索引号: 11500383009338120C/2026-00021 发文字号:
发布机构: 永川区双石镇 成文日期: 2026-08-14 发布日期: 2026-08-14
标题: 重庆市永川区双石镇人民政府(本级)2025年度部门决算公开
主题分类: 财政、金融、审计 有效性:
索引号: 11500383009338120C/2026-00021
发文字号:
发布机构: 永川区双石镇
成文日期: 2026-08-14
发布日期: 2026-08-14
标题: 重庆市永川区双石镇人民政府(本级)2025年度部门决算公开
主题分类: 财政、金融、审计
有效性:


重庆市永川区双石镇人民政府(本级)

2025年度部门决算公开

第一部分重庆市永川区双石镇人民政府(本级)

单位概况

一、职能职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

设置党政内设机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

第二部分 重庆市永川区双石镇人民政府(本级)

2025年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,752.00

一、一般公共服务支出

1,106.51

二、政府性基金预算财政拨款收入

235.05

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

5.96

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

1.71

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

607.81

九、卫生健康支出

77.28

十、节能环保支出

12.00

十一、城乡社区支出

151.01

十二、农林水支出

989.37

十三、交通运输支出

55

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

28.50

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

186.79

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

102.07

二十三、其他支出

168.04

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,987.05

本年支出合计

3,987.05

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

3,987.05

总计

3,987.05

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,987.05

3,987.05

201

一般公共服务支出

1,106.51

1,106.51

20101

人大事务

4.37

4.37

2010108

代表工作

4.37

4.37

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,045.62

1,045.62

2010301

行政运行

844.81

844.81

2010302

一般行政管理事务

200.81

200.81

20105

统计信息事务

0.50

0.50

2010505

专项统计业务

0.50

0.50

20111

纪检监察事务

11.24

11.24

2011105

派驻派出机构

7.50

7.50

2011199

其他纪检监察事务支出

3.74

3.74

20113

商贸事务

0.72

0.72

2011399

其他商贸事务支出

0.72

0.72

20132

组织事务

35.56

35.56

2013202

一般行政管理事务

7.04

7.04

2013299

其他组织事务支出

28.51

28.51

20138

市场监督管理事务

4.32

4.32

2013816

食品安全监管

4.32

4.32

20139

社会工作事务

4.18

4.18

2013999

其他社会工作事务支出

4.18

4.18

204

公共安全支出

5.96

5.96

20402

公安

5.96

5.96

2040220

执法办案

5.96

5.96

207

文化旅游体育与传媒支出

1.71

1.71

20701

文化和旅游

1.71

1.71

2070109

群众文化

1.71

1.71

208

社会保障和就业支出

607.81

607.81


20802

民政管理事务

49.05

49.05

2080206

社会组织管理

49.05

49.05

20805

行政事业单位养老支出

406.37

406.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.40

143.40

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

119.38

119.38

2080599

其他行政事业单位养老支出

143.60

143.60

20808

抚恤

8.00

8.00

2080899

其他优抚支出

8.00

8.00

20810

社会福利

75.00

75.00

2081006

养老服务

75.00

75.00

20811

残疾人事业

5.22

5.22

2081199

其他残疾人事业支出

5.22

5.22

20820

临时救助

61.38

61.38

2082001

临时救助支出

61.38

61.38

20828

退役军人管理事务

2.79

2.79

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.79

2.79

210

卫生健康支出

77.28

77.28

21011

行政事业单位医疗

72.14

72.14

2101101

行政单位医疗

37.89

37.89

2101103

公务员医疗补助

7.44

7.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

26.82

26.82

21015

医疗保障管理事务

5.13

5.13

2101506

医疗保障经办事务

5.13

5.13

211

节能环保支出

12.00

12.00

21101

环境保护管理事务

0.56

0.56

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.56

0.56

21103

污染防治

11.44

11.44

2110301

大气

1

1

2110302

水体

1.44

1.44

212

城乡社区支出

151.01

151.01

21205

城乡社区环境卫生

84.00

84.00

2120501

城乡社区环境卫生

84.00

84.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

67.01

67.01

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

67.01

67.01

213

农林水支出

989.37

989.37

