索引号: 11500383009338243D/2026-00019 发文字号:
发布机构: 永川区红炉镇 成文日期: 2026-08-21 发布日期: 2026-08-21
标题: 重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)2025年度决算公开说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009338243D/2026-00019
发文字号:
发布机构: 永川区红炉镇
成文日期: 2026-08-21
发布日期: 2026-08-21
标题: 重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)2025年度决算公开说明
主题分类: 财政
有效性:

一、单位基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

(二)机关运行经费情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)政府采购支出情况说明

五、2025年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

(二)单位绩效评价情况

(三)财政绩效评价情况

六、专业名词解释

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

机构运行信息表

2025年度单位整体绩效自评表

2025年度二级项目绩效自评表1

2025年度二级项目绩效自评表2

2025年度二级项目绩效自评表3

重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)项目绩效自评结果汇总表

重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)

2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生 产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作, 抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组 织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设, 地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个  人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠  纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家 财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(二)机构设置

红炉镇人民政府设置党政内设机构5个,即:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2832.20万元。较上年减少397.22万元,下降12.30%,主要原因是本年度农林水支出和城乡社区支出减少。

1.收入情况。2025年度收入合计2832.20万元较上年减少397.22万元,下降12.30%,主要原因是本年度农林水支出和城乡社区支出减少。其中:财政拨款收入2832.20万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度支出合计2832.20万元,年度相比,减少397.22万元,下降12.30%主要原因是本年度农林水支出和城乡社区支出减少。其中:基本支出1082.93万元,占比38.2%;项目支出1749.27万元,占比61.8%;经营支出0.00万元,占比0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元,年度相比,无增减主要原因是本单位无结转结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2832.20万元。较上年减少397.22万元,下降12.30%主要原因是是本年度农林水支出和城乡社区支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入2793.84万元本年支出2793.84万元年末结转结余0.00本年支出较上年减少406.33万元,下降12.70%主要原因是本年度农林水支出和城乡社区支出减少。完成年初预算数的107.49%主要原因是年中追加了项目收入此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出2793.84万元,年度相比,减少406.33万元,下降12.70%主要原因是本年度农林水支出和城乡社区支出减少。完成年初预算数的107.49%主要原因是年中追加了项目收入

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出1198.52万元,占比42.9%完成年初预算数的109.20%,主要原因是本年度新进公务员2名,增人增资,相应费用增加。

2)公共安全支出33.09万元,占比1.2%完成年初预算数的96.92%主要原因是2025年全民反诈专项行动补助资金未使用完,结转到下年

3)文化旅游体育与传媒支出1.95万元,占比0.1%完成年初预算数的105.41%主要原因年中追镇街综合文化服务中心免费开放资金

4)社会保障就业支出461.45万元,占比16.5%完成年初预算数的180.86%主要原因年中追加以下资金:2024年第四季度及2025年第一、二季度乡村公路养护补助资金2025年临时救助资金,调整下达退役军人改革和发展资金,严重精神障碍患者监护人以奖代补奖励资金以及社区工作者报酬资金。

5)卫生健康支出73.52万元,占比2.6%完成年初预算数的92.23%主要原因是一次性疫情防控财政补助资金未使用支付。

6)节能环保支出1.60万元,占比0.1%完成年初预算数的18.63%主要原因是农村黑臭水体清零区县创建资金未支付完毕。

7)城乡社区支出80.00万元,占比2.9%完成年初预算数的266.67%,主要原因是年中追加乡村公路养护补助资金及小城镇基础设施建设资金。

8)农林水支出619.28万元,占比22.2%完成年初预算数的77.87%主要原因是村级公益事业建设一事一议财政奖补资金及2024年林业草原改革发展资金未支付完毕。

9)交通运输支出157.04万元,占比5.6%完成年初预算数的2077.25%主要原因是追加2025年农村公路建设以奖代补资金

10)资源勘探信息等支出19.64万元,占比0.7%完成年初预算数的100.00%,较年初预算数无增

11商业服务业等支出0.16万元,占比0.0%完成年初预算数的100.00%较年初预算数无增减

11住房保障支出112.88万元,占比4.0%完成年初预算数的153.22%主要原因是中追城镇老旧小区改造资金2025年农村低收入群体无房户住房租赁补贴资金、2025年农村低收入群体农村危房改造补助资金。

12灾害防治及应急管理支出34.72万元,占比1.2%完成年初预算数的90.23%主要原因是调整下达中央自然灾害救灾资金较年初预算数支付较少及2025年地质灾害防治资金未支付使用。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,年度相比,无增减,主要原因是本单位2025年度无年终结转结余

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出1082.93万元。

其中:

