索引号: | 11500383009336758U/2024-00186 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区卫生健康委 | 成文日期: | 2021-03-10 | 发布日期: | 2021-03-10 |
标题: | 重庆市永川区人民医院2021年单位预算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政、金融、审计;财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383009336758U/2024-00186 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区卫生健康委 | ||||
成文日期: | 2021-03-10 | ||||
发布日期: | 2021-03-10 | ||||
标题: | 重庆市永川区人民医院2021年单位预算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政、金融、审计;财政 | ||||
有效性: |
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市永川区人民医院主要职责是:
1. 医疗救护:负责全区人民日常医疗诊疗救护工作;
2. 预防保健:协同疾病预防、保健部门完成全区人民预防保健等相关工作;
3. 健康检查:负责全区人民日常健康体检及上级指定的每年大中学生体检及每年冬春两季征兵体检工作;
4. 计划生育:协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作,引产、放环、人流、男扎、女扎等日常工作;
5. 公共突发卫生事件应急:参与全区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。
(二)单位构成
重庆市永川区人民医院根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要,设置以下功能科室:对外联络部、科教科、质量控制办公室、医学装备部、信息科、医保科、感染管理科、预防保健科、健康教育科、病案管理科、营养科、检验科、输血科、放射科、超声科、药剂科、病理科 、麻醉科、手术室、消毒供应中心、体检中心、全科医学科、创伤外科、神经内科、康复理疗科、心血管内科、呼吸内科、肾病内科、消化内科、内分泌科、肿瘤科、老年病科、儿科、重症医学科、骨科、泌尿外科、肝胆外科、胸心外科、胃肠外科、肛肠科、神经外科、妇产科(计划生育科)、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、疼痛科、口腔科、皮肤科、红河社区卫生服务中心、凤凰湖社区卫生服务中心、门诊部、急诊科。以上52个临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、突发公共卫生事件的应急等相关工作。共设置设八个综合管理科室,分别是办公室、医务科(公共卫生管理科)、护理部、医患安全科、人事科、总务科、财务科和纪检室(审计科)。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数60344.48万元,其中:一般公共预算拨款463.98万元,政府性基金预算拨款2200万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入52684.65万元,事业单位经营收入0万元,其他收入4995.85万元。收入较2020年增加5751.54万元,主要是一般公共预算经费拨款增加2327.98万元,事业收入减少1425.21万元,其他收入增加4848.77万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数60344.48万元,其中:社会保障和就业支出预算1159.16万元,卫生健康支出预算56414.60万元,住房保障支出预算570.72万元,其他支出2200万元。支出预算较2020年增加5751.54万元,主要是基本支出预算增加1654.11万元,项目支出预算增加4097.43万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入463.98万元,一般公共预算财政拨款支出463.98万元,比2020年增加127.98万元。其中:基本支出286万元,比2020年增加2万元,主要原因是社保调增等,主要用于保障离退休人员养老支出等;项目支出177.98万元,比2020年增加125.98万元,主要原因是其他公共卫生项目支出增加,重大公共卫生服务项目支出等,主要用于其他公共卫生支出及重大公共卫生服务、其他公立医院支出等重点工作。
2021年政府性基金预算收入2200万元,政府性基金预算支出2200万元,比2020年增加2200万元,主要原因是新冠疫情防控费用增加,主要用于公共卫生体系建设。
四、“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费预算0万元。比2020年减少0 万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2020年减少0 万元,公务接待费0万元,比2020年减少0万元,公务用车运行维护费0万元,比2020年减少0万元,公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额4742.54万元,其中政府采购货物预算1252.54万元、政府采购工程预算2800万元、政府采购服务预算690万元。政府采购预算4742.54万元中,一般公共预算拨款政府采购50万元,用于政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款177.98万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆7辆,其中一般公务用车2辆、救护车用车5辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:庞犊,联系方式:电话:023-61130605