21301

农业农村

67.00

67.00

2130108

病虫害控制

3.25

3.25

2130119

防灾救灾

3.00

3.00

2130122

农业生产发展

2.00

2.00

2130135

农业生态资源保护

0.90

0.90

2130199

其他农业农村支出

57.85

57.85

21302

林业和草原

65.65

65.65

2130205

森林资源培育

62.97

62.97

2130234

林业草原防灾减灾

2.68

2.68

21303

水利

12.52

12.52

2130306

水利工程运行与维护

1.20

1.20

2130399

其他水利支出

11.32

11.32

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

92.98

92.98

2130505

生产发展

83.00

83.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

9.98

9.98

21307

农村综合改革

751.22

751.22

2130701

对村级公益事业建设的补助

136.27

136.27

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

614.95

614.95

214

交通运输支出

55

55

21401

公路水路运输

519.78

519.78

2140104

公路建设

384.82

384.82

2140106

公路养护

134.26

134.26

2140110

公路和运输安全

0.71

0.71

21402

铁路运输

30.22

30.22

2140206

铁路安全

30.22

30.22

216

商业服务业等支出

28.50

28.50

21602

商业流通事务

28.50

28.50

2160299

其他商业流通事务支出

28.50

28.50

221

住房保障支出

186.79

186.79

22101

保障性安居工程支出

117.94

117.94

2210103

棚户区改造

57.90

57.90

2210105

农村危房改造

21.10

21.10

2210108

老旧小区改造

38.94

38.94

22102

住房改革支出

68.85

68.85

2210201

住房公积金

68.85

68.85

224

灾害防治及应急管理支出

102.07

102.07

22401

应急管理事务

29.00

29.00

2240199

其他应急管理支出

29.00

29.00

22406

自然灾害防治

64.04

64.04

2240601

地质灾害防治

59.22

59.22

2240699

其他自然灾害防治支出

4.82

4.82

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.03

9.03

2240703

自然灾害救灾补助

1.03

1.03

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

8.00

229

其他支出

168.04

168.04

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

148.04

148.04

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

148.04

148.04

22960

彩票公益金安排的支出

2

2

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1

1

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1

1

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,987.05

1,392.17

2,594.88

201

一般公共服务支出

1,106.51

844.81

261.69

20101

人大事务

4.37

4.37

2010108

代表工作

4.37

4.37

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,045.62

844.81

200.81

2010301

行政运行

844.81

844.81

2010302

一般行政管理事务

200.81

200.81

20105

统计信息事务

0.50

0.50

2010505

专项统计业务

0.50

0.50

20111

纪检监察事务

11.24

11.24

2011105

派驻派出机构

7.50

7.50

2011199

其他纪检监察事务支出

3.74

3.74

20113

商贸事务

0.72

0.72

2011399

其他商贸事务支出

0.72

0.72

20132

组织事务

35.56

35.56

2013202

一般行政管理事务

7.04

7.04

2013299

其他组织事务支出

28.51

28.51

20138

市场监督管理事务

4.32

4.32

2013816

食品安全监管

4.32

4.32

20139

社会工作事务

4.18

4.18

2013999

其他社会工作事务支出

4.18

4.18

204

公共安全支出

5.96

5.96

20402

公安

5.96

5.96

2040220

执法办案

5.96

5.96

207

文化旅游体育与传媒支出

1.71

1.71

20701

文化和旅游

1.71

1.71

2070109

群众文化

1.71

1.71

208

社会保障和就业支出

607.81

406.37

201.45

20802

民政管理事务

49.05

49.05

2080206

社会组织管理

49.05

49.05

20805

行政事业单位养老支出

406.37

406.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.40

143.40

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

119.38

119.38

2080599

其他行政事业单位养老支出

143.60

143.60

20808

抚恤

8.00

8.00

2080899

其他优抚支出

8.00

8.00

20810

社会福利

75.00

75.00

2081006

养老服务

75.00

75.00

20811

残疾人事业

5.22

5.22

2081199

其他残疾人事业支出

5.22

5.22

20820

临时救助

61.38

61.38

2082001

临时救助支出

61.38

61.38

20828

退役军人管理事务

2.79

2.79

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.79

2.79

210

卫生健康支出

77.28

72.14

5.13

21011

行政事业单位医疗

72.14

72.14

2101101

行政单位医疗

37.89

