索引号: 11500383009336758U/2024-00219 发文字号:
发布机构: 永川区卫生健康委 成文日期: 2021-03-11 发布日期: 2021-03-11
标题: 重庆市永川区青峰镇卫生院 2021年单位预算情况说明
主题分类: 财政、金融、审计;财政 有效性:
索引号: 11500383009336758U/2024-00219
发文字号:
发布机构: 永川区卫生健康委
成文日期: 2021-03-11
发布日期: 2021-03-11
标题: 重庆市永川区青峰镇卫生院 2021年单位预算情况说明
主题分类: 财政、金融、审计;财政
有效性:

一、单位基本情况

(一)职能职责

为人民健康提供公共卫生、基本医疗和生殖健康服务。以及公共卫生服务;基本医疗服务;计划生育技术服务;综合管理服务;培训指导服务。

(1)加强组织建设,提高执行力。
一是调整管理模式。为了进一步理顺医院管理条块关系,结合上级领导的相关要求,使医院分工更明确、管理更顺畅。二是加强班子建设。医院工作执行力,关键是看医院班子是否具有凝聚力和战斗力。
   (2)健全制度流程,规范工作行为。
随着医院的发展,规模的扩大,医院规章制度的再建设和工作流程的再建造显得越来越重要,为此,对医院的制度重新进行了整理、修改和增补,对相关工作流程进行了明确,使管理制度更科学、合理,更符合本院的实际情况,便于操作,并将管理制度、奖罚制度等汇集成通过制册,组织全体员工集中学习,做到
理解制度、遵守制度
    (3)健康为本,服务为先,创新卫生服务模式。
为了更有成效推进卫生服务工作,坚持健康为本,服务为先的理念,形成了以康复为特色,工作创新求实为要求的卫生服务模式。扎实落实家庭医生制度。制定家庭医生工作计划,对工作落实情况定期和不定期的进行检查。规范家庭医生工作行为,开展上门服务、电话随访、集中教育、定期驻村等多种服务模式,切切实实的为老百姓解决健康问题,管好居民的健康。积极开展农民健康体检、慢性病管理、健康教育、康复、妇幼保健、重点传染病防控等各项工作。
  (4)改善服务理念、提高质量。
为了提高护理质量,护理部制定了切实可行护理工作计划,每月进行一次护理质量督导和护理操作考核,召开护理质量分析会,查摆问题、总结经验,对护理工作中遇到的问题加以整改;落实了分级护理、三查八对、交接班、护理文书的书写等护理核心制度;加大护理服务力度,让护理人员多在病房与病人交流,增进护患关系,以病人满意作为护理质量的高低;定期开展护理人员
三基学习,提高护理技能。
   (5)改善就诊环境,提高服务意识,方便群众就医,保障患者权益。根据上级文件精神,结合我院实际,按照我院进一步改善医疗服务行动计划实施方案,促进行动计划顺利实施。

(二)单位构成

我单位有内设机构9个,设有预防保健科、内科、外科、针灸理疗科、妇产科、中医科、医学检验科、医学影像科、全科医学科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1571.41万元,其中:一般公共预算拨款517.95万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入1053.46元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万。收入较2020年增加 221.07万元,主要是一般公共预算经费拨款增加44.76万元,政府性基金预算拨款增加0万元,事业收入增加176.32万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1571.41万元,其中:社会保障和就业支出预算78.50万元,卫生健康支出预算1440.94万元,住房保障支出预算51.97万。支出预算较2020年增加221.08万元,主要是基本支出预算增加5.78万元,项目支出预算增加215.29万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入517.95万元,一般公共预算财政拨款支出517.95万元,比2020年增加44.76万元。其中:基本支出320.57万元,比2020年增加11.94万元,主要原因是人员经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出197.38万元,比2020年增加32.82万元,主要原因是公共卫生项目支出增加,新增项目支出等,主要用于基本公共卫生及重大公共卫生服务、卫生健康信息化建设、医疗设备购置、医疗机构能力建设等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,重庆市永川区青峰镇卫生院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费预算0万元,比2020年增减0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年增减0万元;公务接待费0元,比2020年增减0万元;公务用车运行维护费0万元,比2020年增减0万元;公务用车购置费0万元,比2020年增减0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款197.38万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有救护车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:游敏,联系方式:电话:023-49626890


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