| 索引号: | 11500383MB19132075/2026-00025 | 发文字号: | 无 | ||
| 发布机构: | 永川区文化旅游委 | 成文日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 标题: | 重庆市永川区青少年儿童体育学校 2026年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类: | 财政 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383MB19132075/2026-00025 | ||||
| 发文字号: | 无 | ||||
| 发布机构: | 永川区文化旅游委 | ||||
| 成文日期: | 2026-02-06 | ||||
| 发布日期: | 2026-02-06 | ||||
| 标题: | 重庆市永川区青少年儿童体育学校 2026年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类: | 财政 | ||||
| 有效性: | |||||
重庆市永川区青少年儿童体育学校
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
单位现行的职能职责是培养体育后备人才,促进体育事业发展,组织开展青少年体育后备人才选拔、培养、输送工作;组织青少年运动队参加相关体育赛事;指导体育项目传统学校、布点学校开展业余训练;协办、承办全区性体育竞赛活动等。
(二)单位构成
本单位属正科级财政全额拨款事业单位,未设置内部机构。现有在职职工12人、退休职工9人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数366.82万元,其中:一般公共预算拨款330.06万元,政府性基金预算拨款36.76万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,事业收入资金0.00万元,上级补助收入资金0.00万元,附属单位上缴收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,其他收入资金0.00万元;收入比2025年增加36.55万元,主要是一般公共预算拨款增加32万元,政府性基金预算拨款增加4.55万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数366.82万元,其中:文化旅游体育与传媒支出241.89万元,社会保障和就业支出59.49万元,卫生健康支出16.24万元,住房保障支出12.43万元,其他支出36.76万元;支出比2025年增加36.55万元,主要是基本支出增加32万元,项目支出增加4.55万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入330.06万元,一般公共预算财政拨款支出330.06万元,比2025年增加29.28万元。其中:基本支出304.72万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加32万元,主要原因是2025年有1名新进人员;项目支出25.34万元,主要用于开展体校选拔培养、向上输送优秀人才等重点工作重点工作,比2025年减少2.71万元,主要原因是落实过紧日子要求,从严从紧控制支出。
2026年政府性基金预算财政拨款收入36.76万元,政府性基金预算支出36.76万元,主要用于竞技体育后备人才培养等重点工作,比2025年增加7.26万元,主要原因是上级补助政府性基金专款增加。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.00万元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2025年持平,主要原因是无因公出国(境)安排;公务接待费0.00万元,与2025年持平,主要原因坚持厉行节约相关规定;公务用车运行维护费0.00万元,与2025年持平,主要原因是单位无公务用车;公务用车购置费0.00万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况
本单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况
2026年本单位编制了部门整体绩效目标,所有预算项目均编制了绩效目标,预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款25.34万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
(四)国有资产占有使用情况
截止2025年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:2026年重庆市永川区青少年儿童体育学校单位预算公开表
单位预算公开联系人:洪紫璨 联系方式:023-49572559
重庆市永川区青少年儿童体育学校
2025年2月6日
