索引号: 11500383009338120C/2025-00033 发文字号:
发布机构: 永川区双石镇 成文日期: 2025-10-20 发布日期: 2025-10-20
标题: 重庆市永川区双石镇人民政府2024年度决算公开说明
主题分类: 财政、金融、审计 有效性:
索引号: 11500383009338120C/2025-00033
发文字号:
发布机构: 永川区双石镇
成文日期: 2025-10-20
发布日期: 2025-10-20
标题: 重庆市永川区双石镇人民政府2024年度决算公开说明
主题分类: 财政、金融、审计
有效性:


重庆市永川区双石镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

1)设置综合办事机构9个,即党政办、党建办、人大办、纪检办、民政和社会事务办、平安办、财政办、环保办、应急办。

2)设置事业单位7人,即农业服务中心、社保所、文化服务中心、综合执法队、退役军人事务站、产业发展中心、规建办。

3)人员情况,本镇共有行政编制35人;事业编制49人。实有在职人员76人(行政33人、参公2人、事业41人),全镇编制84人。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计5464.33万元,支出总计5464.33万元。收支较上年决算数增加172.17万元,增长3.25%,主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。

2.收入情况。2024年度收入合计5464.33万元,较上年决算数增加172.17万元,增长3.25%,主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。其中:财政拨款收入5464.33万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5464.33万元,较上年决算数增加172.17万元,增长3.25%,主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。其中:基本支出2179.52万元,占39.89%;项目支出3284.80万元,占60.11%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是没有结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5464.33万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加172.17万元,增长3.25%。主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5411.24万元,较上年决算数增加172.12万元,增长3.29%。主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。较年初预算数增加657.76万元,增长13.84%。主要原因是年中追加专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5411.24万元,较上年决算数增加172.12万元,增长3.29%。主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。较年初预算数增加657.76万元,增长13.84%。主要原因是年中追加专项资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是没有结转和结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1163.88万元,占21.51%,较年初预算数增加125.15万元,增长12.05%,主要原因是年中追加专项资金。

2)外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无外交支出。

3)国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无国防支出。

4)公共安全支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无公共安全支出。

5)教育支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无教育支出。

6)科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无科学技术支出。

7)文化旅游体育与传媒支出108.65万元,占2.01%,较年初预算数增加2.21万元,增长2.01%,主要原因是增加了免开经费。

8)社会保障与就业支出601.48万元,占11.12%,较年初预算数增加62.37万元,增长11.57%,主要原因是抚恤金及临时救助的增加。

9)卫生健康支出173.21万元,占3.20%,较年初预算数增加51.37万元,增42.16%,主要原因是新冠集中隔离费用的增加。

10)节能环保支出1.50万元,占0.03%,较年初预算数增加1.50万元,增长100.00%,主要原因是农村生活垃圾治理费用的增加。

11)城乡社区支出251.23万元,占4.64%,较年初预算数增加17.2万元,增长7.35%,主要原因是人员经费增加。

12)农林水支出1717.32万元,占31.74%,较年初预算数增加341.08万元,增长24.78%,主要原因是一事一议财政奖补及乡村衔接振兴资金的增加。

13)交通运输支出965.29万元,占17.84%,较年初预算数无增减,主要原因是严格执行了年初预算。

14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无资源勘探信息等支出。

15)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无商业服务业等支出。

(16)金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无金融支出。

17)援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无援助其他地区支出。

18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无自然资源海洋气象等支出。

19住房保障支出372.66万元,占6.89%,较年初预算数增加139.18万元,增长59.61%,主要原因是老旧小区改造及农村危房改造资金的增加。

20粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无粮油物资储备支出。

21国有资本经营预算支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无国有资本经营预算支出。

22灾害防治及应急管理支出55.88万元,占1.02%,较年初预算数增加45.88万元,增长458.80%,主要原因是地质灾害防治及自然灾害救灾资金的增加。

23其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少135万元,下降100.00%,主要原因是预备费调剂。

