索引号: 1150038300933826X0/2026-00020 发文字号:
发布机构: 永川区板桥镇 成文日期: 2026-08-13 发布日期: 2026-08-13
标题: 重庆市永川区板桥镇综合行政执法大队2025年度部门决算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 1150038300933826X0/2026-00020
发文字号:
发布机构: 永川区板桥镇
成文日期: 2026-08-13
发布日期: 2026-08-13
标题: 重庆市永川区板桥镇综合行政执法大队2025年度部门决算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区板桥镇综合行政执法大队2025年度部门决算公开

一、职能职责

重庆市永川区板桥镇综合行政执法大队位于板桥镇建新街19号,以“开展综合行政执法,推进法治社会建设”为宗旨。主要职责是:负责集中行使依法授权、赋权或委托本级的行政处罚及相应的行政检查、行政强制措施。

二、机构设置

本单位内设机构1个。机构类别为公益一类,经费拨款形式为财政全额拨款。

三、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计185.34万元。较上年减少28.83万元,下降13.46%主要原因是2025年机构改革导致本单位参公人员减少5人,事业人员增加5人,年中人员存在增减变动,本年收入减少28.83万元

数据组成是:2025年初结转和结余0.00万元,本年收入185.34万元使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。本年支出185.34万元结余分配0.00万元年末结转和结余0.00万元

(一)本年收入情况。2025年度收入185.34万元较上年减少28.83万元,下降13.46%主要原因是2025年机构改革导致本单位参公人员减少5人,事业人员增加5人,年中人员存在增减变动,财政拨款收入减少28.83万元。其中:财政拨款收入185.34万元,占比100.0%;事业收入0.00万元,占比0.0%;经营收入0.00万元,占比0.0%;其他收入0.00万元,占比0.0%

(二)本年支出情况2025年度支出185.34万元较上年减少28.83万元,下降13.46%主要原因是2025年机构改革导致本单位参公人员减少5人,事业人员增加5人,年中人员存在增减变动,基本支出减少28.83万元。其中:基本支出185.34万元,占比100.0%;项目支出0.00万元,占比0.0%;经营支出0.00万元,占比0.0%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收、支总计为185.34万元。较上年减少28.83万元,下降13.46%。主要原因是2025年机构改革导致本单位参公人员减少5人,事业人员增加5人,年中人员存在增减变动,一般公共预算财政拨款减少28.83万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   (一)情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收入185.34万元,本年支出185.34万元年末结转结余0.00。本年支出较上年减少28.83万元,下降13.46%。主要原因是2025年机构改革导致本单位参公人员减少5人,事业人员增加5,年中人员存在增减变动;完成年初预算数的96.44%主要原因是年中人员存在增减变动

一般公共预算财政拨款支出主要用途为

社会保障就业支出23.79万元,占比12.8%完成年初预算数的100.00%,主要原因是年初算已于本年度全部支出

卫生健康支出9.26万元,占比5.0%完成年初预算数的100.00%,主要原因是年初算已于本年度全部支出

城乡社区支出144.07万元,占比77.7%完成年初预算数的95.45%,主要原因是2025年机构改革导致本单位参公人员减少5人,事业人员增加5,年中人员存在增减变动

住房保障支出8.22万元,占比4.4%完成年初预算数的100.00%,主要原因是年初算已于本年度全部支出

)基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出185.34万元。

其中:

人员经费157.21万元较上年减少24.58万元,下降13.52%,主要原因是2025年机构改革导致本单位参公人员减少5人,事业人员增加5,年中人员存在增减变动。完成年初预算数的95.82%主要用于人员工资、津贴补贴、社会保障缴费等

公用经费28.12万元较上年减少4.26万元,下降13.16%,主要原因是2025年机构改革导致本单位参公人员减少5人,事业人员增加5。完成年初预算数的100%主要用于办公费、水电费等

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

七、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计0.00万元。完成年初预算数的0%主要原因是本单位年初未预算“三公”经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度和2025年度均未发生“三公”经费支出。

(二)具体支出情况

因公出国(境)费用0.00万元, 完成年初预算数的0%,主要是因为本单位2025年度未发生因公出国(境)。

公务用车购置费0.00万元, 完成年初预算数的0%,主因为本单位2025年度未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费0.00万元, 完成年初预算数的0%,主要因为本单位无公务车。

公务接待费0.00万元,较上年无增减;完成年初预算数的0%,主要因为本单位2025年度未发生公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

九、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元较上年无增减,主要原因是本年度未发生该项支出。本年度培训费支出0.52万元较上年增加0.01万元,增长1.96%,主要原因是本年度人员外出学习培训增加。本年度差旅费支出4.00万元较上年增加4万元,增长100.00%,主要原因是本年度人员外出学习培训增加

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20251231单位共有车辆0其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0辆。

单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2025年度我单位未发生政府采购事项无相关经费支出

十、单位绩效情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对0项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金0万元

(二)部门绩效评价情况

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表1》《项目支出预算绩效自评表2》《项目支出预算绩效自评表3》《重庆市永川区板桥镇综合行政执法大队项目绩效自评结果汇总表》

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,以及使用专用结余安排支出的资金

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

王凤仪   023-49358159


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