务限额

2025年债务余额执行数

合计

一般债务

专项债务

合计

一般债务

专项债务

永川区

348.20

130.11

218.09

348.19

130.10

218.09


18

2025年永川区地方政府债券使用情况表

单位:万元

项目名称

项目领域

项目主管部门

项目实施单位

债券性质

债券

规模

发行时间(年/月)

永川区综合治理服务能力提升项目

其他

区公安局等

区公安局等

一般债券

23,150

20257

永川区城乡交通基础设施建设项目

综合运输交通枢纽

区交通运输委等

区交通运输委等

一般债券

23,150

20257

清偿欠款

用于政府拖欠企业账款

区经济信息委

部分机关和全额拨款事业单位

专项债券

3,000

20257

文曲路片区旧城改造项目

其他存量项目

区新城建管委

惠通公司

专项债券

19,357

20257

永川区北部拓展区一期基础设施建设

其他存量项目

区新城建管委

惠通公司

专项债券

28,743

20257

汉东片区农村居住环境整治建设工程一

其他存量项目

永川高新区管委会

豪江公司

专项债券

1,969

20257

汉东片区农村居住环境整治建设工程二

其他存量项目

永川高新区管委会

豪江公司

专项债券

1,250

20257

永川港桥循环经济产业园建设项目一

其他存量项目

永川高新区管委会

豪江公司

专项债券

1,131

20257

永川港桥循环经济产业园建设项目二

其他存量项目

永川高新区管委会

豪江公司

专项债券

915

20257

港桥工业园港桥大道工程一

其他存量项目

永川高新区管委会

豪江公司

专项债券

3,538

20257

港桥工业园港桥大道工程二

其他存量项目

永川高新区管委会

豪江公司

专项债券

34,123

20257

港桥大道A段及旧城改造项目二

其他存量项目

永川高新区管委会

豪江公司

专项债券

2,500

20257

港桥产业园港桥新城保障房配套附属工程

其他存量项目

永川高新区管委会

豪江公司

专项债券

2,674

20257

永和大道北侧

收购存量闲置土地

区规划自然资源局

区土地储备整治中心

专项债券

23,600

202510

吉之汇西侧

收购存量闲置土地

区规划自然资源局

区土地储备整治中心

专项债券

19,200

202510

通威公司南侧

收购存量闲置土地

区规划自然资源局

区土地储备整治中心

专项债券

14,600

202510

通威公司南侧2

收购存量闲置土地

区规划自然资源局

区土地储备整治中心

专项债券

11,300

202510

永师路西侧

收购存量闲置土地

区规划自然资源局

区土地储备整治中心

专项债券

9,200

202510

永师路东侧

收购存量闲置土地

区规划自然资源局

区土地储备整治中心

专项债券

5,400

202510

永川成渝双城经济圈现代制造业示范基地基础设施建设项目(一期)

产业园区基础设施

永川高新区管委会

永高新集团公司

专项债券

19,100

202511

永川智能家居产业园基础设施建设项目

产业园区基础设施

永川高新区管委会

永高新集团公司

专项债券

13,500

202511

永川高新区凤凰湖汽摩生态产业园二期工程

产业园区基础设施

永川高新区管委会

旺永公司

专项债券

2,000

202511

永川高新区智能装备产业园标准厂房

产业园区基础设施

永川高新区管委会

重庆永川高新科技集团有限公司

专项债券

5,000

202511

莲花片区城市更新

城镇老旧小区改造

永川高新区管委会

重庆永川高新科技集团有限公司

专项债券

3,000

202511


19

2025年永川区地方政府债务相关情况表

单位:亿元

项目

额度

一、2024年末地方政府债务余额

278.39

其中:一般债务

124.51

专项债务

153.88

二、2024年地方政府债务限额

278.40

其中:一般债务

124.52

专项债务

153.88

三、2025年地方政府债务发行决算数

105.83

新增一般债券发行额

4.63

再融资一般债券发行额

21.39

新增专项债券发行额

22.51

再融资专项债券发行额

57.3

四、2025年地方政府债务还本支出决算数

36.01

一般债务还本支出

20.41

专项债务还本支出

15.60

五、2025年地方政府债务付息支出决算数

8.37

一般债务付息支出

3.56

专项债务付息支出

4.81

六、2025年末地方政府债务余额决算数

348.19

其中:一般债务

130.10

专项债务

218.09

七、2025年地方政府债务限额

348.20

其中:一般债务

130.11

专项债务

218.09

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