24债务还本支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无债务还本支出。

25债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无债务付息支出。

26抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是无抗疫特别国债安排的支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2179.52万元。其中:人员经费1875.43万元,较上年决算数减少40.57万元,下降2.12%,主要原因是人员减少及变动。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效、保险、住房公积金、考核奖励等。公用经费304.09万元,较上年决算数减少3.59万元,下降1.17%,主要原因是是打紧开支,节约了公用经费。公用经费用途主要包括各类办公经费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入53.08万元,较上年决算数增加0.04万元,增加0.08%,主要原因是基金专款收入增加。本年支出53.08万元,较上年决算数减增加0.04万元,增加0.08%,主要原因是基金专款支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计13.59万元,较年初预算数减少2.41万元,下降15.06%,主要原因是严格控制三公经费。较上年支出数减少0.18万元,下降1.31%,主要原因是按只减不增的要求严格控制三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车运行维护费8.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是强化了公务车管理及维护。较上年支出数无增减,,主要原因是厉行节约,严格执行预算。

公务接待费5.59万元,主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.41万元,下降30.13%,主要原因是严格执行八基规定。较上年支出数减少0.18万元,下降3.12%,主要原因是厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待136批次1117人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费50.04元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.45万元,下降100.00%,主要原因是无换届选举等专项支出。本年度培训费支出2.97万元,较上年决算数增加1.20万元,增长67.80%,主要原因是培训活动增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出181.89万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少6.04万元,下降3.21%,主要原因是办公费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额602.84万元,其中:政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出598.9万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额602.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额602.84万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购农村公路建设。

五、2024年度绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对96个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评96项,涉及资金3086.69万元。

(一)单位自评情况

具体内容详见附件中《单位整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:况勋才

联系电话:023-49301568


收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市永川区双石镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,411.24

