| 索引号: | 11500383009338120C/2025-00034 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区双石镇 | 成文日期: | 2025-10-20 | 发布日期: | 2025-10-20 |
| 标题: | 重庆市永川区双石镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类: | 财政、金融、审计 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383009338120C/2025-00034 | ||||
| 发文字号: | |||||
| 发布机构: | 永川区双石镇 | ||||
| 成文日期: | 2025-10-20 | ||||
| 发布日期: | 2025-10-20 | ||||
| 标题: | 重庆市永川区双石镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类: | 财政、金融、审计 | ||||
| 有效性: | |||||
重庆市永川区双石镇人民政府(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
设置综合办事机构8个,即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计4397.23万元,支出总计4397.23万元。收支较上年决算数增加128.89万元,增长3.02%,主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。
2.收入情况。2024年度收入合计4397.23万元,较上年决算数增加128.89万元,增长3.02%,主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。其中:财政拨款收入4397.23万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4397.23万元,较上年决算数增加128.89万元,增长3.02%,主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。其中:基本支出1112.43万元,占25.30%;项目支出3284.80万元,占74.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是没有结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4397.23万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加128.89万元,增长3.02%。主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4344.15万元,较上年决算数增加128.85万元,增长3.06%。主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。较年初预算数增加615.32万元,增长16.50%。主要原因是年中追加专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4344.15万元,较上年决算数增加128.85万元,增长3.06%。主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。较年初预算数增加615.32万元,增长16.50%。主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是没有结转和结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1060.08万元,占24.42%,较年初预算数增加122.77万元,增长13.10%,主要原因是人员经费增加。
(2)外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无外交支出。
(3)国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无国防支出。
(4)公共安全支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无公共安全支出。
(5)教育支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无教育支出。
(6)科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无科学技术支出。
(7)文化旅游体育与传媒支出8.50万元,占0.20%,较年初预算数增加3.50万元,增长70.00%,主要原因是增加了免开经费。
(8)社会保障与就业支出340.02万元,占7.83%,较年初预算数增加63.29元,增长22.87%,主要原因是抚恤金及临时救助的增加。
(9)卫生健康支出119.56万元,占2.75%,较年初预算数增加51.36万元,增长75.31%,主要原因是新冠集中隔离费用的增加。
(10)节能环保支出1.65万元,占0.04%,较年初预算数增加1.65万元,增长100.00%,主要原因是农村生活垃圾治理费用的增加。
(11)城乡社区支出109万元,占2.51%,较年初预算数无增减,主要原因是严格执行了年初预算。
(12)农林水支出1361.05万元,占31.33%,较年初预算数增加315.24万元,增长130.14%,主要原因是一事一议财政奖补及乡村衔接振兴资金的增加。
(13)交通运输支出965.29万元,占22.22%,较年初预算数无增减,主要原因是严格执行了年初预算。
(14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无资源勘探信息等支出。
(15)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无商业服务业等支出。
(16)金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无金融支出。
(17)援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无援助其他地区支出。
(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无自然资源海洋气象等支出。
(19)住房保障支出322.36万元,占7.42%,较年初预算数增加139.18万元,增长75.98%,主要原因是老旧小区改造及农村危房改造资金的增加。
(20)粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无粮油物资储备支出。
(21)国有资本经营预算支出0.00万元,占0.00%,0,主要原因是无国有资本经营预算支出。
(22)灾害防治及应急管理支出55.88万元,占1.28%,较年初预算数增加45.88万元,增长458.8%,主要原因是地质灾害防治及自然灾害救灾资金的增加。
(23)其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少133.0万元,下降88.20%,主要原因是预备费调剂。
(24)债务还本支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无债务还本支出。
(25)债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无债务付息支出。
(26)抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无抗疫特别国债安排的支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1112.43万元。其中:人员经费957.44万元,较上年决算数减少84.05万元,下降8.07%,主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效、保险、住房公积金、考核奖励等。公用经费154.99万元,较上年决算数减少3.39万元,下降2.14%,主要原因是打紧开支,节约了公用经费。公用经费用途主要包括各类办公经费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入53.08万元,较上年决算数增加0.04万元,增加0.08%,主要原因是基金专款收入增加。本年支出53.08万元,较上年决算数减增加0.04万元,增加0.08%,主要原因是基金专款支出增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.59万元,较年初预算数减少2.41万元,下降15.06%,主要原因是严格控制“三公”经费。较上年支出数减少0.18万元,下降1.31%,主要原因是按只减不增的要求严格控制三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车运行维护费8.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是强化了公务车管理及维护。较上年支出数无增减,,主要原因是厉行节约,严格执行预算。
公务接待费5.59万元,主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.41万元,下降30.13%,主要原因是严格执行“八基规定”。较上年支出数减少0.18万元,下降3.12%,主要原因是厉行节约。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待136批次1117人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费50.04元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.39万元,较上年决算数减少0.36万元,下降48%,主要原因是培训活动减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出154.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少3.39万元,下降2.14%,主要原因是办公费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额602.84万元,其中:政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出598.9万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额602.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额602.84万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购农村公路建设。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门对96个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评96项,涉及资金3086.69万元。
(一)单位自评情况
具体内容详见附件中《单位整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:况勋才
联系电话:023-49301568
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级) |
|
单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,344.15 |