人员经费940.16万元,年度相比,增加109.11万元,上升13.13%主要原因是本年度新招聘入职两名公务员以及正常人员调薪,增人增资人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费142.77万元,年度相比,增加6.26万元,上升4.58%,主要原因是单位人员增加,相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收38.36万元,年度相比,增加9.11万元,上升31.14%主要原因是增加了偿还拖欠企业账款及农村公路养护补助等上级专项资金本年支出38.36万元,年度相比,增加9.11万元,上升31.14%,主要原因是本年度相比上年度增加了偿还拖欠企业账款及农村公路养护补助上级专项资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出共计12.69万元完成年初预算数的60.43%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“ 三公”经费较上年支出数减少6.9万元,下降35.21%,主要原因是本单位厉行节约,严格压减相关费用支出,始终坚持“过紧日子”思想,减少“ 三公”经费支出

(二)“三公”经费分项支出情况

2025年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国、出支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2025年度未发生因公出国(境)费支出较上年支出数无增减,主要原因是单位未发生因公出国(境)费用

公务车购置费0.00万元,主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无公务用车购置安排较上年支出数无增减,主要原因是本单位未发生公务车购置费

公务车运行维护费7.84万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减较上年支出数减少0.16万元,主要原因是本单位缩减开支,减少公务车运行维护费用支出。

公务接待费4.85万元,主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等完成年初预算数的37.31%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制配餐人数较上年支出数减少6.74万元,下降58.17%,主要原因是缩减开支,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降

(三)“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待162批次972人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本单位人均接待费49.85车均购置费0万元车均维护费3.92万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出9.58万元较上年增加1.26万元,增长15.14%主要原因本年度增加了“百村联盟”乡村振兴培训会及平安稳定信访工作研判会议费。本年度培训费支出4.02万元较上年减少0.18万元,下降4.29%主要原因是缩减开支,减少培训费用支出。本年度差旅费支出3.07万元较上年增加0.41万元,增长15.41%主要原因是本单位本年度有新招聘人员需要外出考察。

(二)机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出142.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数增加6.26万元,增长4.59%,主要原因是本年度新招聘入职2名公务员,1名参公人员全部转入政府本机核算。相应机关运行经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20251231单位共有车辆2其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0辆。

单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额22.81万元其中:政府采购货物支出20.80万元政府采购工程支出0.00万元政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额20.80,占比政府采购支出总额的91.2%其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占比政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采办公用电脑及政府采购工程等

五、2025年度预算绩效管理情况说明

2025年我镇加强预算绩效管理。全面推进绩效管理与预算编制、执行监控、财会监督等持续深度融合,提升财政资金使用绩效。确保专项资金依法依规、专款专用,发挥资金最大效益。

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织部门本级对78个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出2209万元。

