索引号: 11500383009338008D/2026-00013 发文字号:
发布机构: 永川区青峰镇 成文日期: 2026-08-13 发布日期: 2026-08-13
标题: 重庆市永川区青峰镇人民政府 2025年度部门决算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009338008D/2026-00013
发文字号:
发布机构: 永川区青峰镇
成文日期: 2026-08-13
发布日期: 2026-08-13
标题: 重庆市永川区青峰镇人民政府 2025年度部门决算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区青峰镇人民政府

2025年度部门决算公开

第一部分   重庆市永川区青峰镇人民政府

单位概况

一、职能职责

重庆市永川区青峰镇位于永川区城区中部,幅员面积49.13平方公里,户籍人口2.6万人,辖区5个行政村和1个社区。依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;负责党的建设、纪检、组织、宣传、网络安全与信息化、统战、社会工作、机构编制、人事、民宗侨台、人大、政协联络等工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置

青峰镇人民政府设置党政内设机构5个,依次为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位5个,分别是:新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法大队。

第二部分 重庆市永川区青峰镇人民政府

2025年度部门决算表


收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市永川区青峰镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,631.70

一、一般公共服务支出

945.53

二、政府性基金预算财政拨款收入

107.63

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

0.97

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

116.85

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

693.42



九、卫生健康支出

224.00



十、节能环保支出

34.86



十一、城乡社区支出

325.85



十二、农林水支出

898.80



十三、交通运输支出

107.33



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出

0.19



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

4.58



十九、住房保障支出

256.89



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

44.95



二十三、其他支出

85.13



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,739.33

本年支出合计

3,739.33

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

3,739.33

总计

3,739.33

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

单位:重庆市永川区青峰镇人民政府







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,739.33

3,739.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

945.53

945.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

902.22

902.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

722.97

722.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

179.25

179.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.87

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

1.87

1.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

25.10

25.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

20.66

20.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20139

社会工作事务

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013999

其他社会工作事务支出

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

116.85

116.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

116.85

116.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

116.85

116.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

693.42

693.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

112.50

112.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

109.86

109.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

17.52

17.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

社会组织管理

17.52

17.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

424.74

424.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

219.13

219.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

127.16

127.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

78.46

78.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.89

6.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

6.89

6.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

66.00

66.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

66.00

66.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

58.29

58.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

58.29

58.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

224.00

224.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

97.72

97.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

97.72

97.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

121.27

121.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

55.16

55.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

24.83

24.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.23

25.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

34.86

34.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110406

自然保护地

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

325.85

325.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

136.57

136.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

136.57

136.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

99.31

99.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

99.31

99.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

68.81

68.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

68.81

68.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

21.16

21.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21.16

21.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

898.80

898.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

344.62

344.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

287.25

287.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

43.46

43.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

34.34

34.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

32.54

32.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.32