37.89

2101103

公务员医疗补助

7.44

7.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

26.82

26.82

21015

医疗保障管理事务

5.13

5.13

2101506

医疗保障经办事务

5.13

5.13

211

节能环保支出

12.00

12.00

21101

环境保护管理事务

0.56

0.56

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.56

0.56

21103

污染防治

11.44

11.44

2110301

大气

1

1

2110302

水体

1.44

1.44

212

城乡社区支出

151.01

151.01

21205

城乡社区环境卫生

84.00

84.00

2120501

城乡社区环境卫生

84.00

84.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

67.01

67.01

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

67.01

67.01

213

农林水支出

989.37

989.37

21301

农业农村

67.00

67.00

2130108

病虫害控制

3.25

3.25

2130119

防灾救灾

3.00

3.00

2130122

农业生产发展

2.00

2.00

2130135

农业生态资源保护

0.90

0.90

2130199

其他农业农村支出

57.85

57.85

21302

林业和草原

65.65

65.65

2130205

森林资源培育

62.97

62.97

2130234

林业草原防灾减灾

2.68

2.68

21303

水利

12.52

12.52

2130306

水利工程运行与维护

1.20

1.20

2130399

其他水利支出

11.32

11.32

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

92.98

92.98

2130505

生产发展

83.00

83.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

9.98

9.98

21307

农村综合改革

751.22

751.22

2130701

对村级公益事业建设的补助

136.27

136.27

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

614.95

614.95

214

交通运输支出

55

55

21401

公路水路运输

519.78

519.78

2140104

公路建设

384.82

384.82

2140106

公路养护

134.26

134.26

2140110

公路和运输安全

0.71

0.71

21402

铁路运输

30.22

30.22

2140206

铁路安全

30.22

30.22

216

商业服务业等支出

28.50

28.50

21602

商业流通事务

28.50

28.50

2160299

其他商业流通事务支出

28.50

28.50

221

住房保障支出

186.79

68.85

117.94

22101

保障性安居工程支出

117.94

117.94

2210103

棚户区改造

57.90

57.90

2210105

农村危房改造

21.10

21.10

2210108

老旧小区改造

38.94

38.94

22102

住房改革支出

68.85

68.85

2210201

住房公积金

68.85

68.85

224

灾害防治及应急管理支出

102.07

102.07

22401

应急管理事务

29.00

29.00

2240199

其他应急管理支出

29.00

29.00

22406

自然灾害防治

64.04

64.04

2240601

地质灾害防治

59.22

59.22

2240699

其他自然灾害防治支出

4.82

4.82

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.03

9.03

2240703

自然灾害救灾补助

1.03

1.03

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

8.00

229

其他支出

168.04

168.04

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

148.04

148.04

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

148.04

148.04

22960

彩票公益金安排的支出

2

2

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1

1

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1

1

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,752.00

一、一般公共服务支出

1,106.51

1,106.51

二、政府性基金预算财政拨款

235.05

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

5.96

5.96

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

1.71

1.71

八、社会保障和就业支出

607.81

607.81

九、卫生健康支出

77.28

77.28

十、节能环保支出

12.00

12.00

十一、城乡社区支出

151.01

84.00

67.01

十二、农林水支出

989.37

989.37

十三、交通运输支出

55

55

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

28.50

28.50

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

186.79

186.79

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

102.07

102.07

二十三、其他支出

168.04

168.04

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,987.05

本年支出合计

3,987.05

3,752.00

235.05

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

三、国有资本经营预算财政拨款

总计

3,987.05

总计

3,987.05

3,752.00

235.05

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
         2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,752.00

