索引号: 11500383009336758U/2026-00091 发文字号:
发布机构: 永川区卫生健康委 成文日期: 2026-09-03 发布日期: 2026-09-03
标题: 重庆市永川区数字健康服务中心2025年度部门决算公开
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336758U/2026-00091
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发布机构: 永川区卫生健康委
成文日期: 2026-09-03
发布日期: 2026-09-03
标题: 重庆市永川区数字健康服务中心2025年度部门决算公开
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区数字健康服务中心

2025年度部门决算公开


第一部分 重庆市永川区数字健康服务中心单位概况


一、职能职责

根据区委编办审定的机构设置及三定方案,中心涉及规划和实施区卫生健康委医疗信息化建设项目、承担区卫生健康委电子政务系统、基层卫生业务信息系统的建设。

二、机构设置

重庆市永川区数字健康服务中心无内设科室


 第二部分  重庆市永川区数字健康服务中心

部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为35.54万元。较上年增加35.54万元,增长100.00%,主要原因是本单位为今年新增单位,无上年数据对比,故增长率为100.00%

数据组成是:2025年初结转和结余0.00万元,本年收入35.54万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。本年支出35.54万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(一)本年收入情况。2025年度收入35.54万元,较上年增加35.54万元,增长100.00%,主要原因是本单位为今年新增单位,无上年数据对比,故增长率为100.00%。其中:财政拨款收入35.54万元,占比100.0%;事业收入0.00万元,占比0.0%;经营收入0.00万元,占比0.0%;其他收入0.00万元,占比0.0%

(二)本年支出情况。2025年度支出35.54万元,较上年增加35.54万元,增长100.00%,主要原因是本单位为今年新增单位,无上年数据对比,故增长率为100.00%。其中:基本支出35.54万元,占比100.0%;项目支出0.00万元,占比0.0%;经营支出0.00万元,占比0.0%

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为35.54万元。较上年增加35.54万元,增长100.00%。主要原因是本单位为今年新增单位,无上年数据对比,故增长率为100.00%

数据组成是:2025年初财政拨款结转和结余0.00万元,本年财政拨款收入35.54万元。本年财政拨款支出35.54万元,本年财政拨款年末结转和结余0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收入35.54万元本年支出35.54万元,年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加35.54万元,增长100.00%。主要原因是本单位为今年新增单位,无上年数据对比,故增长率为100.00%;完成年初预算数的100%主要原因是本单位严格按照预算支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为:

社会保障和就业支出5.90万元,占比16.6%,完成年初预算数的100.00%,主要原因是本单位严格按照预算支出。卫生健康支出26.95万元,占比75.8%,完成年初预算数的100.00%,主要原因是本单位严格按照预算支出。

住房保障支出2.70万元,占比7.6%,完成年初预算数的100.00%,主要原因是本单位严格按照预算支出。

(二)基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出35.54万元。

其中:

人员经费35.54万元,较上年增加35.54万元,增长100.00%,主要原因是本单位为今年新增单位,无上年数据对比,故增长率为100.00%。完成年初预算数的100%,主要原因是本单位严格按照预算支出。公用经费0.00万元,与上年度相比无增减,主要原因是本单位为新增单位,未预算公用经费。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转结余0.00万元。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转结余0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款三公经费情况说明

我单位属于全额拨款单位,未使用财政资金保障三公经费。

(一)情况说明

2025年度三公经费支出决算数共计0.00万元。完成年初预算数的0%,主要原因是我单位属于新增全额拨款单位,未使用财政资金保障三公经费。

(二)具体支出情况

因公出国(境)费用0.00万元, 完成年初预算数的0%,主要原因是本单位无公出国(境)费用。

公务用车购置费0.00万元, 完成年初预算数的0%,主要原因是本单位无公务用车购置费

公务用车运行维护费0.00万元, 完成年初预算数的0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元,较上年无增减;完成年初预算数的0%,主要是本单位无公务接待费。

(三)三公经费实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

七、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年无增减本年度培训费支出0.00万元,较上年无变化本年度差旅费支出0.00万元,较上年无变化

因本单位是新增单位,未使用财政资金保障会议费、培训费和差旅费。

(二)机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年支出数无增减。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20251231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。

单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

因本单位与机关合署办公,我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占比政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占比政府采购支出总额的0 %

2025年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

八、单位绩效情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对0个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金0万元。

(二)绩效自评结果

具体内容详见报告附表中《2025年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区数字健康服务中心单位项目绩效自评结果汇总表》《2025年度项目绩效自评表1》《2025年度项目绩效自评表2》《2025年度项目绩效自评表3》。

(三)重点绩效评价结果

本单位2025年不涉及开展重点绩效评价的项目。

九、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,以及使用专用结余安排支出的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈静  023-49885906

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