一、一般公共服务支出 |
1,060.83 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
53.08 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
340.02 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
119.56 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
1.65 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
144.28 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,361.05 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
965.29 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
322.36 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
55.88 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
17.80 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,397.23 |
本年支出合计 |
4,397.23 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,397.23 |
总计 |
4,397.23 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级) |
|
|
|
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公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,397.23 |
4,397.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,060.83 |
1,060.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
959.16 |
959.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
727.28 |
727.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
231.88 |
231.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
55.30 |
55.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.66 |
12.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
42.64 |
42.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
340.02 |
340.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.87 |
245.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.40 |
72.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
137.27 |
137.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
55.53 |
55.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
55.53 |
55.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
119.56 |
119.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
37.54 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
37.54 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.53 |
76.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.23 |
45.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
144.28 |
144.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
109.00 |
109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
109.00 |
109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,361.05 |
1,361.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
69.56 |
69.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
执法与监督 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
316.64 |
316.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
306.64 |
306.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
929.53 |
929.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
244.30 |
244.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
685.23 |
685.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
965.29 |
965.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
965.29 |
965.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
956.00 |
956.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
322.36 |
322.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
259.61 |
259.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
162.20 |
162.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
88.30 |
88.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
62.75 |
62.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.75 |
62.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
55.88 |
55.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
38.69 |
38.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
4,397.23 |
1,112.43 |
3,284.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,060.83 |
727.28 |
333.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
959.16 |
727.28 |
231.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
727.28 |
727.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
231.88 |
0.00 |
231.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
20.90 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
20.90 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
55.30 |
0.00 |
55.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.66 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
42.64 |
0.00 |
42.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
340.02 |
245.87 |
94.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.87 |
245.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.40 |
72.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
137.27 |
137.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.85 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.15 |
0.00 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
55.53 |
0.00 |
55.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
55.53 |
0.00 |
55.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
119.56 |
76.53 |
43.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
37.54 |
0.00 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
37.54 |
0.00 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.53 |
76.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.23 |
45.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
144.28 |
0.00 |
144.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