一、一般公共服务支出

1,163.88

二、政府性基金预算财政拨款收入

53.08

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

108.65

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

601.48

九、卫生健康支出

173.21

十、节能环保支出

1.65

十一、城乡社区支出

286.51

十二、农林水支出

1,717.32

十三、交通运输支出

965.29

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

372.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

55.88

二十三、其他支出

17.80

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5,464.33

本年支出合计

5,464.33

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

5,464.33

总计

5,464.33

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市永川区双石镇人民政府

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,464.33

5,464.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,163.88

1,163.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

959.16

959.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

727.28

727.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

231.88

231.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

50.15

50.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

49.15

49.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

20.90

20.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

派驻派出机构

20.90

20.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

54.62

54.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

53.90

53.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

55.30

55.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

12.66

12.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

42.64

42.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

108.65

108.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

108.65

108.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

108.65

108.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

601.48

601.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

101.80

101.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

101.50

101.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

344.88

344.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.41

138.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.20

69.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

137.27

137.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

13.85

13.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

12.15

12.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

55.53

55.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

55.53

55.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

62.19

62.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

60.95

60.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.09

6.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

6.09

6.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

173.21

173.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

37.54

37.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

37.54

37.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

130.17

130.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.41

48.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

29.82

29.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.90

18.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.04

33.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

286.51

286.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

89.49

89.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

89.49

89.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

52.74

52.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

52.74

52.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

109.00

109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

109.00

109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,717.32

1,717.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

394.14

394.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

356.26

356.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

69.56

69.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

62.56

62.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

7.45

7.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

7.45

7.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

316.64

316.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

306.64

306.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

929.53

929.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

244.30

244.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

685.23

685.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

965.29

965.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

965.29

965.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

956.00

956.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

372.66

372.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

259.61

259.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

9.11

9.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

162.20

162.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

88.30

88.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

113.05

113.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

113.05

113.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

55.88

55.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

38.69

38.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

6.10

6.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

17.20

17.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.80

17.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

17.80

17.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.80

17.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:重庆市永川区双石镇人民政府

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,464.33

2,179.52

3,284.80

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,163.88

830.33

333.55

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

959.16

727.28

231.88

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

727.28

727.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

231.88

0.00

231.88

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.93

0.00

4.93

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.93

0.00

4.93

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

50.15

49.15

1.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

49.15

49.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

20.90

0.00

20.90

0.00

0.00

0.00

2011105

派驻派出机构

20.90

0.00

20.90

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

54.62

53.90

0.72

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

53.90

53.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

55.30

0.00

55.30

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

12.66

0.00

12.66

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

42.64

0.00

42.64

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

4.32

0.00

4.32

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

4.32

0.00

4.32

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

108.65

100.15

8.50

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

108.65

100.15

8.50

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

108.65

100.15

8.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

601.48

507.33

94.15

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

101.80

101.50

0.30

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

101.50

101.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

344.88

344.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.41

138.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.20

69.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