12.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

3.55

3.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

8.49

8.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

38.54

38.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.54

5.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

467.63

467.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

129.02

129.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

338.61

338.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

107.33

107.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

107.33

107.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

101.94

101.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

5.08

5.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

256.89

256.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

147.40

147.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

37.19

37.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

110.21

110.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

109.49

109.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

109.49

109.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

44.95

44.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

21.85

21.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240104

灾害风险防治

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

7.87

7.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

10.24

10.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

85.13

85.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

74.01

74.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

74.01

74.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

11.12

11.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

11.12

11.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位重庆市永川区青峰镇人民政府





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,739.33

2,123.32

1,616.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

945.53

722.97

222.56

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

0.58

0.00

0.58

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

0.58

0.00

0.58

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

902.22

722.97

179.25

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

722.97

722.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

179.25

0.00

179.25

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.87

0.00

1.87

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

1.87

0.00

1.87

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

25.10

0.00

25.10

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

4.44

0.00

4.44

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

20.66

0.00

20.66

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.24

0.00

3.24

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.24

0.00

3.24

0.00

0.00

0.00

20139

社会工作事务

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

2013999

其他社会工作事务支出

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.97

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.97

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

0.97

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

116.85

111.85

5.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

116.85

111.85

5.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

116.85

111.85

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

693.42

534.60

158.81

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

112.50

109.86

2.64

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

109.86

109.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

17.52

0.00

17.52

0.00

0.00

0.00

2080206

社会组织管理

17.52

0.00

17.52

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

424.74

424.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

219.13

219.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

127.16

127.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

78.46

78.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.89

0.00

6.89

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

6.89

0.00

6.89

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

66.00

0.00

66.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

66.00

0.00

66.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.56

0.00

5.56

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.56

0.00

5.56

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

58.29

0.00

58.29

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

58.29

0.00

58.29

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

224.00

121.27

102.73

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

97.72

0.00

97.72

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

97.72

0.00

97.72

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

121.27

121.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

55.16

55.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

24.83

24.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

16.06

16.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.23

25.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.01

0.00

5.01

