| 索引号: | 11500383009338243D/2026-00017 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区红炉镇 | 成文日期: | 2026-08-21 | 发布日期: | 2026-08-21 |
| 标题: | 重庆市永川区红炉镇产业发展服务中心决算公开说明及公开报表 | ||||
| 主题分类: | 财政 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383009338243D/2026-00017 | ||||
| 发文字号: | |||||
| 发布机构: | 永川区红炉镇 | ||||
| 成文日期: | 2026-08-21 | ||||
| 发布日期: | 2026-08-21 | ||||
| 标题: | 重庆市永川区红炉镇产业发展服务中心决算公开说明及公开报表 | ||||
| 主题分类: | 财政 | ||||
| 有效性: | |||||
目 录
重庆市永川区红炉镇产业发展服务中心2025年度决算公开说明
重庆市永川区何埂镇产业发展服务中心属重庆市永川区红炉镇人民政府下属事业单位。以“开展产业发展服务、促进产业经济发展”为宗旨。主要职责是:负责产业培育、产业项目储备、产业结构调整事务、产业化经验指导;负责农业服务、林业服务、水利服务、旅游服务、科技推广;负责脱贫攻坚巩固、乡村振兴有关工作等。具体如下:
1.负责产业发展规划编制和实施的相关事务性工作。
2.负责开展产业项目的许可、论证、开发、包装、储备、立项、实施等相关事务性工作。
3.负责产业结构调整、产业化经营指导的相关性工作。
4.负责产业发展指标监测、信息收集与分析应用;推广应用产业经济领域的新产品、新设备、新技术;协调解决产业发展的重点、热点、难点问题。
5.负责为政府开展产业经济指标统计、调度、考核等工作提供综合服务,促进各类产业协调发展。
6.负责农业、林业、水利等领域的资源保护、基本建设、投入品使用、污染防治、灾害防治、科技推广等。
7.负责落实帮扶政策,完善帮扶机制,指导扶贫项目资产管理,开展防止返贫动态监测,巩固脱贫攻坚成果。
8.负责贯彻落实乡村振兴政策法规,牵头组织实施乡村振兴战略规划,牵头推进乡村振兴相关工作;负责农村人居环境整治工作。
9.负责牵头开展石笋山等景区产业服务。
10.负责办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项。
11.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
12.协助经济发展办公室完成有关事务性工作任务。
13.完成镇党委、政府交办的其他工作。
本单位内设机构1个。机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。
2025年度收、支总计均为298.19万元。收、支与上年度相比,增加217.31万元,增长268.68%,主要原因是本年度因机构调整,本单位人员增加10名,相关收入、支出费用增加。
1.收入情况。2025年度收入合计298.19万元,与上年度相比,增加217.31万元,增长268.68%,主要原因是本年度本年度因机构调整,本单位人员增加10名,相关费用增加。
其中:财政拨款收入298.19万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2025年度支出合计298.19万元,与上年度相比,增加217.31万元,增长268.68%,主要原因是本年度本年度因机构调整,本单位人员增加10名,相关费用增加。
其中:基本支出298.19万元,占100.00%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元,与上年度相比,无增减,主要原因是本单位无结转结余。
2025年度财政拨款收、支总计均为298.19万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加217.31万元,增长268.68%,主要原因是本年度本年度因机构调整,本单位人员增加10名,相关费用增加。
1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入298.19万元,与上年度相比,增加217.31万元,增长268.68%。主要原因是本年度因机构调整,本单位人员增加10名,相关费用增加。完成年初预算数的116.59%,主要原因是年中追加补发了事业单位人员超额绩效工资。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出298.19万元,与上年度相比,增加217.31万元,增长268.68%。主要原因是本年度本年度因机构调整,本单位人员增加10名,相关费用增加。完成年初预算数的116.59%,主要原因是年中追加补发了事业单位人员超额绩效工资。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)社会保障和就业支出33.31万元,11.2%,完成年初预算数的100.00%,主要原因是年初预算已于本年度全部支出。
(2)卫生健康支出12.65万元,占比4.2%,完成年初预算数的100.00%,主要原因是年初预算已于本年度全部支出。
(3)农林水支出240.63万元,占比80.7%,完成年初预算数的121.41%,主要原因是本年度补发了 2023 年、2024 年两年超额绩效。
(4)住房保障支出住房保障支出11.60万元,占比3.9%,完成年初预算数的100.00%,主要原因是年初预算已于本年度全部支出。
3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年度相比,无增减,主要原因是本单位无结转结余。
2025年度一般公共财政拨款基本支出298.19万元。
其中:
人员经费263.17万元,与上年度相比,增加191.97万元,增长269.62%,主要原因是本单位因机构改革及新招聘入职有人员变动,新增人员 10 名,本年人员经费明显增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费35.02万元,与上年度相比,增加25.34万元,增长261.78%,主要原因是本单位因机构改革及新招聘入职有人员变动,新增人员 10 名,本年公用经费明显增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2025年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是本单位与政府机关合署办公,年初未预算“三公”经费。较上年支出数无增减,主要原因是本单位与政府机关合署办公,年初未预算“三公”经费。
2025年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国、出境支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2025年度未发生因公出国(境)费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2025年度未发生因公出国(境)费支出。
公务用车购置费0.00万元,主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无公务用车购置安排。较上年支出数无增减,主要原因是本单位未发生公务用车购置费用。
公务用车运行维护费0.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无公务车。较上年支出数无增减,主要原因是本单位无公务车。
公务接待费0.00万元,主要原因是本单位与政府机关合署办公,公务接待费在本级列支。
2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.76万元,较上年增加.52万元,增长216.67%,主要原因是因机构改革及新招聘入职有人员变动,新增人员 10 名,本年相关经费明显增加。本年度差旅费支出0.00万元,较上年无变化,主要原因是本年度未产生差旅费用。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围范围之内。
截至2025年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
2025年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2025年度预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位0个项目开展了绩效自 评,涉及财政拨款项目支出0万元。
本单位2025年不涉及开展重点绩效评价的项目。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
胡依芳 023-61163036
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位:重庆市永川区红炉镇产业发展服务中心 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
298.19 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
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|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
33.31 | |
|
九、卫生健康支出 |
12.65 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
240.63 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
11.60 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
298.19 |
本年支出合计 |
298.19 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
298.19 |
总计 |