1,392.17

2,359.83

201

一般公共服务支出

1,106.51

844.81

261.69

20101

人大事务

4.37

4.37

2010108

代表工作

4.37

4.37

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,045.62

844.81

200.81

2010301

行政运行

844.81

844.81

2010302

一般行政管理事务

200.81

200.81

20105

统计信息事务

0.50

0.50

2010505

专项统计业务

0.50

0.50

20111

纪检监察事务

11.24

11.24

2011105

派驻派出机构

7.50

7.50

2011199

其他纪检监察事务支出

3.74

3.74

20113

商贸事务

0.72

0.72

2011399

其他商贸事务支出

0.72

0.72

20132

组织事务

35.56

35.56

2013202

一般行政管理事务

7.04

7.04

2013299

其他组织事务支出

28.51

28.51

20138

市场监督管理事务

4.32

4.32

2013816

食品安全监管

4.32

4.32

20139

社会工作事务

4.18

4.18

2013999

其他社会工作事务支出

4.18

4.18

204

公共安全支出

5.96

5.96

20402

公安

5.96

5.96

2040220

执法办案

5.96

5.96

207

文化旅游体育与传媒支出

1.71

1.71

20701

文化和旅游

1.71

1.71

2070109

群众文化

1.71

1.71

208

社会保障和就业支出

607.81

406.37

201.45

20802

民政管理事务

49.05

49.05

2080206

社会组织管理

49.05

49.05

20805

行政事业单位养老支出

406.37

406.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.40

143.40

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

119.38

119.38

2080599

其他行政事业单位养老支出

143.60

143.60

20808

抚恤

8.00

8.00

2080899

其他优抚支出

8.00

8.00

20810

社会福利

75.00

75.00

2081006

养老服务

75.00

75.00

20811

残疾人事业

5.22

5.22

2081199

其他残疾人事业支出

5.22

5.22

20820

临时救助

61.38

61.38

2082001

临时救助支出

61.38

61.38

20828

退役军人管理事务

2.79

2.79

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.79

2.79

210

卫生健康支出

77.28

72.14

5.13

21011

行政事业单位医疗

72.14

72.14

2101101

行政单位医疗

37.89

37.89

2101103

公务员医疗补助

7.44

7.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

26.82

26.82

21015

医疗保障管理事务

5.13

5.13

2101506

医疗保障经办事务

5.13

5.13

211

节能环保支出

12.00

12.00

21101

环境保护管理事务

0.56

0.56

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.56

0.56

21103

污染防治

11.44

11.44

2110301

大气

1

1

2110302

水体

1.44

1.44

212

城乡社区支出

84.00

84.00

21205

城乡社区环境卫生

84.00

84.00

2120501

城乡社区环境卫生

84.00

84.00

213

农林水支出

989.37

989.37

21301

农业农村

67.00

67.00

2130108

病虫害控制

3.25

3.25

2130119

防灾救灾

3.00

3.00

2130122

农业生产发展

2.00

2.00

2130135

农业生态资源保护

0.90

0.90

2130199

其他农业农村支出

57.85

57.85

21302

林业和草原

65.65

65.65

2130205

森林资源培育

62.97

62.97

2130234

林业草原防灾减灾

2.68

2.68

21303

水利

12.52

12.52

2130306

水利工程运行与维护

1.20

1.20

2130399

其他水利支出

11.32

11.32

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

92.98

92.98

2130505

生产发展

83.00

83.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

9.98

9.98

21307

农村综合改革

751.22

751.22

2130701

对村级公益事业建设的补助

136.27

136.27

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

614.95

614.95

214

交通运输支出

55

55

21401

公路水路运输

519.78

519.78

2140104

公路建设

384.82

384.82

2140106

公路养护

134.26

134.26

2140110

公路和运输安全

0.71

0.71

21402

铁路运输

30.22

30.22

2140206

铁路安全

30.22

30.22

216

商业服务业等支出

28.50

28.50

21602

商业流通事务

28.50

28.50

2160299

其他商业流通事务支出

28.50

28.50

221

住房保障支出

186.79

68.85

117.94

22101

保障性安居工程支出

117.94

117.94

2210103

棚户区改造

57.90

57.90

2210105

农村危房改造

21.10

21.10

2210108

老旧小区改造

38.94

38.94

22102

住房改革支出

68.85

68.85

2210201

住房公积金

68.85

68.85

224

灾害防治及应急管理支出

102.07

102.07

22401

应急管理事务

29.00

29.00

2240199

其他应急管理支出

29.00

29.00

22406

自然灾害防治

64.04

64.04

2240601

地质灾害防治

59.22

59.22

2240699

其他自然灾害防治支出

4.82

4.82

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.03

9.03

2240703

自然灾害救灾补助

1.03

1.03

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

8.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
         2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,012.50