(二)单位绩效评价情况

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

胡依芳023-61163036


收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,793.84

一、一般公共服务支出

1,198.52

二、政府性基金预算财政拨款收入

38.36

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

33.09

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

1.95

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

461.45



九、卫生健康支出

73.52



十、节能环保支出

1.60



十一、城乡社区支出

113.72



十二、农林水支出

619.28



十三、交通运输支出

157.04



十四、资源勘探工业信息等支出

19.64



十五、商业服务业等支出

0.16



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

112.88



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

34.72



二十三、其他支出

4.64



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,832.20

本年支出合计

2,832.20

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,832.20

总计

2,832.20

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

单位:重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,832.20

2,832.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,198.52

1,198.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,145.33

1,145.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

643.44

643.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

495.90

495.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.81

2.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

2.81

2.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

36.84

36.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

16.53

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

20.31

20.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20139

社会工作事务

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013999

其他社会工作事务支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

33.09

33.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

25.50

25.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

25.50

25.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

461.45

461.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

73.22

73.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

社会组织管理

73.22

73.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

312.91

312.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.60

84.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

105.51

105.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

122.79

122.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.71

5.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.71

5.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

49.66

49.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

49.66

49.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

73.52

73.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

69.26

69.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

40.08

40.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.35

7.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

21.83

21.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

113.72

113.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

33.72

33.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

33.72

33.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

619.28

619.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

39.87

39.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

6.13

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

29.75

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

54.75

54.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

45.43

45.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

8.64

8.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

30.04

30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

24.50

24.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.54

5.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

489.27

489.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

489.27

489.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

157.04

157.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

157.04

157.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

150.97

150.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

6.07

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

19.64

19.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业

19.64

19.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150516

工程建设及运行维护

19.64

19.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

112.88

112.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

55.55

55.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

29.54

29.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57.33

57.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

57.33

57.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

34.72

34.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

6.36

6.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

21.84

21.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,832.20

1,082.93

1,749.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,198.52

643.44

555.08

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.80

0.00

5.80

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.80

0.00

5.80

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,145.33

643.44

501.90

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

643.44

643.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

495.90

0.00

495.90

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.28

0.00

0.28

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

0.28

0.00

0.28

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

1.90

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

1.90

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.81

0.00

2.81

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

2.81

0.00

2.81

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

36.84

0.00

36.84

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

16.53

0.00

16.53

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

20.31

0.00

20.31

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.24

0.00

3.24

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.24

0.00

3.24

0.00

0.00

0.00

20139

社会工作事务

2.32

0.00

2.32

0.00

0.00

0.00

2013999

其他社会工作事务支出

2.32

0.00

2.32

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

33.09

0.00

33.09

0.00

0.00

0.00

20402

公安

7.58

0.00

7.58

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

7.58

0.00

7.58

0.00

0.00

0.00

20406

司法

25.50

0.00

25.50

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

25.50

0.00

25.50

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.95

0.00

1.95

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1.95

0.00

1.95

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

1.95

0.00

1.95

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

461.45

312.91

148.55

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

73.22

0.00

73.22

0.00

0.00

0.00

2080206

社会组织管理

73.22

0.00

73.22

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