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

5.01

0.00

5.01

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

34.86

0.00

34.86

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

3.48

0.00

3.48

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

3.48

0.00

3.48

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

7.38

0.00

7.38

0.00

0.00

0.00

2110406

自然保护地

7.38

0.00

7.38

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

325.85

235.89

89.97

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

136.57

136.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

136.57

136.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

99.31

99.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

99.31

99.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

68.81

0.00

68.81

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

68.81

0.00

68.81

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

21.16

0.00

21.16

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21.16

0.00

21.16

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

898.80

287.25

611.55

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

344.62

287.25

57.37

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

287.25

287.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

1.81

0.00

1.81

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

43.46

0.00

43.46

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

34.34

0.00

34.34

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

32.54

0.00

32.54

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.32

0.00

12.32

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

3.55

0.00

3.55

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

0.28

0.00

0.28

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

8.49

0.00

8.49

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

38.54

0.00

38.54

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

33.00

0.00

33.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.54

0.00

5.54

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

467.63

0.00

467.63

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

129.02

0.00

129.02

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

338.61

0.00

338.61

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

1.35

0.00

1.35

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

1.35

0.00

1.35

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

107.33

0.00

107.33

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

107.33

0.00

107.33

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

101.94

0.00

101.94

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

5.08

0.00

5.08

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

0.31

0.00

0.31

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.19

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

0.19

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

0.19

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

4.58

0.00

4.58

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

4.58

0.00

4.58

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

4.58

0.00

4.58

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

256.89

109.49

147.40

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

147.40

0.00

147.40

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

37.19

0.00

37.19

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

110.21

0.00

110.21

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

109.49

109.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

109.49

109.49

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

44.95

0.00

44.95

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

21.85

0.00

21.85

0.00

0.00

0.00

2240104

灾害风险防治

3.74

0.00

3.74

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

7.87

0.00

7.87

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

10.24

0.00

10.24

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

9.30

0.00

9.30

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

13.80

0.00

13.80

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

5.80

0.00

5.80

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

85.13

0.00

85.13

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

74.01

0.00

74.01

0.00

0.00

0.00

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

74.01

0.00

74.01

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

11.12

0.00

11.12

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

11.12

0.00

11.12

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市永川区青峰镇人民政府




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,631.70

一、一般公共服务支出

945.53

945.53



二、政府性基金预算财政拨款

107.63

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

0.97

0.97





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

116.85

116.85





八、社会保障和就业支出

693.42

693.42





九、卫生健康支出

224.00

224.00





十、节能环保支出

34.86

34.86





十一、城乡社区支出

325.85

304.70

21.16




十二、农林水支出

898.80

897.45

1.35




十三、交通运输支出

107.33

107.33





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出

0.19

0.19





