| 索引号: | 11500383009336512R/2025-00299 | 发文字号: | 无 | ||
| 发布机构: | 永川区政府办公室 | 成文日期: | 2025-08-20 | 发布日期: | 2025-08-20 |
| 标题: | 重庆市永川区人民政府办公室(本级)2024年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类: | 财政 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383009336512R/2025-00299 | ||||
| 发文字号: | 无 | ||||
| 发布机构: | 永川区政府办公室 | ||||
| 成文日期: | 2025-08-20 | ||||
| 发布日期: | 2025-08-20 | ||||
| 标题: | 重庆市永川区人民政府办公室(本级)2024年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类: | 财政 | ||||
| 有效性: | |||||
重庆市永川区人民政府办公室(本级)
2024年度决算公开说明
按照中共重庆市永川区委办公室重庆市永川区人民政府办公室关于印发《重庆市永川区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(永川委办〔2019〕36号)规定,永川区人民政府办公室主要职责有:
1.加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作。
2.负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
4.研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。
5.加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
6.督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况,及时向区政府领导同志报告。
7.负责全区重点建设项目推进工作;组织开展项目进度检查,牵头解决阻碍项目推进相关问题。
8.负责拟定区级各部门、镇街经济社会发展实绩考核体系,并组织实施考核工作。
9.负责全区行政事业单位的公务用车编制、配备、使用、处置管理;全区公务用车安全事故统筹管理;全区公务用车定点租赁、定点维修、定点保险、定点加油管理。
10.会同有关部门制定全区各公共机构节能规划、年度计划,分解节能目标和指标落实到各公共机构,构建公共机构节能工作联系网络;负责全区公共机构节能监督、管理、考评;推进节约型机关建设。
11.负责区政府值班和区长公开电话工作,及时报告重要情况。承担全区政务(政府信息)公开的指导、监督及考核工作。
重庆市永川区人民政府办公室是区政府工作部门,为正处级,加挂重庆市永川区人民政府研究室、重庆市永川区人民政府外事办公室、重庆市永川区政务服务管理办公室牌子。
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1960.62万元。收、支与2023年度相比,减少218.34万元,下降10.02%,主要原因是收入合计减少218.34万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1960.62万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少218.34万元,下降10.02%。主要原因是人员经费变动和项目经费划转。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出1586.94万元,占80.94%,较年初预算数增加148.41万元,增长10.32%,主要原因是人员经费变动和项目经费划转。
(2)社会保障和就业支出209.65万元,占10.69%,较年初预算数增加16.66万元,增长8.63%,主要原因是社保缴费基数调整。
(2)卫生健康支出79.77万元,占4.07%,较年初预算数增加5.29万元,增长7.10%,主要原因是社保缴费基数调整。
(4)住房保障支出84.27万元,占4.30%,较年初预算数增加5.14万元,增长6.50%,主要原因是住房公积金缴费基数调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1398.35万元。
其中:
人员经费1119.71万元,与2023年度相比,减少75.18万元,下降6.29%,主要原因是人员变动,相应个人经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费278.63万元,与2023年度相比,增加3.75万元,增长1.36%,主要原因是落实过紧日子政策,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计86.19万元,较年初预算数减少6.81万元,下降7.32%;较上年支出数减少38.90万元,下降31.10%。主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用6.19万元,主要是用于开展电影产业项目合作及智能装备项目招商引资。费用支出较年初预算数减少6.81万元,下降52.38%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动。较上年支出数减少22.19万元,下降78.19%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,公务出国经费减少16万元。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少16.71万元,下降100.00%,主要原因是2024年无购置公务用车需求。
公务用车运行维护费59.99万元,主要用于机要文件交换、涉外事务、督查巡查等市(区)内因公出行工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.02%;较上年支出数减少0.01万元,下降0.02%;费用支出较年初预算数、上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护费成本下降。
公务接待费20.00万元,主要用于接待国内其他省市办公室(厅)到我单位学习、调研及交流,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待218批次2223人,其中:国内外事接待15批次,695人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费89.97元,车均购置费0万元,车均维护费5.00万元。
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出31.00万元,与2023年度相比,减少1.10万元,下降3.43%,主要原因是从严控制会议规模。本年度培训费支出25.76万元,与2023年度相比,增加4.38万元,增长20.49%,主要原因是从严控制培训班次及人数,根据实际需求产生培训经费4.38万元。本年度差旅费支出27.12万元,与2023年度相比,减少47.86万元,下降63.83%,主要原因是公务出差频次减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出278.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加3.75万元,增长1.36%,主要原因是人员增加相应经费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额17.00万元,其中:政府采购货物支出17.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额17.00万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用平板、笔记本等。
根据预算绩效管理要求,我单位对6个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出562.28万元。
(1)公开范围。根据预算绩效管理要求,我单位对6个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出562.28万元。
(2)公开内容。具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区人民政府办公室项目绩效自评结果汇总表》《2024年度项目绩效自评表1》《2024年度项目绩效自评表2》《2024年度项目绩效自评表3》。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:牛丽琴,023-87166466。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位:重庆市永川区人民政府办公室(本级) |
|
单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,960.62 |
一、一般公共服务支出 |
1,586.94 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
209.65 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
79.77 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
84.27 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,960.62 |
本年支出合计 |
1,960.62 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,960.62 |
总计 |
1,960.62 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市永川区人民政府办公室(本级) |
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公开02表 | ||
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|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,960.62 |
1,960.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,586.94 |
1,586.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,586.94 |
1,586.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,024.66 |
1,024.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
559.64 |
559.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209.65 |
209.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.65 |
209.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.11 |
97.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.32 |
50.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.22 |
62.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
79.77 |
79.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79.77 |
79.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.20 |
48.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.09 |
20.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
84.27 |
84.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
84.27 |
84.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
84.27 |
84.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市永川区人民政府办公室(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
1,960.62 |
1,398.35 |
562.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,586.94 |
1,024.66 |
