索引号: 11500383009336512R/2024-00589 发文字号:
发布机构: 永川区人民政府 成文日期: 2019-02-21 发布日期: 2019-02-21
标题: 重庆市永川区文化和旅游发展委员会(原区旅游局)2019年部门预算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336512R/2024-00589
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发布机构: 永川区人民政府
成文日期: 2019-02-21
发布日期: 2019-02-21
标题: 重庆市永川区文化和旅游发展委员会(原区旅游局)2019年部门预算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区文化和旅游发展委员会(原区旅游局)

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责:贯彻执行国家旅游业法律、法规、规章和方针政策,研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游的政策措施,负责旅游行政复议和行政诉讼工作;负责统筹协调全区旅游经济发展,编制全区旅游发展总体规划和专项规划,指导各镇、街旅游经济发展工作;指导并组织全区旅游资源的普查、规划 、整合、开发和相关保护工作,按照全区旅游发展规划,对旅游设施建设、旅游景区(点)的开发利用项目的审批提出建议;研究制定本区旅游市场开发和营销战略,组织全区旅游整体形象宣传和重大促销活动;指导协调全区旅游节会活动;负责全区经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社的审批和日常监督管理工作,负责全区一、二、三星级旅游饭店和1A、2A景区的评定、复核,四星级饭店和3A、4A景区初评,五星级饭店、5A景区推荐和日常监督管理工作;组织实施旅游国家标准、行业标准和地方标准。负责建立和完善与国家标准、行业标准、地方标准、企业标准相衔接的旅游标准化管理体系;推动全区旅游对外交流与合作,指导全区旅游招商引资、旅游建设项目策划等工作;承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,依法查处违反旅游法规、规章的行为,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;制定全区旅游行业教育培训规划,贯彻执行旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,指导、协调旅游教育、培训机构和旅游企业教育培训工作;负责全区旅游经济运行监测、旅游统计及行业信息发布,推进全区旅游产业信息化建设,会同财政等部门争取使用国家、重庆市旅游专项资金;统筹、协调全区假日旅游工作,协调、指导全区旅游安全管理和旅游应急救援工作;指导全区旅游行业协会工作;承办区政府交办的其他事项。按照区委、区政府关于印发《重庆市永川区机构改革方案的通知》(永川委发﹝2019﹞1号)要求,将区文化委员会、区旅游局职责整合,重新组建区文化和旅游发展委员会。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。

(二)单位构成:永川区文化和旅游发展委员会(原区旅游局)为区政府组成部门,内设办公室、市场规划发展科、旅游管理科、旅游监察执法大队。

(三)人员编制情况:行政编制:11人(含机关后勤事业编制1人),参公人员7人。现有在职人员16人,退休人员5人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1097.47万元,一般公共预算财政拨款支出1097.47万元,比2018年减少54.26万元。其中:基本支出335.47万元,比2018年增加38.74万元,主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标、因个人待遇调增后个人社保缴费增加以及人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员健康休养费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出762万元,比2018年减少93万元,减少的主要原因是2019年减少部分项目支出的预算。项目支出762万元主要用于:旅游宣传营销、旅游资源普查工作、旅游服务技能大赛、旅游交通标识标志牌、专项旅游宣传等重点工作。

2019年政府性基金预算收入96.53万元,政府性基金预算支出96.53万元,比2018年增加96.53万元,主要原因是新建、扩(改)建旅游厕所,主要用于旅游厕所新建、扩(改)建补助。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算22.5万元,比2018年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费17万元,与2018年减少1万元;公务用车运行维护费5.5万元,比2018年持平;公务用车购置费0万元,与2018年持平;主要原因是厉行节约,减少公务活动开支。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2019年一般公共预算财政拨款运行经费74.49万元,比2018年预算增加4.35万元,增长6.2%,原因是增加办公用品购置,增加其他商品和服务支出等。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务等支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额130万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款752万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

六、预算公开联系方式:吕成书,电话:023-49207690。

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