十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

4.58

4.58





十九、住房保障支出

256.89

256.89





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

44.95

44.95





二十三、其他支出

85.13


85.13




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,739.33

本年支出合计

3,739.33

3,631.70

107.63


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,739.33

总计

3,739.33

3,631.70

107.63


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市永川区青峰镇人民政府


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,631.70

2,123.32

1,508.38

201

一般公共服务支出

945.53

722.97

222.56

20101

人大事务

6.00

0.00

6.00

2010108

代表工作

6.00

0.00

6.00

20102

政协事务

0.58

0.00

0.58

2010205

委员视察

0.58

0.00

0.58

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

902.22

722.97

179.25

2010301

行政运行

722.97

722.97

0.00

2010302

一般行政管理事务

179.25

0.00

179.25

20106

财政事务

2.00

0.00

2.00

2010602

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

20111

纪检监察事务

1.87

0.00

1.87

2011199

其他纪检监察事务支出

1.87

0.00

1.87

20132

组织事务

25.10

0.00

25.10

2013202

一般行政管理事务

4.44

0.00

4.44

2013299

其他组织事务支出

20.66

0.00

20.66

20138

市场监督管理事务

3.24

0.00

3.24

2013816

食品安全监管

3.24

0.00

3.24

20139

社会工作事务

2.52

0.00

2.52

2013999

其他社会工作事务支出

2.52

0.00

2.52

20140

信访事务

2.00

0.00

2.00

2014004

信访业务

2.00

0.00

2.00

204

公共安全支出

0.97

0.00

0.97

20402

公安

0.97

0.00

0.97

2040220

执法办案

0.97

0.00

0.97

207

文化旅游体育与传媒支出

116.85

111.85

5.00

20701

文化和旅游

116.85

111.85

5.00

2070109

群众文化

116.85

111.85

5.00

208

社会保障和就业支出

693.42

534.60

158.81

20801

人力资源和社会保障管理事务

112.50

109.86

2.64

2080150

事业运行

109.86

109.86

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.64

0.00

2.64

20802

民政管理事务

17.52

0.00

17.52

2080206

社会组织管理

17.52

0.00

17.52

20805

行政事业单位养老支出

424.74

424.74

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

219.13

219.13

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

127.16

127.16

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

78.46

78.46

0.00

20808

抚恤

6.89

0.00

6.89

2080899

其他优抚支出

6.89

0.00

6.89

20810

社会福利

66.00

0.00

66.00

2081006

养老服务

66.00

0.00

66.00

20811

残疾人事业

5.56

0.00

5.56

2081199

其他残疾人事业支出

5.56

0.00

5.56

20820

临时救助

58.29

0.00

58.29

2082001

临时救助支出

58.29

0.00

58.29

20828

退役军人管理事务

1.92

0.00

1.92

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.92

0.00

1.92

210

卫生健康支出

224.00

121.27

102.73

21001

卫生健康管理事务

97.72

0.00

97.72

2100199

其他卫生健康管理事务支出

97.72

0.00

97.72

21011

行政事业单位医疗

121.27

121.27

0.00

2101101

行政单位医疗

55.16

55.16

0.00

2101102

事业单位医疗

24.83

24.83

0.00

2101103

公务员医疗补助

16.06

16.06

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.23

25.23

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.01

0.00

5.01

2101506

医疗保障经办事务

5.01

0.00

5.01

211

节能环保支出

34.86

0.00

34.86

21101

环境保护管理事务

3.48

0.00

3.48

2110199

其他环境保护管理事务支出

3.48

0.00

3.48

21103

污染防治

24.00

0.00

24.00

2110301

大气

24.00

0.00

24.00

21104

自然生态保护

7.38

0.00

7.38

2110406

自然保护地

7.38

0.00

7.38

212

城乡社区支出

304.70

235.89

68.81

21201

城乡社区管理事务

136.57

136.57

0.00

2120104

城管执法

136.57

136.57

0.00

21202

城乡社区规划与管理

99.31

99.31

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

99.31

99.31

0.00

21205

城乡社区环境卫生

68.81

0.00

68.81

2120501

城乡社区环境卫生

68.81

0.00

68.81

213

农林水支出

897.45

287.25

610.20

21301

农业农村

344.62

287.25

57.37

2130104

事业运行

287.25

287.25

0.00

2130106

科技转化与推广服务

1.81

0.00

1.81

2130108

病虫害控制

2.50

0.00

2.50

2130119

防灾救灾

1.50

0.00

1.50

2130122

农业生产发展

7.00

0.00

7.00

2130135

农业生态资源保护

1.09

0.00

1.09

2130199

其他农业农村支出

43.46

0.00

43.46

21302

林业和草原

34.34

0.00

34.34

2130205

森林资源培育

32.54

0.00

32.54

2130234

林业草原防灾减灾

1.80

0.00

1.80

21303

水利

12.32

0.00

12.32

2130305

水利工程建设

3.55

0.00

3.55

2130306

水利工程运行与维护

0.28

0.00

0.28

2130399

其他水利支出

8.49

0.00

8.49

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

38.54

0.00

38.54

2130505

生产发展

33.00

0.00

33.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.54

0.00

5.54

21307

农村综合改革

467.63

0.00

467.63

2130701

对村级公益事业建设的补助

129.02

0.00

129.02

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

338.61

0.00

338.61

214

交通运输支出

107.33

0.00

107.33

21401

公路水路运输

107.33

0.00

107.33

2140104

公路建设

101.94

0.00

101.94

2140110

公路和运输安全

5.08

0.00

5.08

2140112

公路运输管理

0.31

0.00

0.31

216

商业服务业等支出

0.19

0.00

0.19

21602

商业流通事务

0.19

0.00

0.19

2160299

其他商业流通事务支出

0.19

0.00

0.19

220

自然资源海洋气象等支出

4.58

0.00

4.58

22001

自然资源事务

4.58

0.00

4.58

2200199

其他自然资源事务支出

4.58

0.00

4.58

221

住房保障支出

256.89

109.49

147.40

22101

保障性安居工程支出

147.40

0.00

147.40

2210105

农村危房改造

37.19

0.00

37.19

2210108

老旧小区改造

110.21

0.00

110.21

22102

住房改革支出

109.49

109.49

0.00

2210201

住房公积金

109.49

109.49

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

44.95

0.00

44.95

22401

应急管理事务

21.85

0.00

21.85

2240104

灾害风险防治

3.74

0.00

3.74

2240106

安全监管

7.87

0.00

7.87

2240199

其他应急管理支出

10.24

0.00

10.24

22406

自然灾害防治

9.30

0.00

9.30

2240601

地质灾害防治

0.30

0.00

0.30

2240699

其他自然灾害防治支出