562.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,586.94 |
1,024.66 |
562.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,024.66 |
1,024.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
559.64 |
0.00 |
559.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209.65 |
209.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.65 |
209.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.11 |
97.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.32 |
50.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.22 |
62.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
79.77 |
79.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79.77 |
79.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.20 |
48.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.09 |
20.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
84.27 |
84.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
84.27 |
84.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
84.27 |
84.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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单位:重庆市永川区人民政府办公室(本级) |
|
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公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,960.62 |
一、一般公共服务支出 |
1,586.94 |
1,586.94 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
209.65 |
209.65 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
79.77 |
79.77 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
84.27 |
84.27 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,960.62 |
本年支出合计 |
1,960.62 |
1,960.62 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,960.62 |
总计 |
1,960.62 |
1,960.62 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:重庆市永川区人民政府办公室(本级) |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,960.62 |
1,398.35 |
562.28 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,586.94 |
1,024.66 |
562.28 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,586.94 |
1,024.66 |
562.28 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,024.66 |
1,024.66 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
559.64 |
0.00 |
559.64 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209.65 |
209.65 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.65 |
209.65 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.11 |
97.11 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.32 |
50.32 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.22 |
62.22 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
79.77 |
79.77 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79.77 |
79.77 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.20 |
48.20 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.09 |
20.09 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
84.27 |
84.27 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
84.27 |
84.27 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
84.27 |
84.27 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
单位:重庆市永川区人民政府办公室(本级) |
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,051.99 |
302 |
商品和服务支出 |
278.63 |
310 |
资本性支出 |
|
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
252.42 |
30201 |
办公费 |
25.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
175.72 |
30202 |
印刷费 |
5.30 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||
|
30103 |
奖金 |
306.13 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.11 |
30206 |
电费 |
3.17 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.32 |
30207 |
邮电费 |
14.76 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.20 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.10 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.32 |
30211 |
差旅费 |
14.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
84.27 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
11.75 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.64 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
67.73 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
8.76 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
62.22 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.50 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.39 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
7.53 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
59.99 |
399 |
其他支出 |
|
||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.40 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
82.42 |
39909 |
经常性赠与 |
|
||||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
1,119.71 |
公用经费合计 |
278.63 |
|||||||||||||
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
|
单位:重庆市永川区人民政府办公室(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:重庆市永川区人民政府办公室(本级) |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位:重庆市永川区人民政府办公室(本级) |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
278.63 |
|
(一)支出合计 |
86.19 |
86.19 |
(一)行政单位 |
278.63 |
|
1.因公出国(境)费 |
6.19 |
6.19 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
59.99 |
59.99 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
12 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
59.99 |
59.99 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
20.00 |
20.00 |
2.主要领导干部用车 |
1 |
|
(1)国内接待费 |
— |
20.00 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
6.52 |
4.应急保障用车 |
10 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
2 |
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
12 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
218 |
(一)政府采购支出合计 |
17.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
15 |
1.政府采购货物支出 |
17.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2,223 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
695 |
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
17.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
17.00 |
|
二、会议费 |
— |
31.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
25.76 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
27.12 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。




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