索引号: 115003837339595422/2025-00018 发文字号:
发布机构: 永川区商务委 成文日期: 2025-08-20 发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区物流办公室2024年度部门决算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 115003837339595422/2025-00018
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发布机构: 永川区商务委
成文日期: 2025-08-20
发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区物流办公室2024年度部门决算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区物流办公室

2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订全区物流工作综合管理规范性文件并组织实施。

2.统筹指导全区物流发展、运营工作。负责拟订全区物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区物流发展政策措施并组织实施。统筹全区物流项目规划布局。负责物流改革创新事项。

3.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。

4.统筹推进多式联运发展,提升物流通道互联互通水平,提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体,丰富拓展联运产品。

5.负责统筹全区物流园区规划布局和建设协调工作。统筹推进物流项目招商引资工作。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。服务全区国际货运代理企业备案工作。

6.负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区物流数据统计、分析、研究工作。

7.负责推进物流对外交流合作。负责指导全区物流相关社会组织、中介机构工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

内设产业规划发展科、物流管理服务科2个科室。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计63.10万元,支出总计63.10万元。收支较上年决算数增加63.10万元,增长100.00%主要原因是本年收入合计增加63.10万元;本年支出合计增加63.10万元。

1.收入情况。2024年度收入合计63.10万元,2023年度相比,增加63.10万元,增长100.00%主要原因是本年财政拨款收入增加63.10万元其中:财政拨款收入63.10万元,占100.00%

2.支出情况。2024年度支出合计63.10万元,2023年度相比,增加63.10万元,增长100.00%主要原因是基本支出增加34.21万元,项目支出增加28.89万元其中:基本支出34.21万元,占54.21%;项目支出28.89万元,占45.79%

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为63.10万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加63.10万元,增长100.00%。主要原因是本部门2024年新成立。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入63.10万元,2023年度相比,增加63.10万元,增长100.00%。主要原因是本部门2024年新成立。较年初预算数增加63.10万元,增长100.00%。主要原因是本部门2024年新成立。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出63.10万元,2023年度相比,增加63.10万元,增长100.00%。主要原因是本部门2024年新成立。较年初预算数增加63.10万元,增长100.00%。主要原因是本部门2024年新成立。

一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出54.83万元,占86.89%较年初预算数增加54.83万元,增长100.00%,主要原因是本部门2024年新成立,相应经费支出增加。

2)社会保障和就业支出4.24万元,占6.72%较年初预算数增加4.24万元,增长100.00%,主要原因是本部门2024年新成立,相应经费支出增加。

3)卫生健康支出1.63万元,占2.58%较年初预算数增加1.63万元,增长100.00%,主要原因是本部门2024年新成立,相应经费支出增加。

4住房保障支出2.41万元,占3.81%较年初预算数增加2.41万元,增长100.00%,主要原因是本部门2024年新成立,相应经费支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出34.21万元。其中:人员经费28.69万元,较上年决算数增加28.69万元,增长100.00%,主要原因是本部门2024年新成立,上年度无人员经费。人员经费用途主要包括工资福利支出公用经费5.51万元,较上年决算数增加5.51万元,增长100.00%,主要原因是本部门2024年新成立,上年度无公用经费。公用经费用途主要包括办公用品购置、水电费、邮电费、其他交通费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.42万元,较年初预算数增加1.42万元,增长100.00%,主要原因是本部门20246月新成立,无“三公”经费年初预算。较上年支出数增加1.42万元,增长100.00%,主要原因是本部门2024年新成立,上年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务接待费1.42万元,主要用于周边区县相关单位来永交流学习。较年初预算数增加1.42万元,增长100.00%,主要原因是本部门2024年新成立,年初无公务接待费预算。较上年支出数增加1.42万元,增长100.00%,主要原因是本部门2024年新成立。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待15批次150人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费94.94元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.07万元,2023年度相比,增加0.07万元,增长100.00%,主要原因是本部门2024年新成立,上年度无会议费支出。本年度培训费支出0万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2024年新成立,上年度无培训费支出。本年度差旅费支出2.76万元,2023年度相比,增加2.76万元,增长100.00%,主要原因是本部门2024年新成立,上年度无差旅费支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出5.51万元,机关运行经费主要用于开支办公设备购置、食堂餐费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加5.51万元,增长100.00%,主要原因是本部门2024年新成立,上年度无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5.46万元,其中:政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.46元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.46万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购打印机、电脑等办公设备以及会议椅、办公桌、沙发等办公用品。

五、2024年度绩效情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位2个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金28.89万元。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区物流办公室项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。

(三)重点绩效评价结果

部门2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:唐子茵,联系方式:023-49825258



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