9.00

0.00

9.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

13.80

0.00

13.80

2240703

自然灾害救灾补助

5.80

0.00

5.80

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

0.00

8.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市永川区青峰镇人民政府




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,771.93

302

商品和服务支出

264.96

310

资本性支出


30101

基本工资

370.34

30201

办公费

135.98

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

156.42

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

244.68

30204

手续费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30205

水费

7.50

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

418.16

30206

电费

19.50

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

219.13

30207

邮电费

25.81

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

127.16

30208

取暖费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

79.98

30209

物业管理费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

6.59

30211

差旅费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

12.21

30212

因公出国(境)费用


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

109.49

30213

维修(护)费


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

16.06

30214

租赁费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

11.70

30215

会议费

5.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

86.44

30216

培训费

4.73

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30217

公务接待费

6.32

31022

无形资产购置


30302

退休费


30218

专用材料费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30224

被装购置费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30225

专用燃料费


31201

资本金注入


30305

生活补助

68.95

30226

劳务费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30227

委托业务费

3.02

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

13.98

30228

工会经费

12.08

31205

利息补贴


30308

助学金


30229

福利费

9.46

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

3.50

30231

公务用车运行维护费

5.16

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30239

其他交通费用

30.41

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30240

税金及附加费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30299

其他商品和服务支出


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





307

债务利息及费用支出


39909

经常性赠与





30701

国内债务付息


39910

资本性赠与





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用














人员经费合计

1,858.36

公用经费合计

264.96

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市永川区青峰镇人民政府





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

107.63

107.63

0.00

107.63

0.00

212

城乡社区支出

0.00

21.16

21.16

0.00

21.16

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

21.16

21.16

0.00

21.16

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

21.16

21.16

0.00

21.16

0.00

213

农林水支出

0.00

1.35

1.35

0.00

1.35

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

1.35

1.35

0.00

1.35

0.00

2137201

移民补助

0.00

1.35

1.35

0.00

1.35

0.00

229

其他支出

0.00

85.13

85.13

0.00

85.13

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

74.01

74.01

0.00

74.01

0.00

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

0.00

74.01

74.01

0.00

74.01

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

11.12

11.12

0.00

11.12

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

11.12

11.12

0.00

11.12

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市永川区青峰镇人民政府


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位重庆市永川区青峰镇人民政府



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

150.65

(一)支出合计

11.47

11.47

(一)行政单位

150.65

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

5.16

5.16

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

2)公务用车运行维护费

5.16

5.16

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

6.32

6.32

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

6.32

3.机要通信用车

2

其中:外事接待费


4.应急保障用车


2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

92

(一)政府采购支出合计

232.66

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

19.57

6.国内公务接待人次(人)

878

2.政府采购工程支出

213.09

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

231.77

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

231.55

二、会议费

5.00



三、培训费

6.54



四、差旅费




备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2025年度部门整体绩效自评表

2025年度项目绩效自评表1

2025年度项目绩效自评表2

2025年度项目绩效自评表3

重庆市永川区青峰镇人民政府

项目绩效自评结果汇总表

第三部分 重庆市永川区青峰镇人民政府

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3739.33万元。较上年减少140.36万元,下降3.62%主要原因是工程已于往年完工,年中追加指标较上年度减少。

数据组成是:2025年初结转和结余0.00万元,本年收入3739.33万元使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。本年支出3739.33万元结余分配0.00万元年末结转和结余0.00万元

(一)本年收入情况。2025年度收入3739.33万元较上年减少140.36万元,下降3.62%主要原因是工程已于往年完工,年中追加指标较上年度减少。其中:财政拨款收入3739.33万元,占比100.0%

(二)本年支出情况。2025年度支出3739.33万元较上年减少140.36万元,下降3.62%主要原因是工程已于往年完工,年中追加指标较上年度减少。其中:基本支出2123.32万元,占比56.8%;项目支出1616.01万元,占比43.2%

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收、支总计为3739.33万元。较上年减少140.36万元,下降3.62%。主要原因是工程已于往年完工,年中追加指标较上年度减少。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   (一)情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元本年收入3631.70万元本年支出3631.70万元年末结转结余0.00本年支出较上年减少219.04万元,下降5.69%。主要原因是工程已于往年完工,年中追加指标较上年度减少完成年初预算数的125.69%主要原因是年中追加指标,如临时救助等项目,相关经费增加