302

商品和服务支出

168.17

310

资本性支出

30101

基本工资

201.53

30201

办公费

51.35

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

140.42

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

266.99

30204

手续费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30205

水费

0.13

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30206

电费

8.96

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

143.40

30207

邮电费

8.13

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

119.38

30208

取暖费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

37.89

30209

物业管理费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

7.10

30211

差旅费

1.60

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

12.62

30212

因公出国(境)费用

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

68.85

30213

维修(护)费

2.01

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

7.44

30214

租赁费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

6.91

30215

会议费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

211.49

30216

培训费

0.08

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30217

公务接待费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30218

专用材料费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30224

被装购置费

312

对企业补助

30304

抚恤金

24.13

30225

专用燃料费

31201

资本金注入

30305

生活补助

171.45

30226

劳务费

0.32

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30227

委托业务费

4.99

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

15.92

30228

工会经费

6.34

31205

利息补贴

30308

助学金

30229

福利费

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30231

公务用车运行维护费

8.00

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30239

其他交通费用

34.34

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30240

税金及附加费用

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30299

其他商品和服务支出

41.91

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

307

债务利息及费用支出

39909

经常性赠与

30701

国内债务付息

39910

资本性赠与

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,224.00

公用经费合计

168.17

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

235.05

235.05

235.05

212

城乡社区支出

67.01

67.01

67.01

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

67.01

67.01

67.01

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

67.01

67.01

67.01

229

其他支出

168.04

168.04

168.04

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

148.04

148.04

148.04

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

148.04

148.04

148.04

22960

彩票公益金安排的支出

2

2

2

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1

1

1

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1

1

1

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

168.17

(一)支出合计

14.62

14.62

(一)行政单位

168.17

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

8.00

8.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

8.00

8.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

6.62

6.62

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

6.62

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

139

(一)政府采购支出合计

248.90

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

2.02

6.国内公务接待人次(人)

1,113

2.政府采购工程支出

246.88

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

248.90

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

2.02

二、会议费

三、培训费

0.08

四、差旅费

2.39

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


第三部分重庆市永川区双石镇人民政府(本级)

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为3987.05万元。较上年减少410.18万元,下降9.33%,主要原因是农村公路建设等专项资金的减少。

数据组成是:2025年初结转和结余0万元,本年收入3987.05万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。本年支出3987.05万元,结余分配万元,年末结转和结余0万元。

(一)本年收入情况。2025年度收入3987.05万元,较上年减少410.18万元,下降9.33%,主要原因是农村公路建设等专项资金的减少。其中:财政拨款收入3987.05万元,占比100.0%

(二)本年支出情况2025年度支出3987.05万元,较上年减少410.18万元,下降9.33%,主要原因是农村公路建设等专项资金的减少。

其中:基本支出1392.17万元,占比34.9%;项目支出2594.88万元,占比65.1%

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为3987.05万元。较上年减少410.18万元,下降9.33%。主要原因是农村公路建设等专项资金的减少。

数据组成是:2025年初财政拨款结转和结余0万元,本年财政拨款收入3987.05万元。本年财政拨款支出3987.05万元,本年财政拨款年末结转和结余0万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入3752.00万元本年支出3752.00万元,年末结转结余0万元。本年支出较上年减少592.15万元,下降13.63%。主要原因是农村公路建设等专项资金的减少。完成年初预算数的153.84%主要原因是年中增加了专项转移资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为:

一般公共服务支出1106.51万元,占比29.5%,完成年初预算数的125.78%,主要原因是人员经费增加。

公共安全支出5.96万元,占比0.2%,完成年初预算数的100%,主要原因是严格执行了年初预算。

文化旅游体育与传媒支出1.71万元,占比0.1%,完成年初预算数的114.00%,主要原因是增加了免开经费。

社会保障和就业支出607.81万元,占比16.2%,完成年初预算数的206.00%,主要原因是主要原因是抚恤金及临时救助的增加。

卫生健康支出77.28万元,占比2.1%,完成年初预算数的104.99%,主要原因是医疗保障经办事务的增加。

节能环保支出12.00万元,占比0.3%,完成年初预算数的58.97%,主要原因是大气污染防治经费未及时支付。

城乡社区支出84.00万元,占比2.2%,完成年初预算数的100%,主要原因是严格执行了年初预算。

农林水支出989.37万元,占比26.4%,完成年初预算数的115.41%,主要原因是一事一议等专项资金的增加。

交通运输支出550万元,占比14.7%,完成年初预算数的9433.96%,主要原因是公路建设、公路养护及铁路安全专项资金的增加。

商业服务业等支出28.50万元,占比0.8%,完成年初预算数的100%,主要原因是培优壮大商贸市场主体资金增加。

住房保障支出186.79万元,占比5.0%,完成年初预算数的261.32%,主要原因是老旧小区改造资金的增加。

灾害防治及应急管理支出102.07万元,占比2.7%,完成年初预算数的126.43%主要原因是自然灾害救灾资金的增加。

(二)基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出1392.17万元。

其中:

人员经费1224.00万元,较上年增加266.56万元,增长27.84%,主要原因是人员及工资标准调整。完成年初预算数的126.91%,主要用于人员工资及社保。

公用经费168.17万元,较上年增加13.18万元,增长8.50%,主要原因是人员的增加。

完成年初预算数的100.66%,主要用于主要包括职工基本工资、津补贴、绩效、保险、住房公积金、考核奖励等。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年收入235.05万元,本年支出235.05万元,年末结转结余0万元,年支出较上年增加181.97万元,增长342.82%,主要原因是增加了偿还拖欠企业账款148万元、铁路沿线环境安全治理27万元。完成年初预算数的662.86%,主要原因是增加了偿还拖欠企业账款148万元、铁路沿线环境安全治理27万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款三公经费情况说明

(一)情况说明

2025年度三公经费支出决算数共计14.62万元。完成年初预算数的91.38%,主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数增加1.03万元,增长7.58%,主要原因是因招商引资,接待费较上年增加1.03万元。

(二)具体支出情况

因公出国(境)费用0万元,完成年初预算数的0%,主要是因为本单位未安排因公出国(境)费用。

公务用车购置费0万元,完成年初预算数的0%,主因为本单位未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费8.00万元,较上年无增减;完成年初预算数的100%,主要因为强化了公务车管理及维护,严格执行预算。

公务接待费6.62万元,较上年增加1.03万元,增长18.43%;完成年初预算数的82.75%,主要因为招商引资,接待费较上年增加1.03万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待139批次1113人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本单位人均接待费59.44元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。

七、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年无增减,主要原因是本年未安排会议费。本年度培训费支出0.08万元,较上年减少0.31万元,下降79.49%,主要原因是是培训活动减少。本年度差旅费支出2.39万元,较上年增加0.8万元,增长50.31%,主要原因是增加了必要的差旅费。

(二)机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出168.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加13.18万元,增长8.50%,主要原因是人员的增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20251231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。

单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额248.90万元,其中:政府采购货物支出2.02万元,政府采购工程支出246.88万元,政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额248.90元,占比政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.02万元,占比政府采购支出总额的0.8 %。主要用于采购农村公路建设。

八、单位绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对87个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评87项,涉及资金2946.83万元。

(一)单位自评情况

具体内容详见附件中《单位整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

九、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,以及使用专用结余安排支出的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:况勋才

联系电话:023-49301568


部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位

重庆市永川区双石镇人民政府

财政归口科室

018-基层财政事务中心

全年预算数(调整后的预算数)

全年执行数

全年执行率(%)

5081.06

5081.06

100

当年绩效目标

全年实际完成情况

1.党建:收集和听取群众对所公开事项的意见和建议,及时反馈,促进社会公正、稳定,加强文明劝导,促进社会和谐、文明有秩序,增强道德意识,遵守社会公德。2.经济发展:根据区委区府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务:按照上级要求结合工作实际,认真贯彻落实。4.公共管理:全力抓好场镇市容环境秩序管理,抓好集中整治和重点整治,确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5.公共安全:切实抓好本辖区平安稳定工作,充实社会治安综合治理队伍;做好节日期间安全稳定工作,确保辖区社会稳定。

1.党建:收集和听取群众对所公开事项的意见和建议,及时反馈,促进社会公正、稳定,加强文明劝导,促进社会和谐、文明有秩序,增强道德意识,遵守社会公德。2.经济发展:根据区委区府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务:按照上级要求结合工作实际,认真贯彻落实。4.公共管理:全力抓好场镇市容环境秩序管理,抓好集中整治和重点整治,确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5.公共安全:切实抓好本辖区平安稳定工作,充实社会治安综合治理队伍;做好节日期间安全稳定工作,确保辖区社会稳定。

序号

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年初目标值

截止12月31日完成值

完成程度(%)

偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)