312.91

312.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.60

84.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

105.51

105.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

122.79

122.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

9.30

0.00

9.30

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

9.30

0.00

9.30

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.71

0.00

5.71

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.71

0.00

5.71

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

49.66

0.00

49.66

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

49.66

0.00

49.66

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

4.36

0.00

4.36

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.36

0.00

4.36

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

73.52

69.26

4.26

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

69.26

69.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

40.08

40.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.35

7.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

21.83

21.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.26

0.00

4.26

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

4.26

0.00

4.26

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

113.72

0.00

113.72

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

33.72

0.00

33.72

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

33.72

0.00

33.72

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

619.28

0.00

619.28

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

39.87

0.00

39.87

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

6.13

0.00

6.13

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

29.75

0.00

29.75

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

54.75

0.00

54.75

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

45.43

0.00

45.43

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

0.68

0.00

0.68

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

8.64

0.00

8.64

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5.35

0.00

5.35

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

5.35

0.00

5.35

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

30.04

0.00

30.04

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

24.50

0.00

24.50

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.54

0.00

5.54

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

489.27

0.00

489.27

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

489.27

0.00

489.27

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

157.04

0.00

157.04

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

157.04

0.00

157.04

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

150.97

0.00

150.97

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

6.07

0.00

6.07

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

19.64

0.00

19.64

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业

19.64

0.00

19.64

0.00

0.00

0.00

2150516

工程建设及运行维护

19.64

0.00

19.64

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

112.88

57.33

55.55

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

55.55

0.00

55.55

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

26.01

0.00

26.01

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

29.54

0.00

29.54

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57.33

57.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

57.33

57.33

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

34.72

0.00

34.72

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

6.52

0.00

6.52

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

3.02

0.00

3.02

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

6.36

0.00

6.36

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

0.36

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

21.84

0.00

21.84

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

11.84

0.00

11.84

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.64

0.00

4.64

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4.64

0.00

4.64

0.00

0.00

0.00

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

4.64

0.00

4.64

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,793.84

一、一般公共服务支出

1,198.52

1,198.52



二、政府性基金预算财政拨款

38.36

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

33.09

33.09





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

1.95

1.95





八、社会保障和就业支出

461.45

461.45





九、卫生健康支出

73.52

73.52





十、节能环保支出

1.60

1.60





十一、城乡社区支出

113.72

80.00

33.72




十二、农林水支出

619.28

619.28





十三、交通运输支出

157.04

157.04





十四、资源勘探工业信息等支出

19.64

19.64





十五、商业服务业等支出

0.16

0.16





十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

112.88

112.88





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

34.72

34.72





二十三、其他支出

4.64


4.64




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,832.20

本年支出合计

2,832.20

2,793.84

38.36


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一、一般公共预算财政拨款







二、政府性基金预算财政拨款







三、国有资本经营预算财政拨款







总计

2,832.20

总计

2,832.20

2,793.84

38.36


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,793.84

1,082.93

1,710.91

201

一般公共服务支出

1,198.52

643.44

555.08

20101

人大事务

5.80

0.00

5.80

2010108

代表工作

5.80

0.00

5.80

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,145.33

643.44

501.90

2010301

行政运行

643.44

643.44

0.00

2010302

一般行政管理事务

495.90

0.00

495.90

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

0.00

6.00

20105

统计信息事务

0.28

0.00

0.28

2010505

专项统计业务

0.28

0.00

0.28

20106

财政事务

1.90

0.00

1.90

2010699

其他财政事务支出

1.90

0.00

1.90

20111

纪检监察事务

2.81

0.00

2.81

2011199

其他纪检监察事务支出

2.81

0.00

2.81

20132

组织事务

36.84

0.00

36.84

2013202

一般行政管理事务

16.53

0.00

16.53

2013299

其他组织事务支出

20.31

0.00

20.31

20138

市场监督管理事务

3.24

0.00

3.24

2013816

食品安全监管

3.24

0.00

3.24

20139

社会工作事务

2.32

0.00

2.32

2013999

其他社会工作事务支出

2.32

0.00

2.32

204

公共安全支出

33.09

0.00

33.09

20402

公安

7.58

0.00

7.58

2040220

执法办案

7.58

0.00

7.58

20406

司法

25.50

0.00

25.50

2040699

其他司法支出

25.50

0.00

25.50

207

文化旅游体育与传媒支出

1.95

0.00

1.95

20701

文化和旅游

1.95

0.00

1.95

2070109

群众文化

1.95

0.00

1.95

208

社会保障和就业支出

461.45

312.91

148.55

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.30

0.00

6.30

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.30

0.00

6.30

20802

民政管理事务

73.22

0.00

73.22

2080206

社会组织管理

73.22

0.00

73.22

20805

行政事业单位养老支出

312.91

312.91

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.60

84.60

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

105.51

105.51

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

122.79

122.79

0.00

20808

抚恤

9.30

0.00

9.30

2080899

其他优抚支出

9.30

0.00

9.30

20811

残疾人事业

5.71

0.00

5.71

2081199

其他残疾人事业支出

5.71

0.00

5.71

20820

临时救助

49.66

0.00

49.66

2082001

临时救助支出

49.66

0.00