109.00 |
0.00 |
109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
109.00 |
0.00 |
109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35.28 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35.28 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,361.05 |
0.00 |
1,361.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
37.87 |
0.00 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
69.56 |
0.00 |
69.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
62.56 |
0.00 |
62.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
执法与监督 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
316.64 |
0.00 |
316.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
306.64 |
0.00 |
306.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
929.53 |
0.00 |
929.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
244.30 |
0.00 |
244.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
685.23 |
0.00 |
685.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
965.29 |
0.00 |
965.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
965.29 |
0.00 |
965.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
956.00 |
0.00 |
956.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
9.29 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
322.36 |
62.75 |
259.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
259.61 |
0.00 |
259.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
9.11 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
162.20 |
0.00 |
162.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
88.30 |
0.00 |
88.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
62.75 |
62.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.75 |
62.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
55.88 |
0.00 |
55.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
38.69 |
0.00 |
38.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
6.59 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
6.10 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
12.02 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
17.80 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
17.80 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
17.80 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,344.15 |
一、一般公共服务支出 |
1,060.83 |
1,060.83 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
53.08 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
340.02 |
340.02 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
119.56 |
119.56 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
144.28 |
109.00 |
35.28 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,361.05 |
1,361.05 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
965.29 |
965.29 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
322.36 |
322.36 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
55.88 |
55.88 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
17.80 |
|
17.80 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,397.23 |
本年支出合计 |
4,397.23 |
4,344.15 |
53.08 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,397.23 |
总计 |
4,397.23 |
4,344.15 |
53.08 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级) |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,344.15 |
1,112.43 |
3,231.72 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,060.83 |
727.28 |
333.55 |
|
20101 |
人大事务 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
|
20102 |
政协事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
959.16 |
727.28 |
231.88 |
|
2010301 |
行政运行 |
727.28 |
727.28 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
231.88 |
0.00 |
231.88 |
|
20105 |
统计信息事务 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
20.90 |
0.00 |
20.90 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
20.90 |
0.00 |
20.90 |
|
20113 |
商贸事务 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
20132 |
组织事务 |
55.30 |
0.00 |
55.30 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.66 |
0.00 |
12.66 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
42.64 |
0.00 |
42.64 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
|
2070109 |
群众文化 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
340.02 |
245.87 |
94.15 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.87 |
245.87 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.40 |
72.40 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
137.27 |
137.27 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.85 |
0.00 |
13.85 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.15 |
0.00 |
12.15 |
|
20810 |
社会福利 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20820 |
临时救助 |
55.53 |
0.00 |
55.53 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
55.53 |
0.00 |
55.53 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
|
210 |
卫生健康支出 |
119.56 |
76.53 |
43.03 |
|
21004 |
公共卫生 |
37.54 |
0.00 |
37.54 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
37.54 |
0.00 |
37.54 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.53 |
76.53 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.23 |
45.23 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
|
21103 |
污染防治 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
|
2110302 |
水体 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
212 |
城乡社区支出 |
109.00 |
0.00 |
