索引号: 11500383009338243D/2026-00020 发文字号:
发布机构: 永川区红炉镇 成文日期: 2026-08-21 发布日期: 2026-08-21
标题: 重庆市永川区红炉镇新时代文明实践中心决算公开说明及公开报表
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009338243D/2026-00020
发文字号:
发布机构: 永川区红炉镇
成文日期: 2026-08-21
发布日期: 2026-08-21
标题: 重庆市永川区红炉镇新时代文明实践中心决算公开说明及公开报表
主题分类: 财政
有效性:

一、单位基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

(二)机关运行经费情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)政府采购支出情况说明

五、2025年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

绩效自评结果

重点绩效评价结果

六、专业名词解释

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

机构运行信息表

重庆市永川区红炉镇新时代文明实践中心

2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市永川区红炉镇新时代文明实践服务中心属重庆

市永川区红炉镇人民政府下属事业单位。以“开展新时代文明实践服务,促进社会文明”为宗旨。主要职责是:负责新时代文明实践活动开展、健康生产生活方式倡导、社会文明风气培育、网格管理事务;负责指导村(居)民自治的事务性工作等。具体如下:

1.负责新时代文明实践、精神文明建设活动的策划和

开展。

2.负责文明家庭、文明单位、文明村镇的创建。

3.负责倡导健康的生产生活方式,发挥村规民约积极作用,普及科学知识,推进移风易俗,破除大操大办、铺张浪费等陈规陋习。

4.负责培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

5.负责新时代文明实践志愿者队伍建设、管理。

6.负责网格管理有关事务。推动政府管理、村(居)民自治以及群众团体、社会组织、“两企三新”、志愿者服务等融入网格管理;负责网格划分与调整、网格员队伍建设与管理的事务性工作,牵头建立网格之间多跨事项的协调处理机制,指导网格管理日常工作,培训网格员工作业务等。

7.负责指导村(居)民委员会建立健全并落实民主选举、民主决策、民主管理、民主监督以及村规民约等自治制度,指导村(居)民自治的相关事务性工作。

8.负责办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项。

9.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。

10.协助基层治理综合指挥室、党的建设办公室完成有关事务性工作任务。

11 完成镇党委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位内设机构1个。机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为142.35万元。收、支与年度相比,增加79.42万元,增长126.20%主要原因是因机构改革导致人员增加,相应经费增加。

1.收入情况。2025年度收入合计142.35万元,年度相比,增加79.42万元,增长126.20%主要原因是因机构改革导致人员增加,相应经费增加。其中:财政拨款收入142.35万元,占比100.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度支出合计142.35万元较上年增加79.42万元,增长126.20%主要原因是本年度补发了事业人员超额绩效。其中:基本支出142.35万元,占100.00%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2024年度相比,无增减,主要原因是本单位无结转结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为142.35万元。较上年增加79.42万元,增长126.20%主要原因是因机构改革导致人员增加,相应经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入142.35万元。较上年增加79.42万元,增长126.20%主要原因是因机构改革导致人员增加,相应经费增加。完成年初预算数的109.42%主要原因是年中追加补发事业人员超额绩效工资此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出142.35万元年度相比,增加79.42万元,增长126.20%主要原因因机构改革导致人员增加,相应经费增加。完成年初预算数的109.42%主要原因是年中追加补发事业人员超额绩效工资

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

(1)社会保障就业支出130.92万元,占比92.0%完成年初预算数的110.76%主要原因是因机构改革导致人员增加,相应经费增加

2卫生健康支出5.83万元,占比4.1%完成年初预算数的92.83%主要原因是社会保障缴费较年初预算数减少

3住房保障支出5.61万元,占比3.9%完成年初预算数的100.00%主要原因是年初预算已于本年度全部支出

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,年度相比,无增减,主要原因是本单位无结转结余

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出142.35万元。

其中:

人员经费123.68万元,年度相比,增加70.02万元,增长130.49%主要原因是因机构改革导致人员增加,相应经费增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费18.67万元较上年增加9.39万元,增长101.19%主要原因是因机构改革导致人员增加,相应经费增加。公用经费用途主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是本单位与政府机关合署办公,年初未预算“三公”经费。较上年支出数无增减,主要原因是本单位与政府机关合署办公,年初未预算“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2025年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国、出支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2025年度未发生因公出国(境)费支出较上年支出数无增减,主要原因是本单位2025年度未发生因公出国(境)费支出

公务车购置费0.00万元,主要用于购买公务费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无公务用车购置安排较上年支出数无增减,主要原因是本单位未发生公务用车购置费用

公务车运行维护费0.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无公务车较上年支出数无增减,主要原因是本单位无公务车

公务接待费0.00万元,主要原因是本单位与政府机关合署办公,公务接待费在本级列支

(三)“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,年度相比,无增。本年度培训费支出0.26万元较上年增加.11万元,增长73.33%主要原因是是因机构改革导致人员增加,相应经费增加。本年度差旅费支出0.00万元较上年无变化

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20251231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2025年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2025年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求我单位0个项目开展了绩效自 评,涉及财政拨款项目支出0万元

绩效自评结果

本单位未开展单位绩效评价

重点绩效评价结果

本单位2025年不涉及开展重点绩效评价的项目


  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

胡依芳023-61163036



收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市永川区红炉镇新时代文明实践服务中心


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

142.35

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

130.92



九、卫生健康支出

5.83



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

5.61



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

142.35

本年支出合计

142.35

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

142.35

总计

142.35

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

单位:重庆市永川区红炉镇新时代文明实践服务中心







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

142.35

142.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

130.92

130.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

114.42

114.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

114.42

114.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位重庆市永川区红炉镇新时代文明实践服务中心





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

142.35

142.35

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

130.92

130.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

114.42

114.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

114.42

114.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市永川区红炉镇新时代文明实践服务中心




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

142.35

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

130.92

130.92





九、卫生健康支出

5.83

5.83





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

5.61

5.61





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

142.35

本年支出合计

142.35

142.35



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一、一般公共预算财政拨款







二、政府性基金预算财政拨款







三、国有资本经营预算财政拨款







总计

142.35

总计

142.35

142.35



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市永川区红炉镇新时代文明实践服务中心


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

142.35

142.35

0.00

208

社会保障和就业支出

130.92

130.92

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

114.42

114.42

0.00

2080150

事业运行

114.42

114.42

0.00

20805

行政事业单位养老支出

16.50

16.50

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.00

11.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.50

5.50

0.00

210

卫生健康支出

5.83

5.83

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.83

5.83

0.00

2101102

事业单位医疗

3.74

3.74

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.02

1.02

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.07

1.07

0.00

221

住房保障支出

5.61

5.61

0.00

22102

住房改革支出

5.61

5.61

0.00

2210201

住房公积金

5.61

5.61

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市永川区红炉镇新时代文明实践服务中心




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

123.68

302

商品和服务支出

18.67

310

资本性支出


30101

基本工资

27.22

30201

办公费

16.80

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

3.77

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30204

手续费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30205

水费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

63.88

30206

电费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.00

30207

邮电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

5.50

30208

取暖费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

3.74

30209

物业管理费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30211

差旅费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.31

30212

因公出国(境)费用


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

5.61

30213

维修(护)费


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

1.02

30214

租赁费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

0.64

30215

会议费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30216

培训费

0.26

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30217

公务接待费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30218

专用材料费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30224

被装购置费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30225

专用燃料费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30226

劳务费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30227

委托业务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30228

工会经费

0.93

31205

利息补贴


30308

助学金


30229

福利费

0.68

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30231

公务用车运行维护费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30239

其他交通费用


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30240

税金及附加费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30299

其他商品和服务支出


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





307

债务利息及费用支出


39909

经常性赠与





30701

国内债务付息


39910

资本性赠与





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用














人员经费合计

123.68

公用经费合计

18.67

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市永川区红炉镇新时代文明实践服务中心





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市永川区红炉镇新时代文明实践服务中心


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位重庆市永川区红炉镇新时代文明实践服务中心



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计



(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

0.26



四、差旅费




备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部