索引号: 11500383009336758U/2025-00125 发文字号:
发布机构: 永川区卫生健康委 成文日期: 2025-08-20 发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开说明
主题分类: 卫生 有效性:
索引号: 11500383009336758U/2025-00125
发文字号:
发布机构: 永川区卫生健康委
成文日期: 2025-08-20
发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开说明
主题分类: 卫生
有效性:

重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心

2024年度部门决算公开说明


    一、单位基本情况

   (一)职能职责

重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心为重庆市永川区卫生健康委员会下属的正科级事业单位,是二级预算事业单位,具有独立的法人资格。主要负责为辖区居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务、生殖健康服务、计划生育技术服务和综合管理服务。

1.基本医疗服务:对辖区居民的常见病、多发病,以及疑难重症进行恰当的处理并转诊;承担辖区应急救护、转诊服务;加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理;执行国家基本药物制度药品(卫生材料)集中采购、零差率销售等政策,为本辖区村卫生室的医疗服务提供支持;提供卫生行政主管单位批准的其他医疗服务。

2.公共卫生服务:建立居民健康档案、健康教育宣传、预防接种服务、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病防治及突发公共卫生事件报告处置、卫生计生监督协管服务、职业病防治、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、健康素养促进项目管理、老年健康与医养结合服务管理和人口监测项目等。

3.综合管理服务:协助当地政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室、社区卫生服务站业务工作,对村医和村、社区妇幼保健人员进行相关技能培训;开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算工作;受区卫健委委托进行辖区公共卫生管理;承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

(二)机构设置

重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心内设机构共20个,其中综合管理机构4个:办公室、财务科、医务科、总务科;临床医技机构16个:护理部、门诊部、五官科、内一科、内二科、外科、骨科、妇幼保健与计划生育科、手术室、医技科、药剂科、中医科、康复科、口腔科、体检科、公共卫生科。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.2024年度收、支总计均为2665.38万元。收、支与2023年度相比,减少132.01万元,下降4.72%,主要原因是财政拨款增加92.11万元,事业收入减少160.94万元,其他收入减少100.03万元,使用非财政拨款结余和专用结余36.84万元。

2.收入情况。2024年度收入合计2628.54万元,与2023年度相比,减少168.85万元,下降6.04%,主要原因是财政拨款增加92.11万元,事业收入减少160.94万元,其他收入减少100.03万元。其中:财政拨款收入1225.37万元,占46.62%;事业收入1403.15万元,占53.38%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.02万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余36.84万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2665.38万元,与2023年度相比,减少76.37万元,下降2.79%,主要原因是社保支出减少12.74万元,卫生健康支出减少了60.29万元,住房公积金减少3.34万元。其中:基本支出1033.03万元,占38.76%;项目支出1632.35万元,占61.24%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1225.37万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加92.11万元,增长8.13%。主要原因是减少财政拨款基本支出12.46万元;增加财政拨款项目支出104.57万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2042年度一般公共预算财政拨款收入1225.37万元,与2023年度相比,增加92.11万元,增长8.13%。主要原因是减少财政拨款基本支出12.46万元;增加财政拨款项目支出104.57万元。较年初预算数增加74.43万元,增长6.47%。主要原因是追加抚恤金经费、退休健康休养费、一次性退休补贴经费、基本公共卫生项目经费、食品和公共场所等“六类人群”从业人员体检补助资金、基本药物制度经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1225.37万元,与2023年度相比,增加92.11万元,增长8.13%。主要原因是减少财政拨款基本支出12.46万元;增加财政拨款项目支出104.57万元。较年初预算数增加74.43万元,增长6.47%。主要原因是追加抚恤金经费、退休健康休养费、一次性退休补贴经费、基本公共卫生项目经费、食品和公共场所等“六类人群”从业人员体检补助资金、基本药物制度经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障和就业支出238.45万元,占19.46%,较年初预算数增加6.76万元,增长2.92%,主要原因是人员增加,社会保险缴费增加。

2)卫生健康支出937.57万元,占76.51%,较年初预算数增加67.67万元,增长7.78%,主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

3住房保障支出49.35万元,占4.03%,较年初预算数无增减

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出601.23万元。其中:人员经费601.13万元,与2023年度相比,减少12.56万元,下降2.05%,主要原因是工资福利支出增加18.44万元,对个人和家庭的补助减少31.00万元。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及生活补助等。公用经费0.10万元,与2023年度相比,增加0.10万元,增长100.00%,主要原因是办公费支出增加0.06万元,水费支出增加0.02万元,电费支出增加0.02万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

   2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

    (二)“三公”经费分项支出情况

   2024年度本单位未发生因公出国(境)费用、公务车运行维护费和公务接待费用。    

     (三)“三公”经费实物量情况

   2024年度本单位无“三公”经费实物量的情况。

 四、其他需要说明的事项

    (一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度差旅费支出10.40万元,与2023年度相比,增加7.19万元,增长223.99%,主要原因是年初预算时部门支出经济分类含差旅费支出科目10.40万元

因单位性质原因,财政未保障我单位会议费、培训费

(二)机关运行经费情况说明

因单位性质原因,财政未保障我单位机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度绩效情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对6个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金1632.35万元。从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》《2024年度项目绩效自评表1》《2024年度项目绩效自评表2》《2024年度项目绩效自评表3重庆市永川区南大街街道社区卫生服务中心项目绩效自评结果汇总表

(三)重点绩效评价结果

本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:赵炬023-49846671


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