一般公共预算财政拨款支出主要用途

一般公共服务支出945.53万元,占比26.0%完成年初预算数的116.74%主要原因是本年度新进公务员3名,退休1名,相关经费增加。

公共安全支出0.97万元,占比0.0%完成年初预算数的13.32%主要原因是本年度形势稳定,全民反诈专项行动补助资金、门楼牌更换补助使用减少。

文化旅游体育与传媒支出116.85万元,占比3.2%完成年初预算数的114.38%主要原因是本年度新进2名事业人员,相关经费增加。

社会保障就业支出693.42万元,占比19.1%完成年初预算数的164.60%主要原因是年中追加困难群众临时救助资金、优抚对象解三难补助资金等。

卫生健康支出224.00万元,占比6.2%完成年初预算数的213.70%主要原因是年中追加社会保障专项资金等。

节能环保支出34.86万元,占比1.0%完成年初预算数的258.61%主要原因是年中追加农村黑臭水体清零区县创建资金等。

城乡社区支出304.70万元,占比8.4%完成年初预算数的99.31%主要原因是场镇清扫保洁支出较往年减少

农林水支出897.45万元,占比24.7%完成年初预算数的111.73%主要原因是年中追加一事一议太阳能路灯资金及产业发展奖补资金等。

交通运输支出107.33万元,占比3.0%完成年初预算数的155.87%主要原因是追加农村公路建设以奖代补资金等。

商业服务业等支出0.19万元,占比0.0%完成年初预算数的52.78%主要原因是区县商贸企业达限纳统奖补资金为半年一付,相应资金结转下年支付

自然资源海洋气象等支出4.58万元,占比0.1%完成年初预算数的100.00%主要原因是上年结转的自然灾害救灾资金已于本年度支付完毕。

住房保障支出256.89万元,占比7.1%完成年初预算数的219.19%主要原因是年中追加老旧小区改造资金等。

灾害防治及应急管理支出44.95万元,占比1.2%完成年初预算数的132.13%主要原因是年中追加自然灾害救灾资金等。

(二)基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出2123.32万元。

其中:

人员经费1858.36万元较上年增加268.44万元,增长16.88%主要原因是本年度新进公务员3名,退休1名,事业人员5名,相关经费增加。完成年初预算数的121.09%主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费264.96万元较上年增加27.95万元,增长11.79%主要原因是本年度新进公务员3名,退休1名,事业人员5名,相关经费增加。完成年初预算数的98.36%主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元本年收入107.63万元年支出107.63万元年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加78.68万元,增长271.78%主要原因是年中追加指标,相关经费增加;完成年初预算数的396.57%主要原因是年中追加指标,相关经费增加。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计11.47万元完成年初预算数的51.02%主要原因是本年度厉行节约,“三公”经费减少。较上年支出数减少7.28万元,下降38.83%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(二)具体支出情况

因公出国(境)费用0.00万元完成年初预算数的0%主要是因为本单位未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元完成年初预算数的0%因为本单位公务用车购置安排支出

公务车运行维护费5.16万元较上年减少0.09万元,下降1.71%;完成年初预算数的64.5%主要因为厉行节约、对公务车辆运行维护费严格把控。

公务接待费6.32万元较上年减少7.18万元,下降53.19%完成年初预算数的43.65%主要因为本年度厉行节约,公务接待活动减少,公务接待费减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组0人;公务用车购置0公务车保有量为2辆;国内公务接待92批次878其中:国内外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次0人。2025年本单位人均接待费71.96车均购置费0万元车均维护费2.58万元。

七、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出5.00万元较上年增加0.87万元,增长21.07%主要原因是本年度多次召开大气污染防治会议,会议费相应增加。本年度培训费支出6.54万元较上年增加1.5万元,增长29.76%主要原因是本年度新进公务员3名,退休1名,事业人员5名,相关经费增加。本年度差旅费支出0.00万元较上年无变化,主要原因是本单位未发生差旅费。

(二)机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出150.65万元机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数增加9.29万元,增长6.57%主要原因是本年度新进公务员3名,相关经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20251231单位共有车辆2其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0辆。

单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额232.66万元其中:政府采购货物支出19.57万元政府采购工程支出213.09万元政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额231.77,占比政府采购支出总额的99.6%其中:授予小微企业合同金额231.55万元,占比政府采购支出总额的99.5%。主要用于采购办公设备及政府采购工程

八、单位绩效情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和100个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1616.01万元

(二)部门绩效评价情况

具体内容详见附件中《2025年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区青峰镇人民政府项目绩效自评结果汇总表》2025年度项目支出预算绩效自评表1》、《2025年度项目支出预算绩效自评表2》、《2025年度项目支出预算绩效自评表3》。

(三)财政绩效评价情况

本单位2025年不涉及开展重点绩效评价的项目。

九、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,以及使用专用结余安排支出的资金

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

陈薏年 023-49626005

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