49.66

20828

退役军人管理事务

4.36

0.00

4.36

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.36

0.00

4.36

210

卫生健康支出

73.52

69.26

4.26

21011

行政事业单位医疗

69.26

69.26

0.00

2101101

行政单位医疗

40.08

40.08

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.35

7.35

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

21.83

21.83

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.26

0.00

4.26

2101506

医疗保障经办事务

4.26

0.00

4.26

211

节能环保支出

1.60

0.00

1.60

21101

环境保护管理事务

1.50

0.00

1.50

2110199

其他环境保护管理事务支出

1.50

0.00

1.50

21103

污染防治

0.10

0.00

0.10

2110302

水体

0.10

0.00

0.10

212

城乡社区支出

80.00

0.00

80.00

21203

城乡社区公共设施

50.00

0.00

50.00

2120303

小城镇基础设施建设

50.00

0.00

50.00

21205

城乡社区环境卫生

30.00

0.00

30.00

2120501

城乡社区环境卫生

30.00

0.00

30.00

213

农林水支出

619.28

0.00

619.28

21301

农业农村

39.87

0.00

39.87

2130108

病虫害控制

2.00

0.00

2.00

2130119

防灾救灾

1.50

0.00

1.50

2130122

农业生产发展

6.13

0.00

6.13

2130135

农业生态资源保护

0.49

0.00

0.49

2130199

其他农业农村支出

29.75

0.00

29.75

21302

林业和草原

54.75

0.00

54.75

2130205

森林资源培育

45.43

0.00

45.43

2130213

执法与监督

0.68

0.00

0.68

2130234

林业草原防灾减灾

8.64

0.00

8.64

21303

水利

5.35

0.00

5.35

2130399

其他水利支出

5.35

0.00

5.35

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

30.04

0.00

30.04

2130505

生产发展

24.50

0.00

24.50

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.54

0.00

5.54

21307

农村综合改革

489.27

0.00

489.27

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

489.27

0.00

489.27

214

交通运输支出

157.04

0.00

157.04

21401

公路水路运输

157.04

0.00

157.04

2140104

公路建设

150.97

0.00

150.97

2140110

公路和运输安全

6.07

0.00

6.07

215

资源勘探工业信息等支出

19.64

0.00

19.64

21505

工业和信息产业

19.64

0.00

19.64

2150516

工程建设及运行维护

19.64

0.00

19.64

216

商业服务业等支出

0.16

0.00

0.16

21602

商业流通事务

0.16

0.00

0.16

2160299

其他商业流通事务支出

0.16

0.00

0.16

221

住房保障支出

112.88

57.33

55.55

22101

保障性安居工程支出

55.55

0.00

55.55

2210105

农村危房改造

26.01

0.00

26.01

2210108

老旧小区改造

29.54

0.00

29.54

22102

住房改革支出

57.33

57.33

0.00

2210201

住房公积金

57.33

57.33

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

34.72

0.00

34.72

22401

应急管理事务

6.52

0.00

6.52

2240106

安全监管

3.02

0.00

3.02

2240199

其他应急管理支出

3.50

0.00

3.50

22406

自然灾害防治

6.36

0.00

6.36

2240601

地质灾害防治

0.36

0.00

0.36

2240699

其他自然灾害防治支出

6.00

0.00

6.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

21.84

0.00

21.84

2240703

自然灾害救灾补助

11.84

0.00

11.84

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

0.00

10.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

805.11

302

商品和服务支出

142.77

310

资本性支出


30101

基本工资

160.43

30201

办公费

6.89

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

113.99

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

220.45

30204

手续费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30205

水费

2.51

31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30206

电费

15.84

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.60

30207

邮电费

22.71

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

105.51

30208

取暖费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

40.08

30209

物业管理费

14.39

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

6.24

30211

差旅费

1.24

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

3.93

30212

因公出国(境)费用


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

57.33

30213

维修(护)费

10.91

31012

拆迁补偿


30114

医疗费

7.35

30214

租赁费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

5.19

30215

会议费

9.58

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

135.05

30216

培训费

2.12

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30217

公务接待费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30218

专用材料费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30224

被装购置费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30225

专用燃料费


31201

资本金注入


30305

生活补助

107.61

30226

劳务费

3.23

31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30227

委托业务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

21.66

30228

工会经费

5.57

31205

利息补贴


30308

助学金


30229

福利费

4.39

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

5.78

30231

公务用车运行维护费

7.84

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30239

其他交通费用

27.31

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30240

税金及附加费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30299

其他商品和服务支出

8.25

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





307

债务利息及费用支出


39909

经常性赠与





30701

国内债务付息


39910

资本性赠与





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用














人员经费合计

940.16

公用经费合计

142.77

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

38.36

38.36

0.00

38.36

0.00

212

城乡社区支出

0.00

33.72

33.72

0.00

33.72

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

33.72

33.72

0.00

33.72

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

33.72

33.72

0.00

33.72

0.00

229

其他支出

0.00

4.64

4.64

0.00

4.64

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

4.64

4.64

0.00

4.64

0.00

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

0.00

4.64

4.64

0.00

4.64

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

142.77

(一)支出合计

12.69

12.69

(一)行政单位

142.77

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

7.84

7.84

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

2)公务用车运行维护费

7.84

7.84

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

4.85

4.85

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

4.85

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

162

(一)政府采购支出合计

22.81

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

20.80

6.国内公务接待人次(人)

972

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

2.00

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

20.80

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

9.58



三、培训费

4.02



四、差旅费

3.07



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年度单位整体绩效自评表

单位:万元

项目名称:

重庆市永川区红炉镇人民政府整体监控

项目编码:

50011800025P000089

自评总分:

95.69

项目主管部门:

909-重庆市永川区红炉镇人民政府

财政归口处室:

018-基层财政事务中心

部门联系人:

简奉阳

联系电话:

15923985559

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

3351.38

4148.78

3669.36




其中:财政拨款

3351.38

4148.78

3669.36

88.44

10

8.84

一般公共预算

3349.57

4101.35

3631

88.53



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.党建:收集和听取群众对所公开事项的意见和建议,及时反馈,促进社会公正、稳定,加强文明劝导,促进社会和谐、文明有秩序,增强道德意识,遵守社会公德。2.经济发展:根据区委区府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务:按照上级要求结合本镇工作实际,认真贯彻落实。4.公共管理:全力抓好场镇市容环境秩序管理,抓好集中整治和重点整治,确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5.公共安全:切实抓好本辖区平安稳定工作,充实社会治安综合治理队伍;做好节日期间安全稳定工作,确保辖区社会稳定。

1.党建:收集和听取群众对所公开事项的意见和建议,及时反馈,促进社会公正、稳定,加强文明劝导,促进社会和谐、文明有秩序,增强道德意识,遵守社会公德。2.经济发展:根据区委区府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务:按照上级要求结合本镇工作实际,认真贯彻落实。4.公共管理:全力抓好场镇市容环境秩序管理,抓好集中整治和重点整治,确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5.公共安全:切实抓好本辖区平安稳定工作,充实社会治安综合治理队伍;做好节日期间安全稳定工作,确保辖区社会稳定。

