| 索引号: | 1150038300933826X0/2026-00014 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区板桥镇 | 成文日期: | 2026-08-04 | 发布日期: | 2026-08-04 |
| 标题: | 重庆市永川区板桥镇2025年决算报告 | ||||
| 主题分类: | 财政 | 有效性: | |||
| 索引号: | 1150038300933826X0/2026-00014 | ||||
| 发文字号: | |||||
| 发布机构: | 永川区板桥镇 | ||||
| 成文日期: | 2026-08-04 | ||||
| 发布日期: | 2026-08-04 | ||||
| 标题: | 重庆市永川区板桥镇2025年决算报告 | ||||
| 主题分类: | 财政 | ||||
| 有效性: | |||||
重庆市永川区板桥镇2025年决算报告
一、2025年预算收支决算情况
(一)一般公共预算收支情况
2025年全镇一般公共预算收支:
全镇一般公共预算收入年初预算232万元,实际完成277万元,增长了27.6%(与上年同期,下同),其中:税收收入223万元,增长了16.8%,非税收入54万元,增长了107.7%。加上体制补助收入2039万元、固定性转移支付收入670万元、专项转移支付收入5052万元、结算补助收入193万元、基金调入一般公共预算收入15万元、动用预算稳定调节基金16万元,上年结转收入1608万元,收入总计9870万元。
全镇一般公共预算本级支出年初预算4724万元,实际执行7128万元,增长了50.9%。加上上解上级支出46万元、安排预算稳定调节基金2万元、结转下年支出2694万元,支出总计9870万元,当年实现了收支平衡。全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1005万元、公共安全支出4万元、文化旅游体育及传媒支出124万元,社会保障和就业支出733万元、卫生健康支出150万元、节能环保支出790万元、城乡社区支出279万元、农林水事务支出2890万元、交通运输支出668万元、资源勘探信息等支出20万元、自然资源海洋气象等支出33万元、住房保障支出318万元、灾害防治及应急管理支出114万元等民生和重点支出。我镇预备费已全部投入使用,主要用于弥补机关干部统发工资以及发放2024年应休未休年休假补助等。
上年结转1608万元,本年使用了1343万元,结转结余265万元;本年一般公共预算上级转移支付补助收入5052万元,本年使用了2623万元,结转结余2429万元。
年末结转结余2694万元,其中:结转下年2694万元。
(二)政府性基金预算收支情况
2025年全镇政府性基金预算收支:
政府性基金年初预算为上年结转收入73万元,本年政府性基金上级补助收入477万元,调整预算数为550万元,年度决算为550万元,为年初预算的753.4%,比上年决算数增长了54.1%。
全镇政府性基金本级支出428万元,为年度决算数的77.8%,比上年决算数增长了50.7%。加上政府性基金结转下年107万元,调出资金到一般公共预算15万元,支出总计550万元,政府性基金当年实现了收支平衡。
全镇政府性基金支出428万元,其中:城乡社区支出363万元,主要包括传统村落保护295万元、自然灾害救灾资金1万元、乡村公路养护补助67万元;其他支出65万元,主要用于2025年清偿欠款54万元、新型文体空间项目建设10万元、全民健身广场建设1万元。
政府性基金上年结转收入73万元,本年使用73万元,结转结余0万元;政府性基金本年上级补助收入462万元,本年使用355万元,结转结余107万元。
年末基金结转结余107万元,其中:结转下年107万元。
二、2025年地方财力及平衡情况
2025年我镇一般公共预算财力9870万元,政府性基金550万元,共计10420万元。
(一)一般公共预算财力及平衡情况
全镇一般公共预算财力9870万元,增长10.5%。由一般公共预算收入277万元,加上级补助收入、调入预算稳定调节基金、基金调入一般公共预算收入、上年结转收入等9593万元构成。支出总计9870万元,由一般公共预算支出7128万元,加上解上级支出46万元、安排预算稳定调节基金2万元、结转下年2694万元等共计2742万元构成,实现了当年收支平衡。
(二)政府性基金预算财力及平衡情况
全镇政府性基金财力550万元,增长了54.1%,由上级补助收入477万元和上年结转结余73万元构成。支出总计550万元,由政府性基金支出428万元,加上调出到一般公共预算15万元、结转下年107万元构成,当年实现了收支平衡。
三、其他重点报告事项
(一)财政转移支付安排情况
2025年我镇收到上级转移支付补助10420万元,其中:一般公共预算9870万元,政府性基金预算550万元。当年已使用7619万元,其中:一般公共预算本级支出7128万元,上解支出46万元,安排预算稳定调节基金2万元;政府性基金支出428万元,基金调出到一般公共预算15万元。结转下年2801万元,其中:一般公共预算结转2694万元,政府性基金结转107万元。
(二)政府债务限额、余额及变动情况
2025年,我镇无地方政府债务。
(三)预算绩效管理开展情况
2025年我镇积极推进预算绩效管理,一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖,绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台,加强扶贫项目资金绩效运行监控,选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价,并将评价结果作为2026年预算安排的重要参考。
2025年,全镇财政收支基本实现了预算平衡,这是镇党委正确领导的结果,是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果,是全镇各部门密切配合、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行管理中还存在一些突出矛盾和问题。主要是:财政收支平衡压力不断增加、收支结构有待优化、资金统筹安排使用机制有待完善、绩效管理和信息公开力度有待加大等。对此,我们高度重视,并将继续努力采取有效措施,认真加以解决。
附件:2025年永川区板桥镇财政总决算公开表