298.19 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位:重庆市永川区红炉镇产业发展服务中心 |
公开02表 | ||||||||
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单位:万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
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合计 |
298.19 |
298.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.31 |
33.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.31 |
33.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
240.63 |
240.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
240.63 |
240.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
240.63 |
240.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市永川区红炉镇产业发展服务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
298.19 |
298.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.31 |
33.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.31 |
33.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
240.63 |
240.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
240.63 |
240.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
240.63 |
240.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:重庆市永川区红炉镇产业发展服务中心 |
公开04表 | |||||
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单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
298.19 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
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四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
33.31 |
33.31 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
240.63 |
240.63 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
11.60 |
11.60 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
298.19 |
本年支出合计 |
298.19 |
298.19 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
298.19 |
总计 |
298.19 |
298.19 |
||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:重庆市永川区红炉镇产业发展服务中心 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
298.19 |
298.19 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.31 |
33.31 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.31 |
33.31 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
240.63 |
240.63 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
240.63 |
240.63 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
240.63 |
240.63 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市永川区红炉镇产业发展服务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
263.17 |
302 |
商品和服务支出 |
35.02 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.37 |
30201 |
办公费 |
30.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.67 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30204 |
手续费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
138.78 |
30206 |
电费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.21 |
30207 |
邮电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.10 |
30208 |
取暖费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.74 |
30209 |
物业管理费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30211 |
差旅费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.71 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
11.60 |
30213 |
维修(护)费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.70 |
30214 |
租赁费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.30 |
30215 |
会议费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30216 |
培训费 |
0.76 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30217 |
公务接待费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30218 |
专用材料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30224 |
被装购置费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30225 |
专用燃料费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30226 |
劳务费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30227 |
委托业务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30228 |
工会经费 |
1.93 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30229 |
福利费 |
1.53 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30240 |
税金及附加费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
263.17 |
公用经费合计 |
35.02 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市永川区红炉镇产业发展服务中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:重庆市永川区红炉镇产业发展服务中心 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位:重庆市永川区红炉镇产业发展服务中心 |
单位:万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
(一)行政单位 |
|||
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
|||
|
(2)公务用车运行维护费 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|||
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
|
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
||
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
0.76 |
||
|
四、差旅费 |
— |
|||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