1.党建:一是培养入党积极分子12人,发展预备党员5名,开展发展对象培训1期;二是抓好基层党组织建设,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,召开党委理论学习中心组11次、读书班1期、专题研讨5次,讲授专题党课11场次、警示教育23场次。调整5名村(社区)党组织书记,完成软弱涣散党组织整顿,基层党组织战斗力进一步提升;三是开展领导读书班1期,专题研讨5期,召开“百炼成钢?红炉干部讲堂”3期,青年干部座谈会1期,返乡大学生座谈会1次。2.经济发展:经济运行总体平衡,2025年,全镇地区生产总值实现16.4亿元,规上工业生产总值11亿元,固定资产投资5810万元,社会消费品零售总额1730万元,全口径税收1.78亿元,镇本级税收1022万元。3.公共服务:坚持党建引领,深化党建、林业、地灾等多网格融合,拓展充实N力量376名,解决群众诉求和化解风险隐患1052件。完成各村2025年农业补贴和种粮大户支持保护补贴申报,涉及惠民补贴资金220.85万元。兜牢社会保障,加强重点人群帮扶,累计发放城乡低保、困难人员临时救助等资金776.5万元。加强“一老一小”关爱,办好社区老年食堂,月均服务老人超1500人次。坚持办好“留守儿童暑期课堂”公益托管班,持续开展“莎姐守未”专项行动,惠及困难儿童300人次。全面落实稳岗就业政策,开展“春风送岗”系列活动,发放创业贷款、灵活就业补贴等410.9万元,新增就业362人。积极开展医保筹资,城乡居民医疗保险参保率达100%。加强退役军人服务保障,开展“解三难”帮扶及慰问17余万元。4.公共管理:扎实推进乡村垃圾专项整治行动,加快环卫设施更新维护。全面完成11个严重破损钩臂式垃圾箱的维修工作,更换场镇各类井盖22个,更换各类破损市政设施143件;顺利完成红石村肖家大院、会龙桥便民服务中心等5处生活垃圾分类集中投放点的标准化改造。持续推进交通建设,铺设人行便道5公里,强化159.18公里“四好农村路”日常养护,安装太阳能路灯428盏,切实保障群众出行安全畅通。继续常态化开展农村人居环境整治和乡村治理积分兑换制度,镇村干部每月下村检查人居环境问题,限期整改,加大整改情况监督核实,截至目前已整改人居环境问题1700余个,兑换积分产品2500余份。完成2025年红炉镇农村户厕改造155户申报、验收等。5.公共安全:定期开展大排查大整治大执法行动,检查企业438家(次),排查整改安全隐患362条,处罚金0.75万元,约谈2家企业主要负责人和安全管理人员10人次。联合开展交通安全执法78次,纠违674人次,处罚金16720元。不断增强应急处置能力,编制“风险一张图”挂图作战,排查风险点位315个,整合接入无人机、监控等设备1800余个,常态化开展森林防火、防汛、地灾防治、消防等应急演练,同时督促指导辖区各企业结合生产实际开展专项应急演练,以演促练、以练提能,切实提升了应急队伍的快速响应、协同配合和应急处置能力。牢固树立风险防范意识,扎实开展“平安红炉”建设工作。坚持平安信访稳定工作月研判制度,党政领导召开专题研判会11次,党委会听取专题汇报11次;坚持领导干部巡回接访制度,党政领导班子到村社区接访11次,收集解决群众诉求30件;坚持重点人群动态更新机制,全量全域完成1轮次全镇信访、邪教、“一老一小”、四类重点人员、融冰暖心关注人员摸排建档,9本台账全覆盖重点管理服务对象555名;坚持常态化治安巡逻制度,开展大巡逻大排查大走访8次,校园周边环境整治7次;部署阶段性工作重点坚持矛盾纠纷月排查机制,对未化解的一般性矛盾纠纷每月排查上报,台账化管理、清单式销号,截止目前累计收集矛盾纠纷88件,已化解82件。攻坚化解信访积案1件,信访率同比下降35.7%,未发生到市进京走访事件。全镇安全生产形势平稳,社会大局和谐稳定。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率

%

=

100

100

0

100

8

8


发生重大安全事件件数

0

0

0

100

8

8


全年预算支出执行率

%

80

88.44

10.55

100

8

8


乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率

%

100

100

0

100

8

8


政府采购占一般公共预算的比率

%

1

0.6

40

0

2

0

厉行节约,压缩政府采购等项目支出。

政府采购中小微企业占比

%

80

100

25

100

5

5

办公电脑全是在中小微企业采购。

“三公”经费比上年增长比例

%

0

0

0

100

3

3


场镇日常管理考核得分

80

78.5

1.87

81.3

8

6.5


流域横向生态保护补偿金

0

240000

0

100

8

8

因水质不达标,流域横向生态保护补偿24万元。

“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率

%

100

100

0

100

8

8


社保等公共服务按时办结率

%

80

100

25

100

8

8

2025年为群众办理各类事项4165件,办结4165件,办结率达100%。

信访案件按期办结率

%

80

100

25

100

6

6

2025年信访案件18件,已办结18件,按期办结率达100%。

社会治理水平改善情况


定性

有效改善

1

0

100

5

5


政府公信力改善情况


定性

有效改善

1

0

100

5

5


辖区居民对党委政府履职效能的满意度

%

90

92

2.22

100

10

10


总体说明

2025年度二级项目绩效自评表1

单位:万元

项目名称:

环卫经费

项目编码:

50011822T000002026878

自评总分:

99.98

项目主管部门:

