索引号: 11500383009336766N/2026-00171 发文字号:
发布机构: 永川区生态环境局 成文日期: 2026-09-03 发布日期: 2026-09-03
标题: 重庆市永川区生态环境监测站 2025年度部门决算公开
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336766N/2026-00171
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发布机构: 永川区生态环境局
成文日期: 2026-09-03
发布日期: 2026-09-03
标题: 重庆市永川区生态环境监测站 2025年度部门决算公开
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区生态环境监测站

2025年度部门决算公开

第一部分重庆市永川区生态环境监测站单位概况

一、职能职责

(一)宗旨开展生态环境监测,服务生态环境决策。

(二)主要职责生态环境质量监测;污染源监督性检测(执法监测);应急监测;专项监测;仲裁监测;减排监测;科研及培训;提供并承担各类功能区划分技术服务;环境监测信息公开等。

(三)具体任务

1.生态环境质量监测:地表水环境质量监测;大气环境质量监测;噪声环境质量监测;土壤环境质量监测;辐射环境质量监测;地下水环境质量监测;农村环境质量监测;自动监测站的建设和运行维护;排污口生态环境监测、流域水环境监测、农业面源污染和非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态环境破坏方面监测等。

2.污染源监督性监测:国控重点污染源监测;市控重点污染源监测;区控污染源监测,环境执法监测等。

3.应急监测:负责辖区突发性环境事件应急监测;提供污染突发事件处置技术服务;组织突发性环境事件应急监测演练等。

4.专项监测:负责河长制水质考核监测、大气污染防治专项监测、水污染防治专项监测等生态环境专项监测。

5.仲裁监测:负责辖区内各类环境纠纷事件的仲裁监测。

6.科研及培训:开展环境监测技术等科学研究;开展环境监测承载能力监测预警重点课题研究;承担环境监测人员业务指导和技术培训,开展环境监测相关知识的宣传教育和生态环境科普知识的宣传等。

7.监测信息公开:开展信息化建设工作、依法开展各类环境监测信息公开工作,负责每日环境质量信息发布;组织编报环境质量报告书、污染源排污状况报告书,承担环境质量状况公报、环境质量简报有关事务工作等。

8.负责辖区内水、气环境质量自动监测站的建设和日常管护。

9.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。

10.完成区生态环境局安排的其他任务。

二、机构设置

重庆市永川区生态环境监测站为重庆市永川区生态环境局所属事业单位、二级预算单位无内部机构设置

第二部分重庆市永川区生态环境监测站部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计905.80万元。较上年增加147.97万元,增长19.53%主要原因一是增加人员经费143.54万元(一是2025年新招录2人,增人增资;二是事业单位缴费基数调整补缴20231-12月养老保险及职业年金;三是每年正常的调资及职称晋升增加的工资和上年正常的薪级工资晋升及职称评定后聘用提高计提本年度的养老保险、职业年金、医保及住房公金的基数)。二是日常公用经费4.43万元(2025年比2024年在职人员增加2人增加的公用经费;上年正常的薪级工资晋升及职称评定后聘用提高计提教育经费、工会经费及福利费)。

数据组成是:2025年初结转和结余0.00万元,本年收入905.80万元使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。本年支出905.80万元结余分配0.00万元年末结转和结余0.00万元

(一)本年收入情况。2025年度收入905.80万元较上年增加147.97万元,增长19.53%主要原因一是增加人员经费143.54万元(一是2025年新招录2人,增人增资;二是事业单位缴费基数调整补缴20231-12月养老保险及职业年金;三是每年正常的调资及职称晋升增加的工资和上年正常的薪级工资晋升及职称评定后聘用提高计提本年度的养老保险、职业年金、医保及住房公积金的基数)。二是日常公用经费4.43万元(2025年比2024年在职人员增加2人增加的公用经费。上年正常的薪级工资晋升及职称评定后聘用提高计提教育经费、工会经费及福利费)。其中:财政拨款收入905.80万元,占比100.0%;事业收入0.00万元,占比0.0%;经营收入0.00万元,占比0.0%;其他收入0.00万元,占比0.0%