137.27

137.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

13.85

0.00

13.85

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

12.15

0.00

12.15

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

55.53

0.00

55.53

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

55.53

0.00

55.53

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

62.19

60.95

1.23

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

60.95

60.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.23

0.00

1.23

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6.09

0.00

6.09

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

6.09

0.00

6.09

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

173.21

130.17

43.03

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

37.54

0.00

37.54

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

37.54

0.00

37.54

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

130.17

130.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.41

48.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

29.82

29.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.90

18.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.04

33.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.49

0.00

5.49

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

5.49

0.00

5.49

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.65

0.00

1.65

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

1.44

0.00

1.44

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

1.44

0.00

1.44

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

286.51

142.23

144.28

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

89.49

89.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

89.49

89.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

52.74

52.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

52.74

52.74

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

109.00

0.00

109.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

109.00

0.00

109.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

35.28

0.00

35.28

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

35.28

0.00

35.28

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,717.32

356.26

1,361.05

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

394.14

356.26

37.87

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

356.26

356.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

1.75

0.00

1.75

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1.12

0.00

1.12

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

69.56

0.00

69.56

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

62.56

0.00

62.56

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

7.45

0.00

7.45

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

7.45

0.00

7.45

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

316.64

0.00

316.64

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

306.64

0.00

306.64

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

929.53

0.00

929.53

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

244.30

0.00

244.30

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

685.23

0.00

685.23

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

965.29

0.00

965.29

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

965.29

0.00

965.29

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

956.00

0.00

956.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

9.29

0.00

9.29

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

372.66

113.05

259.61

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

259.61

0.00

259.61

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

9.11

0.00

9.11

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

162.20

0.00

162.20

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

88.30

0.00

88.30

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

113.05

113.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

113.05

113.05

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

55.88

0.00

55.88

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

38.69

0.00

38.69

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

6.59

0.00

6.59

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

6.10

0.00

6.10

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

17.20

0.00

17.20

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

12.02

0.00

12.02

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

5.18

0.00

5.18

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.80

0.00

17.80

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

17.80

0.00

17.80

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.80

0.00

17.80

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市永川区双石镇人民政府

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,411.24

一、一般公共服务支出

1,163.88

1,163.88

二、政府性基金预算财政拨款

53.08

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

108.65

108.65

八、社会保障和就业支出

601.48

601.48

九、卫生健康支出

173.21

173.21

十、节能环保支出

1.65

1.65

十一、城乡社区支出

286.51

251.23

35.28

十二、农林水支出

1,717.32

1,717.32

十三、交通运输支出

965.29

965.29

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

372.66

372.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

55.88

55.88

二十三、其他支出

17.80

17.80

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5,464.33

本年支出合计

5,464.33

5,411.24

53.08

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

5,464.33

总计

5,464.33

5,411.24

53.08

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市永川区双石镇人民政府

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,411.24

2,179.52

3,231.72

201

一般公共服务支出

1,163.88

830.33

333.55

20101

人大事务

6.30

0.00

6.30

2010108

代表工作

6.30

0.00

6.30

20102

政协事务

1.00

0.00

1.00

2010205

委员视察

1.00

0.00

1.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

959.16

727.28

231.88

2010301

行政运行

727.28

727.28

0.00

2010302

一般行政管理事务

231.88

0.00

231.88

20105

统计信息事务

4.93

0.00

4.93

2010507

专项普查活动

4.93

0.00

4.93

20106

财政事务

50.15

49.15

1.00

2010601

行政运行

49.15

49.15

0.00

2010602

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

20111

纪检监察事务

20.90

0.00

20.90

2011105

派驻派出机构

20.90

0.00

20.90

20113

商贸事务

54.62

53.90

0.72

2011308

招商引资

53.90

53.90

0.00

2011399

其他商贸事务支出

0.72

0.00

0.72

20132

组织事务

55.30

0.00

55.30

2013202

一般行政管理事务

12.66

0.00

12.66

2013299

其他组织事务支出

42.64

0.00

42.64

20138

市场监督管理事务

4.32

0.00

4.32

2013816

食品安全监管

4.32

0.00

4.32

20199

其他一般公共服务支出

7.20

0.00

7.20

2019999

其他一般公共服务支出

7.20

0.00

7.20

207

文化旅游体育与传媒支出

108.65

100.15

8.50

20701

文化和旅游

108.65

100.15

8.50

2070109

群众文化

108.65

100.15

8.50

208

社会保障和就业支出

601.48

507.33

94.15

20801

人力资源和社会保障管理事务

101.80

101.50

0.30

2080109

社会保险经办机构

101.50

101.50

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.30

0.00

0.30

20805

行政事业单位养老支出

344.88

344.88

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.41

138.41

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.20

69.20

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

137.27

137.27

0.00

20808

抚恤

26.00

0.00

26.00

2080801

死亡抚恤

13.85

0.00

13.85

2080899

其他优抚支出

12.15

0.00

12.15

20810

社会福利

5.00

0.00

5.00

2081006

养老服务

5.00

0.00

5.00

20820

临时救助

55.53

0.00

55.53

2082001

临时救助支出

55.53

0.00

55.53

20828

退役军人管理事务

62.19

60.95

1.23

2082850

事业运行

60.95

60.95

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.23

0.00

1.23

20899

其他社会保障和就业支出