1

产出指标

数量指标

保工资、保运转、保基本民生足额到位率

%

100

100

100

2

产出指标

数量指标

发生重大安全事件件数

0

0

100

3

产出指标

数量指标

政府采购中小微企业占比

%

60

60

100

















4

产出指标

质量指标

三公经费比上年增长比例

%

0

0

100

5

产出指标

质量指标

场镇日常管理考核得分

80

80

100

6

产出指标

质量指标

乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率

%

100

100

100

7

产出指标

质量指标

预算执行率

%

95

95

100

8

产出指标

时效指标

保工资、保运转、保基本民生足额到位率

%

100

100

100

9

产出指标

时效指标

社保等公共服务按时办结率

%

90

90

100

10

产出指标

时效指标

信访案件按期办结率

%

90

90

100

11

效益指标

社会效益指标

社会治理水平是否进一步提高

定性

有所增加

有所增加

100

12

效益指标

社会效益指标

政府公信力是否进一步提高

定性

有所增加

有所增加

100

13

满意度指标

满意度指标

辖区居民对党委政府履职效能的满意度

%

85

未进行满意调查

项目支出绩效自评表1


单位:万元


填报单位

重庆市永川区双石镇人民政府

主管部门
























项目名称

村社区其他经费

财政归口科室

018-基层财政事务中心

全年预算数(调整后的预算数)

全年执行数

全年执行率(%)

300.92

300.92

100

当年绩效目标

全年实际完成情况

保障村社区干部保险,村社区小组长误工补助,村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助,离任村居干部和村本土人才补助等。保障村社区便民服务中心正常运转,一事一议和服务群众专项经费按时划拨,对村社区各项工作和专职工作者的工作进行考核,并提供一定的奖励经费,为群众办事提供良好的环境。

保障村社区干部保险,村社区小组长误工补助,村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助,离任村居干部和村本土人才补助等。保障村社区便民服务中心正常运转,一事一议和服务群众专项经费按时划拨,对村社区各项工作和专职工作者的工作进行考核,并提供一定的奖励经费,为群众办事提供良好的环境。

序号

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年初目标值

截止12月31日完成值

完成程度(%)

偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%

1

产出指标

时效指标

补助资金足额发放率

%

100

100

100

2

产出指标

数量指标

村社区干部保险保障人数

78

77

87.2

3

产出指标

数量指标

村社区监督委员会主任和下设党支部书记补助人数

20

20

100

4

产出指标

数量指标

村社区小组长误工补贴正常发放人数

60

60

100

5

产出指标

数量指标

村社区正常运转保障数量

12

12

100

6

产出指标

数量指标

离村本土人才补助人数

9

9

100

7

效益指标

社会效益指标

村社区便民服务中心正常运转经费保障率

%

100

100

100

8

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对便民服务中心办事的满意度

%

95

未进行满意度调查

项目支出绩效自评表2


单位:万元


填报单位

重庆市永川区双石镇人民政府

主管部门


项目名称

环卫经费

财政归口科室

018-基层财政事务中心


全年预算数(调整后的预算数)

全年执行数

全年执行率(%


84

84

100


当年绩效目标

全年实际完成情况


公厕运行良好,危险树木及时得到处理,辖区城乡社区环境卫生进一步改善。

公厕运行良好,危险树木及时得到处理,辖区城乡社区环境卫生进一步改善。




序号

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年初目标值

截止1231日完成值

完成程度(%

偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%


1

产出指标

数量指标

保障正常运转公厕个数

5

5

100


2

产出指标

数量指标

场镇环境卫生清扫保洁面积

平方米

100650

100650

100


3

产出指标

时效指标

资金兑现及时率

%

100

100

100


4

效益指标

社会效益指标

辖区环境卫生

%

定性

有效改善

全部完成

100


5

满意度指标

满意度指标

辖区居民对环境卫生的满意度

%

90

未进行满意度调查


































项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位

重庆市永川区双石镇人民政府

主管部门

项目名称

遗属补助

财政归口科室

018-基层财政事务中心

全年预算数(调整后的预算数)

全年执行数

全年执行率(%

10.06

10.06

100

当年绩效目标

全年实际完成情况

按标准发放遗嘱人员生活补助,提高遗嘱人员生活保障水平,体现党委政府对遗嘱人员的关怀。

按标准发放遗嘱人员生活补助,提高遗嘱人员生活保障水平,体现党委政府对遗嘱人员的关怀。

序号

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年初目标值

截止1231日完成值

完成程度(%

偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%

1

产出指标

数量指标

发放遗属补助人数

9

9

100

2

产出指标

数量指标

遗属补助足额发放率

%

100

100

100

3

产出指标

数量指标

遗属补助发放及时率

%

100

100

100

4

效益指标

社会效益指标

遗属对补助政策知晓率

%

95

95

100

5

满意度指标

满意度指标

遗属对补助发放的满意度

%

95

95

100

















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