索引号: 1150038300933826X0/2026-00002 发文字号:
发布机构: 永川区板桥镇 成文日期: 2026-02-08 发布日期: 2026-02-08
标题: 重庆市永川区板桥镇人民政府2026年部门预算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 1150038300933826X0/2026-00002
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发布机构: 永川区板桥镇
成文日期: 2026-02-08
发布日期: 2026-02-08
标题: 重庆市永川区板桥镇人民政府2026年部门预算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区板桥镇人民政府2026

部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市永川区板桥镇人民政府位于永川区城区北部,幅员面70.7平方公里,户籍人4.1万人,辖11个行政1个社区。镇人民政府是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助村民委员会和社区居委会开展组织建设、制度建设和其工作;负责本辖区村、社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)部门构成

本单位内设机构5个,各机构规范简称依次为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算事业单位5个,分别是:新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算6584.27万元,其中:一般公共预算拨6477.08万元,政府性基金预算拨款107.19万元,国有资本经营预算拨0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入2025增加1787.06万元,主要是一般公共预算拨款增加1753.15万元,原因主要是上年结转项目资金提前下达专项转移支付资金以及预算项目预备费等预算资金增加政府性基金预算拨款增33.91万元原因主要是上年结转项目资金增加。

  (二)支出预算:2026年年初预算6584.27万元,其中:一般公共服务支939.66万元,公共安全支1.97万元,文化旅游体育与传媒支113.29万元,社会保障和就业支出636.5万元,卫生健康支120.21万元,节能环保支出28.78万元,城乡社区支出437.56万元,农林水支出4071.56万元,商业服务业等支出0.5万元,自然资源海洋气象等支出16.62万元,住房保障支出118.51万元,灾害防治及应急管理支出2.25万元,其他支出87万元,上解上级支8 万元、预留支出1.86万元;支出比2025增加1787.06万元,主要是基本支出减少9.31万元,项目支出增加1796.37万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入6477.08万元,一般公共预算财政拨款支出6477.08万元,比2025增加1753.15万元。其中:基本支1995.58万元,主要用于保障重庆市永川区板桥镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年减少9.31万元,主要原因是在职人员减少;项目支出4481.5万元,主要用于村(社区)人员及运转保障经费支出;环卫经费支出;遗属补助支出;综合行政管理事务支出; 预备费;困难群众临时救助、自然灾害救灾支出;优抚对象“解三难”补助支出;农村一事一议建设支出;食品药品安全协管员支出,网格化服务支出;河长制经费支出;老旧小区改造支出;公路养护补助支出;农房整治提升支出等重点工作,比 2025增加1762.46万元,主要原因是上年结转一般公共预算的项目资金由上年1608.34万元增加为今年的2694.64万元,增加额为1086.3元,提前下达专项转移支付资金由上年47.9万元增加到今年724万元,增加额为676.1万元,本级项目预算中预备费支出由上年的66万元增加为今年的87万元,增加额为21万元。

  2026 年政府性基金预算财政拨款收入107.19万元,政府性基金预算支出107.19万元,主要用于乡村公路养护补助、传统村落保护发展补助和地质灾害避险搬迁补助等重点工作,比2025年增加33.91万元,主要原因是上年结转项目资金有所增加。

四、“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算20万元,比2025减少3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平主要原因是暂未安排因公出国(境)公务活动;公务接待费12万元,2025减少3万元,主要原因是压减公务接待费年初预算;公务用车运行维护费8万元,2025持平,主要原因是公务用车保有数量为2按照统一定额标准预算;公务用车购置费0万元,与2025年持平,主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费169.68万元,比2025年减少6.89万元,主要原因是在职人员减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

  (二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元;其中一般公共预算拨款政府采9万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年本部门编制了部门整体绩效目标,所有预算项目均编制了绩效目标,预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款4578.82万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆、特种专业技术用0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2026年重庆市永川区板桥镇人民政府部门预算公开表

   部门预算公开联系人:张哲春 联系方式:023-49358388


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