索引号: | 11500383MB1511558M/2025-00032 | 发文字号: | 无 | ||
发布机构: | 永川区医保局 | 成文日期: | 2025-08-20 | 发布日期: | 2025-08-20 |
标题: | 重庆市永川区医疗保障局2024年度部门决算公开说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383MB1511558M/2025-00032 | ||||
发文字号: | 无 | ||||
发布机构: | 永川区医保局 | ||||
成文日期: | 2025-08-20 | ||||
发布日期: | 2025-08-20 | ||||
标题: | 重庆市永川区医疗保障局2024年度部门决算公开说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
重庆市永川区医疗保障局
2024年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准 ,拟定相关规划、政策、标准并组织实施。
2.承担全区职工基本医疗保险、城乡居民合作医疗保险、生育保险和医疗救助的各项工作。
3.负责对医疗保障基金监督管理,建立健全医疗保障基金安全防控机制,负责推进医疗保障基金支付方式改革。
4.负责建立实施长期护理保险制度。
5.负责审批和管理定点服务机构医保资格。
6.负责监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;贯彻执行异地就医管理和费用结算政策;贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
9.职能转变。区医保局要执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
10.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委、区市场监督管理局、区税务局等部门的沟通协调机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(二)机构设置
按照永委机改办〔2019〕1号文件精神,2019年1月23日永川区医疗保障局挂牌成立,局内设办公室、医疗保险科、基金审计监督科共3个科室,设下属事业单位区医疗保障事务中心及区医药招标采购事务中心。各项经费均由财政拨款。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7501.41万元。收、支与2023年度相比,增加1171.10万元,增长18.50%,主要原因是医疗救助项目等经费增加。
1.收入情况。2024年度收入合计7501.41万元,与2023年度相比,增加1171.10万元,增长18.50%,主要原因是医疗救助项目等经费增加。其中:财政拨款收入7501.41万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计7501.41万元,与2023年度相比,增加1171.10万元,增长18.50%,主要原因是医疗救助项目等经费增加。其中:基本支出850.10万元,占11.33%;项目支出6651.32万元,占88.67%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为7501.41万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加1171.10万元,增长18.50%。主要原因是医疗救助项目等经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7501.41万元,与2023年度相比,增加1171.10万元,增长18.50%。主要原因是医疗救助项目等经费增加。较年初预算数减少3664.06万元,下降32.82%。主要原因是年初预算项目城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金由财政列支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7501.41万元,与2023年度相比,增加1171.10万元,增长18.50%。主要原因是医疗救助项目等经费增加。较年初预算数减少3664.06万元,下降32.82%。主要原因是年初预算项目城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金由财政列支。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)社会保障和就业支出104.37万元,占1.39%,较年初预算数增加8.45万元,增长8.81%,主要原因是本年度新增2名人员。
(9)卫生健康支出7329.37万元,占97.71%,较年初预算数减少3688.28万元,下降33.48%,主要原因是年初预算项目城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金由财政列支。
(3)农林水支出16.82万元,占0.22%,较年初预算数增加16.82万元,增长100.00%,主要原因是2024年新增永川区城乡居民基本医疗保险(乡村振兴)项目。
(19)住房保障支出50.85万元,占0.68%,较年初预算数减少1.05万元,下降2.02%,主要原因是住房公积金基数调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出850.10万元。其中:
人员经费720.09万元,与2023年度相比,增加93.90万元,增长15.00%,主要原因是本年度新增2名人员和人员职级晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。
公用经费130.01万元,与2023年度相比,减少29.73万元,下降18.61%,主要原因是落实政府要求,减少开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.49万元,较年初预算数减少3.51万元,下降50.14%,主要原因是我部门强化公务接待支出管理,公务接待支出减少。较上年支出数减少0.91万元,下降20.68%,主要原因是我部门强化公务接待支出管理,公务接待支出减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出。
本部门2024年度未发生公务用车购置费用支出。
公务用车运行维护费3.01万元,主要用于医保政策宣传、医保基金稽核等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.99万元,下降24.75%,主要原因是规范公务用车管理,厉行节约减少支出。较上年支出数增加0.07万元,增长2.38%,主要原因是加强医保基金管理,加大了日常检查力度。
公务接待费0.48万元,主要用于接待国内其他省市区医疗保障局到我单位学习调研医疗保障工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.52万元,下降84.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.98万元,下降67.12%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待11批次107人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费45.09元,车均购置费0万元,车均维护费3.01万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.00万元,与2023年度相比,减少2.00万元,下降66.67%,主要原因是落实政府要求,减少开支。本年度培训费支出3.82万元,与2023年度相比,增加1.32万元,增长52.80%,主要原因是本年度加大经办人员业务培训,培训费增加。本年度差旅费支出6.04万元,与2023年度相比,减少32.53万元,下降84.34%,主要原因是强化公务出差管理,差旅费支出减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出114.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加1.71万元,增长1.52%,主要原因是本年度加大经办人员业务培训,培训费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额7.48万元,其中:政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.40万元,占政府采购支出总额的72.22%,其中:授予小微企业合同金额5.40万元,占政府采购支出总额的72.22 %。主要用于采购主要用于本单位办公用品采购等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对11个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金 6,651.32 万元。
(二)绩效自评结果
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区医疗保障局单位项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。
(三)重点绩效评价结果。(如有)
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
张 妮:023-49523270
(此件公开发布)