109.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
109.00 |
0.00 |
109.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
109.00 |
0.00 |
109.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,361.05 |
0.00 |
1,361.05 |
|
21301 |
农业农村 |
37.87 |
0.00 |
37.87 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
|
21302 |
林业和草原 |
69.56 |
0.00 |
69.56 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
62.56 |
0.00 |
62.56 |
|
2130213 |
执法与监督 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
21303 |
水利 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
316.64 |
0.00 |
316.64 |
|
2130505 |
生产发展 |
306.64 |
0.00 |
306.64 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
929.53 |
0.00 |
929.53 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
244.30 |
0.00 |
244.30 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
685.23 |
0.00 |
685.23 |
|
214 |
交通运输支出 |
965.29 |
0.00 |
965.29 |
|
21401 |
公路水路运输 |
965.29 |
0.00 |
965.29 |
|
2140106 |
公路养护 |
956.00 |
0.00 |
956.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
9.29 |
0.00 |
9.29 |
|
221 |
住房保障支出 |
322.36 |
62.75 |
259.61 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
259.61 |
0.00 |
259.61 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
9.11 |
0.00 |
9.11 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
162.20 |
0.00 |
162.20 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
88.30 |
0.00 |
88.30 |
|
22102 |
住房改革支出 |
62.75 |
62.75 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.75 |
62.75 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
55.88 |
0.00 |
55.88 |
|
22401 |
应急管理事务 |
38.69 |
0.00 |
38.69 |
|
2240106 |
安全监管 |
6.59 |
0.00 |
6.59 |
|
2240108 |
应急救援 |
6.10 |
0.00 |
6.10 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
12.02 |
0.00 |
12.02 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级) |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
790.40 |
302 |
商品和服务支出 |
154.99 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
170.79 |
30201 |
办公费 |
45.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
136.59 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
232.91 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.89 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.40 |
30206 |
电费 |
13.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.20 |
30207 |
邮电费 |
10.46 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.87 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.89 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.55 |
30211 |
差旅费 |
1.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
62.75 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.76 |
30213 |
维修(护)费 |
3.11 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.70 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
167.05 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.36 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
141.77 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.14 |
30227 |
委托业务费 |
5.27 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.08 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
12.13 |
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
31.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.97 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
957.44 |
公用经费合计 |
154.99 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
53.08 |
53.08 |
0.00 |
53.08 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级) |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位:重庆市永川区双石镇人民政府(本级) |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
154.99 |
|
(一)支出合计 |
13.59 |
13.59 |
(一)行政单位 |
154.99 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
5.59 |
5.59 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
5.59 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
136 |
(一)政府采购支出合计 |
602.84 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
3.94 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,117 |
2.政府采购工程支出 |
598.90 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
602.84 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
602.84 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.39 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
1.59 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
部门整体绩效自评表 |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
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|
填报单位 |
重庆市永川区双石镇人民政府 |
财政归口科室 |
|
018-基层财政事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||
|
全年预算数(调整后的预算数) |
全年执行数 |
全年执行率(%) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
5,464.33 |
5,464.33 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1.党建:收集和听取群众对所公开事项的意见和建议,及时反馈,促进社会公正、稳定,加强文明劝导,促进社会和谐、文明有秩序,增强道德意识,遵守社会公德。2.经济发展:根据区委区府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务:按照上级要求结合工作实际,认真贯彻落实。4.公共管理:全力抓好场镇市容环境秩序管理,抓好集中整治和重点整治,确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5.公共安全:切实抓好本辖区平安稳定工作,充实社会治安综合治理队伍;做好节日期间安全稳定工作,确保辖区社会稳定。 |
1.党建:收集和听取群众对所公开事项的意见和建议,及时反馈,促进社会公正、稳定,加强文明劝导,促进社会和谐、文明有秩序,增强道德意识,遵守社会公德。2.经济发展:根据区委区府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务:按照上级要求结合工作实际,认真贯彻落实。4.公共管理:全力抓好场镇市容环境秩序管理,抓好集中整治和重点整治,确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5.公共安全:切实抓好本辖区平安稳定工作,充实社会治安综合治理队伍;做好节日期间安全稳定工作,确保辖区社会稳定。 |