6.09

0.00

6.09

2089999

其他社会保障和就业支出

6.09

0.00

6.09

210

卫生健康支出

173.21

130.17

43.03

21004

公共卫生

37.54

0.00

37.54

2100410

突发公共卫生事件应急处置

37.54

0.00

37.54

21011

行政事业单位医疗

130.17

130.17

0.00

2101101

行政单位医疗

48.41

48.41

0.00

2101102

事业单位医疗

29.82

29.82

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.90

18.90

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.04

33.04

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.49

0.00

5.49

2101506

医疗保障经办事务

5.49

0.00

5.49

211

节能环保支出

1.65

0.00

1.65

21103

污染防治

0.21

0.00

0.21

2110302

水体

0.21

0.00

0.21

21199

其他节能环保支出

1.44

0.00

1.44

2119999

其他节能环保支出

1.44

0.00

1.44

212

城乡社区支出

251.23

142.23

109.00

21201

城乡社区管理事务

89.49

89.49

0.00

2120104

城管执法

89.49

89.49

0.00

21202

城乡社区规划与管理

52.74

52.74

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

52.74

52.74

0.00

21205

城乡社区环境卫生

109.00

0.00

109.00

2120501

城乡社区环境卫生

109.00

0.00

109.00

213

农林水支出

1,717.32

356.26

1,361.05

21301

农业农村

394.14

356.26

37.87

2130104

事业运行

356.26

356.26

0.00

2130108

病虫害控制

1.75

0.00

1.75

2130122

农业生产发展

35.00

0.00

35.00

2130199

其他农业农村支出

1.12

0.00

1.12

21302

林业和草原

69.56

0.00

69.56

2130205

森林资源培育

62.56

0.00

62.56

2130213

执法与监督

7.00

0.00

7.00

21303

水利

7.45

0.00

7.45

2130399

其他水利支出

7.45

0.00

7.45

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

316.64

0.00

316.64

2130505

生产发展

306.64

0.00

306.64

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

10.00

0.00

10.00

21307

农村综合改革

929.53

0.00

929.53

2130701

对村级公益事业建设的补助

244.30

0.00

244.30

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

685.23

0.00

685.23

214

交通运输支出

965.29

0.00

965.29

21401

公路水路运输

965.29

0.00

965.29

2140106

公路养护

956.00

0.00

956.00

2140110

公路和运输安全

9.29

0.00

9.29

221

住房保障支出

372.66

113.05

259.61

22101

保障性安居工程支出

259.61

0.00

259.61

2210105

农村危房改造

9.11

0.00

9.11

2210108

老旧小区改造

162.20

0.00

162.20

2210199

其他保障性安居工程支出

88.30

0.00

88.30

22102

住房改革支出

113.05

113.05

0.00

2210201

住房公积金

113.05

113.05

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

55.88

0.00

55.88

22401

应急管理事务

38.69

0.00

38.69

2240106

安全监管

6.59

0.00

6.59

2240108

应急救援

6.10

0.00

6.10

2240199

其他应急管理支出

26.00

0.00

26.00

22406

自然灾害防治

17.20

0.00

17.20

2240601

地质灾害防治

12.02

0.00

12.02

2240699

其他自然灾害防治支出

5.18

0.00

5.18

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市永川区双石镇人民政府

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,708.38

302

商品和服务支出

304.09

310

资本性支出

30101

基本工资

387.33

30201

办公费

117.82

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

178.38

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

253.28

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

424.80

30205

水费

2.24

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

138.41

30206

电费

29.36

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

69.20

30207

邮电费

12.55

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

80.88

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

7.48

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

20.30

30211

差旅费

3.87

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

113.05

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

20.87

30213

维修(护)费

5.56

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

14.41

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

167.05

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.69

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

141.77

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.24

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

13.14

30227

委托业务费

11.47

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

18.38

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

12.13

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

8.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

33.34

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

59.58

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,875.43

公用经费合计

304.09

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市永川区双石镇人民政府

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

53.08

53.08

0.00

53.08

0.00

212

城乡社区支出

0.00

35.28

35.28

0.00

35.28

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

35.28

35.28

0.00

35.28

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

35.28

35.28

0.00

35.28

0.00

229

其他支出

0.00

17.80

17.80

0.00

17.80

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

17.80

17.80

0.00

17.80

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

17.80

17.80

0.00

17.80

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市永川区双石镇人民政府

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:重庆市永川区双石镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

181.89

(一)支出合计

13.59

13.59

(一)行政单位

154.99

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

26.90

2.公务用车购置及运行维护费

8.00

8.00

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

2)公务用车运行维护费

8.00

8.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

5.59

5.59

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

5.59

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

136

(一)政府采购支出合计

602.84

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

3.94

6.国内公务接待人次(人)

1,117

2.政府采购工程支出

598.90

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

602.84

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

602.84

二、会议费

三、培训费

1.72

四、差旅费

4.38

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:

重庆市永川区双石镇人民政府整体监控

项目编码:

50011800024P000079

自评总分:

90.00

项目主管部门:

908-重庆市永川区双石镇人民政府

财政归口处室:

018-基层财政事务中心

部门联系人:

况勋才

联系电话:

18983029525

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

4,776.34

5,464.33

5,464.33

其中:财政拨款

4,776.34

5,464.33

5,464.33

100

10.00

10.00

一般公共预算

4,753.48

5,411.24

5,411.24

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.党建:收集和听取群众对所公开事项的意见和建议,及时反馈,促进社会公正、稳定,加强文明劝导,促进社会和谐、文明有秩序,增强道德意识,遵守社会公德。2.经济发展:根据区委区府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务:按照上级要求结合工作实际,认真贯彻落实。4.公共管理:全力抓好场镇市容环境秩序管理,抓好集中整治和重点整治,确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5.公共安全:切实抓好本辖区平安稳定工作,充实社会治安综合治理队伍;做好节日期间安全稳定工作,确保辖区社会稳定。

1.党建:收集和听取群众对所公开事项的意见和建议,及时反馈,促进社会公正、稳定,加强文明劝导,促进社会和谐、文明有秩序,增强道德意识,遵守社会公德。2.经济发展:根据区委区府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务:按照上级要求结合工作实际,认真贯彻落实。4.公共管理:全力抓好场镇市容环境秩序管理,抓好集中整治和重点整治,确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5.公共安全:切实抓好本辖区平安稳定工作,充实社会治安综合治理队伍;做好节日期间安全稳定工作,确保辖区社会稳定。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

保工资、保运转、保基本民生足额到位率

%

100

100

0

100

5

5

发生重大安全事件件数

0

0

0

100

5

5

政府采购中小微企业占比

%

60

100

66.67

100

5

5

三公经费比上年增长比例

%

0

0

0

100

5

5

场镇日常管理考核得分

80

84

5

100

5

5

乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率

%

100

100

0

100

5

5

预算执行率

%

90

93.79

4.21

100

5

5

保工资、保运转、保基本民生足额到位率

%

100

100

0

100

15

15

社保等公共服务按时办结率

%

90

95

5.56

100

5

5

信访案件按期办结率

%

90

90

0

100

5

5

社会治理水平是否进一步提高

定性

有所增加

1

0

100

15

15

政府公信力是否进一步提高

定性

有所增加

1

0

100

15

15

辖区居民对党委政府履职效能的满意度

%

85

85

0

0

10

0

未进行满意度调查


















项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位

重庆市永川区双石镇人民政府

主管部门

项目名称

村社区其他经费

财政归口科室

018-基层财政事务中心

全年预算数(调整后的预算数)

全年执行数

全年执行率(%

321.52

321.52

100

当年绩效目标

全年实际完成情况

保障村社区干部保险,村社区小组长误工补助,村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助,离任村居干部和村本土人才补助等。保障村社区便民服务中心正常运转,一事一议和服务群众专项经费按时划拨,对村社区各项工作和专职工作者的工作进行考核,并提供一定的奖励经费,为群众办事提供良好的环境。

