索引号: 11500383009338008D/2026-00002 发文字号:
发布机构: 永川区青峰镇 成文日期: 2026-02-06 发布日期: 2026-02-06
标题: 关于重庆市永川区青峰镇人民政府2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
主题分类: 财政、金融、审计 有效性:
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发布机构: 永川区青峰镇
成文日期: 2026-02-06
发布日期: 2026-02-06
标题: 关于重庆市永川区青峰镇人民政府2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
主题分类: 财政、金融、审计
有效性:

关于重庆市永川区青峰镇人民政府2025年预算

执行情况和2026年预算草案的报告

重庆市永川区青峰镇人民政府

各位代表:

镇人民政府委托,现将重庆市永川区青峰镇人民政府2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告提请人民代表大会审查,并请各位人大代表提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”收官、“十五五谋篇”之年。一年来,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届中、中全会精神,深入落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向,较好完成了镇第八届人民代表大会第次会议确定的目标任务。

(一)全收支预算执行情况

1.一般公共预算

全镇一般公共预算收入589万元,为年度预算的136%增长15%。其中:税收收入实现470万元,增长16%;非税收入实现46万元,增长18%。体制补助收入1285万元固定性转移支付收入461万元加上上级转移支付收入上年结转收入调入预算稳定调节基金1814万元收入总计4149万元。

一般公共预算支出3632万元,为年度预算的94.5%减少6%。加上上解支出、结转下年支出、补充预算稳定调节基金517万元,支出总计4149万元。收支相抵,全镇一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入0万元为年度预算的0%2024年持平加上上级转移支付收入、上年结转专项转移支付收入上年结转收入146万元,收入总量146万元

全镇政府性基金支出108万元。为年度预算的100%增长272%。加上结转下年38万元,支出总量146元,收支相抵,全镇政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算

本镇无国有资本经营预算

)地方政府债务情况

本镇无地方债务

二、2025年落实人大决议和重点财政工作情况

(一)绩效管理,提升资金使用效益。

一是深化预算管理。严格落实党政机关过紧日子要求,坚持推进“零基预算”理念改进预算编制,提高预算安排精准度。二是开展固定资产管理工作积极开展资产盘点工作,对存量资产进行差异化登记核实,保证账实相符同时,有序推进资产盘活工作通过健全资产盘活方案,完善待盘活资产台账等方式对待盘活资产实施动态管理。全年累计办理资产确权5回收资金2.87万元。深化预算绩效目标管理。全面优化部门整体绩效目标及项目绩效目标编制工作做到事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效自评,保障预算绩效管理贯穿项目始终加强财会监督。结合审计、巡查工作成果开展对农村财务专项检查加强对各村(居)干部农村财务知识专题培训,进一步严肃财经纪律。是着力防风险守底线,严禁隐形债务增加。

(二)服务群众扎实推进民生实事

坚持方便群众、服务群众工作导向一是发放脱贫户、监测户产业到户奖补资金52万元,共发放惠民惠农资金46项,总金额达1627万元,受益3.5万人次。二是发放临时救助金55.33万元,发放“解三难”资金6.85万元。三是投资173万元安装太阳能路灯480盏、智慧太阳能路灯6盏、人行便道5公里、维修一批太阳能路灯方便了群众夜间出行。

三、2026年预算草案

2026年预算预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大二十届中全会精神,贯彻中央、市委、区委经济工作会议精神,强化稳进增效、除险固安、改革创新、惠民强企工作导向,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局。围绕镇党委工作要求切实兜牢三保底线,防范化解债务风险,确保财政运行平稳。集中财力抓好、办成一批重点实事,为不断开创乡村全面振兴新局面提供财力保障。

)全收支预算草

1.一般公共预算

全镇一般公共预算收入预期目标610万元增长41%,其中:税收收入576万元增加46%。加上体制补助收入1285万元、固定性转移支付收入461万元、页岩气资源税补助收入308万元、上年结转收入362万元、调入预算稳定调节基金132万元提前下达资金22万元,收入总量3180万元