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|
序号 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年初目标值 |
截止12月31日完成值 |
完成程度(%) |
偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%) |
||||||||||||||||||||
|
1 |
产出指标 |
数量指标 |
“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
产出指标 |
数量指标 |
发生重大安全事件件数 |
件 |
= |
0 |
0 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
3 |
产出指标 |
数量指标 |
政府采购占一般公共预算的比率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
4 |
产出指标 |
数量指标 |
政府采购中小微企业占比 |
% |
≥ |
60 |
60 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
5 |
产出指标 |
质量指标 |
“三公”经费比上年增长比例 |
% |
≤ |
0 |
0 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
6 |
产出指标 |
质量指标 |
场镇日常管理考核得分 |
分 |
≥ |
80 |
80 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
7 |
产出指标 |
质量指标 |
流域横向生态保护补偿金 |
元 |
≥ |
0 |
0 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
8 |
产出指标 |
质量指标 |
乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
9 |
产出指标 |
质量指标 |
预算执行率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
10 |
产出指标 |
时效指标 |
“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
11 |
产出指标 |
时效指标 |
社保等公共服务按时办结率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
12 |
产出指标 |
时效指标 |
信访案件按期办结率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
13 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治理水平是否进一步提高 |
定性 |
有所增加 |
有所增加 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
14 |
效益指标 |
社会效益指标 |
政府公信力是否进一步提高 |
定性 |
有所增加 |
有所增加 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
15 |
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区居民对党委政府履职效能的满意度 |
% |
≥ |
85 |
|
|
未进行满意调查 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
|
填报单位 |
重庆市永川区双石镇人民政府 |
主管部门 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
村社区其他经费 |
财政归口科室 |
018-基层财政事务中心 | ||||||||||||||||||||||||||
|
全年预算数(调整后的预算数) |
全年执行数 |
全年执行率(%) | |||||||||||||||||||||||||||
|
321.52 |
321.52 |
100 | |||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
保障村社区干部保险,村社区小组长误工补助,村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助,离任村居干部和村本土人才补助等。保障村社区便民服务中心正常运转,一事一议和服务群众专项经费按时划拨,对村社区各项工作和专职工作者的工作进行考核,并提供一定的奖励经费,为群众办事提供良好的环境。 |
保障村社区干部保险,村社区小组长误工补助,村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助,离任村居干部和村本土人才补助等。保障村社区便民服务中心正常运转,一事一议和服务群众专项经费按时划拨,对村社区各项工作和专职工作者的工作进行考核,并提供一定的奖励经费,为群众办事提供良好的环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年初目标值 |
截止12月31日完成值 |
完成程度(%) |
偏差原因和纠正措施(偏差度≥30% | ||||||||||||||||||||
|
1 |
产出指标 |
时效指标 |
补助资金足额发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||
|
2 |
产出指标 |
数量指标 |
村社区干部保险保障人数 |
人 |
≥ |
78 |
77 |
87.2 |
| ||||||||||||||||||||
|
3 |
产出指标 |
数量指标 |
村社区监督委员会主任和下设党支部书记补助人数 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
100 |
| ||||||||||||||||||||
|
4 |
产出指标 |
数量指标 |
村社区小组长误工补贴正常发放人数 |
人 |
≥ |
60 |
60 |
100 |
| ||||||||||||||||||||
|
5 |
产出指标 |
数量指标 |
村社区正常运转保障数量 |
个 |
≥ |
12 |
12 |
100 |
| ||||||||||||||||||||
|
6 |
产出指标 |
数量指标 |
离村本土人才补助人数 |
人 |
≥ |
9 |
9 |
100 |
| ||||||||||||||||||||
|
7 |
效益指标 |
社会效益指标 |
村社区便民服务中心正常运转经费保障率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||
|
8 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对便民服务中心办事的满意度 |
% |
≥ |
95 |
|
|
未进行满意度调查 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
![]()
项目支出绩效自评表2 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||||
|
填报单位 |
重庆市永川区双石镇人民政府 |
主管部门 |
| |||||||||||||||
|
项目名称 |
环卫经费 |
财政归口科室 |
018-基层财政事务中心 | |||||||||||||||
|
全年预算数(调整后的预算数) |
全年执行数 |
全年执行率(%) | ||||||||||||||||
|
109 |
109 |
100 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
全年实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
公厕运行良好,危险树木及时得到处理,辖区城乡社区环境卫生进一步改善。 |
公厕运行良好,危险树木及时得到处理,辖区城乡社区环境卫生进一步改善。 | |||||||||||||||||
|
序号 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年初目标值 |
截止12月31日完成值 |
完成程度(%) |
偏差原因和纠正措施(偏差度≥30% | |||||||||
|
1 |
产出指标 |
数量指标 |
保障正常运转公厕个数 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
100 |
| |||||||||
|
2 |
产出指标 |
数量指标 |
场镇环境卫生清扫保洁面积 |
平方米 |
≥ |
100650 |
100650 |
100 |
| |||||||||
|
3 |
产出指标 |
时效指标 |
资金兑现及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
| |||||||||
|
4 |
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区环境卫生 |
% |
定性 |
有效改善 |
全部完成 |
100 |
| |||||||||
|
5 |
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区居民对环境卫生的满意度 |
% |
≥ |
90 |
|
|
未进行满意度调查 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
![]()
项目支出绩效自评表3 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
填报单位 |
重庆市永川区双石镇人民政府 |
主管部门 |
| |||||||||
|
项目名称 |
遗属补助 |
财政归口科室 |
018-基层财政事务中心 | |||||||||
|
全年预算数(调整后的预算数) |
全年执行数 |
全年执行率(%) | ||||||||||
|
10.06 |
10.06 |
100 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
全年实际完成情况 | |||||||||||
|
按标准发放遗嘱人员生活补助,提高遗嘱人员生活保障水平,体现党委政府对遗嘱人员的关怀。 |
按标准发放遗嘱人员生活补助,提高遗嘱人员生活保障水平,体现党委政府对遗嘱人员的关怀。 | |||||||||||
|
序号 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年初目标值 |
截止12月31日完成值 |
完成程度(%) |
偏差原因和纠正措施(偏差度≥30% | |||
|
1 |
产出指标 |
数量指标 |
发放遗属补助人数 |
人 |
≥ |
9 |
9 |
100 |
| |||
|
2 |
产出指标 |
数量指标 |
遗属补助足额发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
| |||
|
3 |
产出指标 |
数量指标 |
遗属补助发放及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
|
| ||
|
4 |
效益指标 |
社会效益指标 |
遗属对补助政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
| |||
|
5 |
满意度指标 |
满意度指标 |
遗属对补助发放的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
| |||
![]()