909-重庆市永川区红炉镇人民政府

财政归口科室

018-基层财政事务中心

部门联系人

陈进

联系电话

13896014100

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

30

104

103.81




其中:财政拨款

30

104

103.81

99.82

10

9.98

一般公共预算

30

104

103.81

99.82



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

该项目主要是对辖区内6个场镇范围的清扫保洁、垃圾清运、绿化管护等服务面积约138952平方米;15个公厕清扫保洁、5个村农村垃圾清运、市政设施日常维护管理等。通过该项目,改善老旧小区居民的居住环境,实现公厕运行良好,城乡社区环境卫生进一步改善。

该项目主要是对辖区内6个场镇范围的清扫保洁、垃圾清运、绿化管护等服务面积约138952平方米;15个公厕清扫保洁、5个村农村垃圾清运、市政设施日常维护管理等。通过该项目,改善老旧小区居民的居住环境,实现公厕运行良好,城乡社区环境卫生进一步改善。

一是通过政府购买服务委托金旺达劳务公司完成全镇清扫保洁工作,按每月考核得分拨付服务费;二是金旺达公司安排24人到镇做好镇辖区内4个社区、5个行政村、3个农贸市场、15个公厕、农村公路旁清洁卫生的清扫和垃圾清运工作,以改善提升场镇市容市貌,保证红炉人民群众有一个干净、明亮的生活环境。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

保障正常运转公厕个数

15

15

0

100

15

15


清扫保洁服务面积

平方米

138952

138952

0

100

20

20


服务项目验收合格率

%

90

99

10

100

15

15

全年平均验收合格率约99%

提供就业岗位

22

24

9.09

100

15

15

实际清扫保洁人数24人

辖区内场镇清扫保洁覆盖率

%

100

100

0

100

15

15


群众满意度

%

90

92

2.22

100

10

10

调查问卷结果满意达92%

总体说明

2025年度二级项目绩效自评表2

单位:万元

项目名称:

村居食品药品安全协管员补助

项目编码:

50011824T000004516641

自评总分:

100.00

项目主管部门:

909-重庆市永川区红炉镇人民政府

财政归口处室:

018-基层财政事务中心

部门联系人:

陈浪

联系电话:

18375807767

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0

3.24

3.24




其中:财政拨款

0

3.24

3.24

100

10

10

一般公共预算

0

3.24

3.24

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过发放村(居)食品药品兼职协管员补助,保障当年食品药品工作顺利推进,防范食品药品安全事故发生。

通过发放村(居)食品药品兼职协管员补助,保障当年食品药品工作顺利推进,防范食品药品安全事故发生。

一是加强食品药品宣传和检查,全年通过发放宣传单、张贴宣传画、悬挂横幅等方式组织开展食品药品安全知识活动10次,到辖区内学校、企业、超市、药房、餐馆、敬老院等单位进行食品药品检查12次,发现问题8个,已全部按检查要求整改落实;二是按标准及时足额发放9名食品药品兼职协管员补贴,保证补助发放及时率达100%,激发其工作积极性,保障2025年食品药品工作的顺利开展,使食品药品安全工作得到有效防范,全镇无食品药品安全事故发生。  

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

补助发放足额率

%

100

100

0

100

10

10


补助兼职协管员人数

9

9

0

100

20

20


发现食品安全事件报告及时率

%

98

100

2.04

100

10

10


补助发放及时率

%

100

100

0

100

10

10


食品药品安全知识知晓率

%

95

95

0

100

10

10


重大食品药品安全事故发生率

%

0

0

0

100

10

10


每年每人补助标准

/年

3600

3600

0

100

20

20


总体说明

2025年度二级项目绩效自评表3

单位:万元

项目名称:

临时救助资金

项目编码:

50011824T000004512485

自评总分:

97.53

项目主管部门:

909-重庆市永川区红炉镇人民政府

财政归口处室:

018-基层财政事务中心

部门联系人:

周蕾

联系电话:

18302366899

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

25.93

65.93

49.66




其中:财政拨款

25.93

65.93

49.66

75.33

10

7.53

一般公共预算

25.93

65.93

49.66

75.33



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷和困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助,帮助其度过难关。

对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷和困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助,帮助其度过难关。

2025年,我们聚焦遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭及个人,扎实开展临时救助工作,为困难群众提供应急性、过渡性帮扶,助力其顺利渡过难关。全年累计救助临时救助对象220人,严格落实救助对象精准识别要求,精准识别率达100%,确保救助资源精准滴灌至真正有需求的群众。同时,严格执行救助政策公开公示制度,及时对救助对象、救助标准、救助金额等信息进行公示,确保救助工作公开、公平、公正,并按时足额发放救助金,切实将党和政府的温暖送到困难群众手中,不仅为困境群众带去了生活的希望与温暖,也进一步扩大了临时救助政策的知晓度和影响力,推动政策落地生根、深入人心。该项目属持续性工作,结余资金主要用于保障后期符合临时救助人员补助的及时发放。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