全镇一般公共预算支出安排3045万元,加上上解上级支出3万元、债务还本支出0万元、安排预算稳定调解基金132万元,支出总量3180万元。其中镇本级重点支出安排情况如下:

——一般公共服务支出906万元。主要用于机关单位人员工资福利支出,人大、意识形态,党建群团、信访、维稳等。

——公共安全支出6万元。主要用于村社区门楼牌更换等支出。

——文化旅游体育与传媒支出86万元。主要用于持续推动公共文化场馆免费、低收费开放,开展流动文化进基层、文艺精品创作、文物保护。

——社会保障和就业支出561万元。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离退休人员健康休养及慰问、优抚优待、退役安置、特困和低保等困难群众社会救助等支出。

——卫生健康支出118万元。主要用于城乡居民基本医疗保险财政补助、职工医保清算财政承担、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生和重大公共卫生、计划生育奖励扶助和特别扶助政策等支出。

——节能环保支出18万元。主要用于污水处理及管网等设施运行、环境监测、林业生态保护和修复等支出。

——城乡社区支出311万元。主要用于市政管理运维、市政基础设施维修改造、绿化美化亮化场镇环境等支出。

——农林水支出741万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接、壮大农业特色主导产业、培育新型经营主体、支持农业生产社会化服务、农村综合改革、农村人居环境整治、农村户厕改造、耕地地力保护、森林防火、松材线虫病防控等支出。

——交通运输支出30万元。主要用于农村公路建设、农村公路养护及农村交通劝导员运行等支出

——资源勘探工业信息等支出23万元。主要用于更换国产电脑等支出。

——商业服务业等支出1万元。主要用于区县商贸企业达限纳统奖补培优壮大商贸市场主体等支出。

——住房保障支出116万元。主要用于城镇老旧小区改造及周边环境改善及配套基础设施改善、农村危旧房改造等支出。

——灾害防治及应急管理支出28万元。主要用于实施安全监管、自然灾害预防及应急演练等支出。

——预备费100万元,主要用于应对突发性、难以预测的事项支出。

上述支出中,涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转等支出,按照《预算法》第五十四条规定,已作相应安排。

2.政府性基金预算

全镇地方政府性基金预算收入预期目标0万元,增长0%。加上上级补助收入、上年结转收入、地方政府债券收入等38万元,收入总量38万元

全镇地方政府性基金预算支出安排38万元增长41%支出总量38万元

3.国有资本经营预算

本镇无国有资本经营预算

)地方政府债务还本付息安排

2026年,本镇无地方债务还本付息安排

四、2026年财政重点工作

(一)培植财源,提升财政综合实力

一是锚定财政收入目标,持续加强重点税源监控在稳定存量税源的同是,不断拓展增量税源。加大财政收入组织力度,实施依法征收、科学征收;二是积极推动国有资产、资金、资源盘活,加快资产变现,提升运营质效抢抓“十五五”开局、上级政策出台、城市副中心建设等窗口期,高频高效对接上级“十五五”规划、支出政策和资金投向,做好项目谋划储备和申报工作,为全镇发展建设争取更多政策、项目和资金。

(二)统筹调度,服务发展大局

一是优化财政支出结构,兜牢三保支出。严格落实过紧日子各项要求,大力压减一般性支出严控不必要支出。二是在兜牢三保支出的基础上,积极开展各项工作,切实保障改善民生,持续推动各项民生实事取得实质性进展。

(三)加强绩效,落实财政管理

落实财政体制改革要求,强化数字赋能。加快预算管理一体化运行,逐步实现财政资金全流程动态监控、预算项目全生命周期管理。完善预算绩效管理体系,推动预算和绩效深度融合,优化资源配置,提升财政资金使用绩效。

各位代表!我们将在镇党委的坚强领导下,主动接受镇人大的监督。认真听取各位代表的建议意见,唯实争先、拼搏奋进,以更加积极的态度,更加务实的作风,更加有为的担当,扎实做好财政各项工作


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