保障村社区干部保险,村社区小组长误工补助,村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助,离任村居干部和村本土人才补助等。保障村社区便民服务中心正常运转,一事一议和服务群众专项经费按时划拨,对村社区各项工作和专职工作者的工作进行考核,并提供一定的奖励经费,为群众办事提供良好的环境。

序号

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年初目标值

截止1231日完成值

完成程度(%

偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%

1

产出指标

时效指标

补助资金足额发放率

%

100

100

100

2

产出指标

数量指标

村社区干部保险保障人数

78

77

87.2

3

产出指标

数量指标

村社区监督委员会主任和下设党支部书记补助人数

20

20

100

4

产出指标

数量指标

村社区小组长误工补贴正常发放人数

60

60

100

5

产出指标

数量指标

村社区正常运转保障数量

12

12

100

6

产出指标

数量指标

离村本土人才补助人数

9

9

100

7

效益指标

社会效益指标

村社区便民服务中心正常运转经费保障率

%

100

100

100

8

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对便民服务中心办事的满意度

%

95

未进行满意度调查

















项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位

重庆市永川区双石镇人民政府

主管部门

项目名称

环卫经费

财政归口科室

018-基层财政事务中心

全年预算数(调整后的预算数)

全年执行数

全年执行率(%

109

109

100

当年绩效目标

全年实际完成情况

公厕运行良好,危险树木及时得到处理,辖区城乡社区环境卫生进一步改善。

公厕运行良好,危险树木及时得到处理,辖区城乡社区环境卫生进一步改善。

序号

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年初目标值

截止1231日完成值

完成程度(%

偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%

1

产出指标

数量指标

保障正常运转公厕个数

5

5

100

2

产出指标

数量指标

场镇环境卫生清扫保洁面积

平方米

100650

100650

100

3

产出指标

时效指标

资金兑现及时率

%

100

100

100

4

效益指标

社会效益指标

辖区环境卫生

%

定性

有效改善

全部完成

100

5

满意度指标

满意度指标

辖区居民对环境卫生的满意度

%

90

未进行满意度调查





















项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位

重庆市永川区双石镇人民政府

主管部门

项目名称

遗属补助

财政归口科室

018-基层财政事务中心

全年预算数(调整后的预算数)

全年执行数

全年执行率(%

10.06

10.06

100

当年绩效目标

全年实际完成情况

按标准发放遗嘱人员生活补助,提高遗嘱人员生活保障水平,体现党委政府对遗嘱人员的关怀。

按标准发放遗嘱人员生活补助,提高遗嘱人员生活保障水平,体现党委政府对遗嘱人员的关怀。

序号

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年初目标值

截止12月31日完成值

完成程度(%)

偏差原因和纠正措施(偏差度30%

1

产出指标

数量指标

发放遗属补助人数

9

9

100

2

产出指标

数量指标

遗属补助足额发放率

%

100

100

100

3

产出指标

数量指标

遗属补助发放及时率

%

100

100

100

4

效益指标

社会效益指标

遗属对补助政策知晓率

%

95

95

100

5

满意度指标

满意度指标

遗属对补助发放的满意度

%

95

95

100














重庆市永川区双石镇人民政府项目绩效自评结果汇总表

单位:万元

序号

预算项目

项目金额

自评总分

1

惠民惠农财政补贴一卡通经费

1.00

90

2

优抚对象解三难补助

8.00

80

3

村社区干部误工补助(统发)

363.71

90

4

永财社〔202382023年优抚对象解三难补助(上级)

0.15

90

5

2023年纪检监察工作经费

11.20

90

6

疫情防控财政补助

37.54

90

7

永财农〔20231392024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金

8.50

90

8

森林防火项目补助

14.50

90

9

2023年人大代表活动补助经费

0.55

90

10

纪检监察工作经费

3.74

80

11

中央农业防灾减灾资金

1.50

80

12

农村低收入群体无房户住房租赁补贴

3.60

80

13

村居食品药品安全协管员补助

4.32

80

14

非公经济和社会组织党组织工作经费

1.54

80

15

2023年基层党组织工作活动及非公党建经费

0.20

80

16

区县商贸企业达限纳统奖补资金

0.32

80

17

农业废弃物露天焚烧管控补助资金

10.00

80

18

门楼牌更换补助资金

5.96

77.6

19

永财社〔202322号调整下达2022年社区养老服务中心市级补助资金(上级)