符合临时救助政策人员足额保障率

%

95

100

5.26

100

20

20


临时救助对象识别精准度

%

100

100

0

100

20

20


临时救助发放及时率

%

100

100

0

100

20

20


临时救助事项公示率

%

100

100

0

100

15

15


临时救助政策知晓率

%

90

92

2.22

100

15

15


符合临时救助政策人员足额保障率

%

95

100

5.26

100

20

20


临时救助对象识别精准度

%

100

100

0

100

20

20


临时救助发放及时率

%

100

100

0

100

20

20


临时救助事项公示率

%

100

100

0

100

15

15


总体说明

重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)项目绩效自评结果汇总表

2025年度)





序号

项目名称

金额(万元)

自评得分

1

社区工作者报酬

73.22

100

2

土地指标跨省域调剂收入安排支出

0.49

100

3

区县商贸企业达限纳统奖补资金

0.16

100

4

农村公路安保奖补资金

0.22

100

5

区人大代表补选工作经费

3.00

100

6

动物防疫相关资金

2.00

90

7

激励资金

13.00

100

8

高校毕业生三支一扶计划补助

6.30

100

9

森林植被恢复费

11.25

100

10

纪检监察工作经费

2.81

100

11

农村交通安全劝导站日常运行补助

6.07

100

12

市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

14.54

85.84

13

基层党组织活动经费

10.23

97.9

14

中央和市级农业防灾减灾资金

1.50

100

15

农村低收入群体农村危房改造补助资金

15.80

100

16

偿还拖欠企业账款

4.64

100

17

城乡居民医保筹资工作经费

4.26

100

18

村干部报酬

81.42

100

19

退役军人事务改革和发展资金

4.36

100

20

村干部经济责任专项审计资金

4.00

100

21

门楼牌更换补助资金

6.64

100

22

提前下达2024年基层治理平安及法制建设奖补资金

25.50

100

23

2023年河长制工作经费

4.79

85

24

2023年城镇老旧小区改造资金

29.54

100

25

农村危旧房整治资金

16.50

100

26

严重精神障碍患者监护人以奖代补奖励资金

5.71

100

27

村社区干部误工补助(统发)

139.34

100

28

党群服务中心建设补助资金

3.40

100

29

提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金预算(产业到户奖补项目)

10.00

96

30

专项调查补助经费

0.28

100

31

人大代表活动经费

2.80

100

32

森林植被恢复和森林管护资金

39.50

90

33

预备费

9.12

81

34

永财建[2023]29号调整下达中央自然灾害救灾资金(上级)

8.78

10

35

疫情防控财政补助

17.24

90

36

2023年渝事好商量协商平台运行补助资金

1.00

90

37

一事一议财政奖补资金

183.14

81.33

38

市场运行服务专项资金

0.30

60

39

渝事好商量协商平台运行补助资金

0.50

90

40

农业相关转移支付资金

0.50

50

41

培优壮大商贸市场主体资金

0.20

40

42

通组公路检测资金

1.26

90

43

农村低收入群体无房户住房租赁补贴

2.59

20

44

解决特殊疑难信访问题补助资金

2.00

90

45

水利发展资金

9.74

70

46

2023年选调生到村工作补助资金

3.83

90.07

47

农村黑臭水体清零区县创建资金

7.09

90.14

48

河长制工作经费

7.52

75.75

49

公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助

6.85

92.85

50

林业草原改革发展资金

39.32

82.95

51

自然灾害救灾资金

60.78

89.23

52

国土变更调查遥感监测非粮化图斑整改处置资金

4.61

44.44

53

全民反诈专项行动补助资金

2.00

94.71

54

中央农业防灾救灾和水利救灾资金

4.00

65

55

2023年自然灾害救灾资金

10.00

76

56

财政管理经费

25.00

96

57

安全监管执法车辆租赁及运行经费

4.70

96.42

58

永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费(上级)

15.13

96.75

59

优抚对象解三难补助

12.97

82.17

60

农村乱占耕地专项整治试点项目资金

9.60

97.5

61

临时救助资金

65.93

97.53

62

乡村公路养护补助

42.79

97.88

63

网格化服务管理补助

28.28

78.2

64

林业发展改造资金

26.25

63.23

65

中央生猪牛羊调出大县奖励资金

5.00

98.27

66

非公经济和社会组织党组织工作经费

2.52

64.93

67

农村公路以奖代补

160.73

89.38

68

综合管理事务

408.00

92.58

69

村社区其他经费

274.64

99.78

70

环卫经费

104.00

99.98

71

政策性人员支出

52.87

100

72

森林防火项目补助

10.30

100

73

衔接推进乡村振兴补助资金

5.50

70

74

镇街基层财务人员培训补助

1.90

100

75

2023年河道清漂专项资金

1.50

100

76

遗属补助

3.00

100

77

930项目

19.64

100

78

村居食品药品安全协管员补助

3.24

100


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