10.00

78.34

20

永财建〔2023262022年第四季度乡村公路养护补助资金(上级)

1.76

75.99

21

农业发展资金

23.40

90

22

土地指标跨省域调剂收入安排的支出

0.90

80

23

通组公路检测资金

2.51

80

24

水利发展资金

1.20

90

25

财政管理经费

10.00

84.4

26

基层数字治理补助资金

0.32

90

27

森林植被恢复费

3.36

80

28

选调生工作补助

7.90

80

29

河长制工作经费

9.00

80

30

2023年农村低收入群体危房改造补助

0.60

80

31

商贸服务业高质量发展激励政策奖补

0.72

80

32

农村危房整治资金

9.38

80

33

铁路沿线安全环境治理

0.38

80

34

动物防疫相关资金

2.00

80

35

国土变更调查遥感监测非粮化图斑整改处置资金

5.24

80.1

36

农村黒臭水体清零区县创建资金

10.00

80.21

37

永财农〔20221122022农村危房整治专项行动工作经费(上级)

10.00

80.45

38

自然灾害救灾资金

84.03

81.43

39

退役军人事务改革和发展资金

3.00

84.11

40

2023年河长制工作经费

11.00

84.25

41

一事一议财政奖补资金

136.00

89.69

42

乡村公路养护补助

53.37

83.62

43

网格化服务管理补助

19.38

86.53

44

永财农〔202312号农村厕所革命奖补资金(上级)

0.93

86.66

45

林业草原改革发展资金

11.40

86.81

46

2023年河道清漂专项资金

2.00

87.2

47

2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金

5.00

87.6

48

2023年自然灾害救灾资金

44.00

88.02

49

人大代表活动经费

6.82

98.43

50

2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金

0.84

88.57

51

纪检监察工作经费

11.20

88.66

52

2024年农村低收入群体农村危房改造补助

10.45

88.72

53

2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金

2.00

88.75

54

农村交通安全劝导站日常运行补助

10.00

99.29

55

2023年乡村公路养护补助

13.20

89.36

56

公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助

5.00

86.89

57

2023年一事一议财政奖补

185.60

89.72

58

2023年度彩票公益金区县分成

5.88

89.87

59

2024年临时救助资金

12.00

89.91

60

综合管理事务

223.84

90

61

2023年老旧小区改造补助资金

119.83

90

62

村社区其他经费

321.52

90

63

2023年度严重精神障碍患者监护人以奖代补奖励资金

6.09

90

64

2023年林业建设土地租金预算

45.20

90

65

永财行〔20233号下达2023年度网格化服务管理补助资金(上级)

7.20

90

66

2023年临时救助资金

10.00

90

67

民政对象补助资金

0.12

90

68

镇街积分制资金

10.00

90

69

2023年农村公路以奖代补

895.04

89.31

70

基层党组织活动经费

8.54

90

71

脱贫户及监测对象庭院经济暨产业发展奖补资金

71.00

90

72

2023年自然灾害救灾资金(倒房重建)

2.00

90

73

永财农〔20231402024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

200.00

90

74

遗属补助

10.06

90

75

2024年老旧小区改造补助

130.69

90

76

农村公路安保奖补资金

55.60

90

77

2023年渝事好商量协商平台运行补助资金

1.00

90

78

全国经济普查两员调查补助

4.93

90

79

2023年度彩票公益金区县分成资金

12.00

90

80

2023年优抚对象解三难

4.00

90

81

永财农〔2023138号市财政衔接推进乡村振兴补助资金

14.14

84.27

82

临时救助资金

22.00

90

83

高校毕业生三支一扶计划补助

0.30

100

84

永财社〔2022222022年临时救助补助资金(上级0

5.09

90

85

城乡居民医保筹资工作经费

5.49

90

86

2023年选调生到村工作补助资金

4.10

100

87

衔接推进乡村振兴补助资金

13.00

90

88

永财社〔2022115号提前下达2023年临时救助资金(上级)

6.55

90

89

2023年中央粮油生产保障资金

35.00

90

90

安全监管执法车辆租赁及运行经费

6.59

90

91

2023年村社区党群服务中心建设补助

30.00

90

92

2023年村(居)食品药品安全协管员经费

4.32

90

93

2024年社区养老服务补助

5.00

90

94

永财农〔2022109号调整下达2022年河长制工作经费(上级)

2.78

90

95

环卫经费

109.00

90

96

退休职工死亡抚恤

13.85

100

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