(二)本年支出情况。2025年度支出905.80万元较上年增加147.97万元,增长19.53%主要原因一是增加人员经143.54万元(一是2025年新招录2人,增人增资;二是事业单位缴费基数调整补缴20231-12养老保险及职业年金;三是每年正常的调资及职称晋升增加的工资和上年正常的薪级工资晋升及职称评定后聘用提高计提本年度的养老保险、职业年金、医保及住房公积金的基数)。二是日常公用经4.43万元(2025年比2024年在职人员增加2人增加的公用经费。上年正常的薪级工资晋升及职称评定后聘用提高计提教育经费、工会经费及福利费)。其中:基本支出905.80万元,占比100.0%;项目支出0.00万元,占比0.0%;经营支出0.00万元,占比0.0%

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收、支总计为905.80万元。较上年增加147.97万元,增长19.53%。主要原因一是增加人员经143.54万元(一是2025年新招录2人,增人增资;二是事业单位缴费基数调整补缴20231-12月养老保险及职业年金;三是每年正常的调资及职称晋升增加的工资和上年正常的薪级工资晋升及职称评定后聘用提高计提本年度的养老保险、职业年金、医保及住房公积的基数)。二是日常公用经费4.43万元(2025年比2024年在职人员增加2人增加的公用经费。上年正常的薪级工资晋升及职称评定后聘用提高计提教育经费、工会经费及福利费)。

数据组成是:2025年初财政拨款结转和结余0.00万元,本年财政拨款收入905.80万元。本年财政拨款支出905.80万元,本年财政拨款年末结转和结余0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)情况说明

2025年度本年收入905.80万元本年支出905.80万元本年支出较上年增加147.97万元,增长19.53%。主要原因:一是增加人员经费(一是2025年新招录2人,增人增资;二是事业单位缴费基数调整补缴20231-12养老保险及职业年金;三是每年正常的调资及职称晋升增加的工资和上年正常的薪级工资晋升及职称评定后聘用提高计提本年度的养老保险、职业年金、医保及住房公积金的基数)。二是日常公用经费(2025年比2024年在职人员增加2人增加的公用经费。上年正常的薪级工资晋升及职称评定后聘用提高计提教育经费、工会经费及福利费)。

完成年初预算数的126.52%主要原因一是事业单位缴费基数调整补缴职工2023年度1-12月养老保险及职业年金;二是每年正常的薪级工资晋升及职称评定后聘用增加工资和2025年新招录2的增人增资

一般公共预算财政拨款支出主要用途

社会保障就业支出170.45万元,占比18.8%完成年初预算数的161.73%,主要原因一是事业单位缴费基数调整补缴职工2023年度1-12月养老保险及职业年金;二是2025年新招录2单位缴养老保险和职业年金。

卫生健康支出37.23万元,占比4.1%完成年初预算数的105.14%,主要原因是2025年新招录2单位缴的医保。

节能环保支出664.72万元,占比73.4%完成年初预算数的122.24%,主要原因是2025年新招录2增加的工资

住房保障支出33.40万元,占比3.7%完成年初预算数的106.64%,主要原因是2025年新招录2单位缴纳的住房公积金。

(二)基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出905.80万元。

其中:

人员经费803.70万元较上年增加143.54万元,增长21.74%,主要原因一是2025新招录2,增人增资;二是事业单位缴费基数调整补缴20231-12养老保险及职业年金;三是每年正常的调资及职称晋升增加的工资和上年正常的薪级工资晋升及职称评定后聘用提高计提本年度的养老保险、职业年金、医保及住房公积金的基数。完成年初预算数的131.41%主要用于单位为在职职工缴社保、职业年金、医疗保险、住房公积金,发在职职工的工资及年度考核奖等;退休职工的公务员医疗补贴和健康疗养费等

公用经费102.09万元较上年增加4.43万元,增长4.51%,主要原因2025年比2024年在职人员增加2人增加的公用经费、上年正常的薪级工资晋升及职称评定后聘用提高计提教育经费、工会经费及福利费。完成年初预算数的97.87%主要用于办公经费、水费、电费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务费等

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款三公经费情况说明

(一)情况说明

2025年度三公经费支出决算数共计12.00万元完成年初预算数的100.00%主要用于公务车运行维护费较上年支出数增加0.08万元,增长0.67%主要是从9月初-12月底,全部人员参加日巡大气,所以“三公”经费略超支

(二)具体支出情况

因公出国(境)费用0.00万元完成年初预算数的0%

公务车购置费0.00万元较上年无增减;完成年初预算数的0%

公务车运行维护费12.00万元较上年增加0.08万元,增长0.67%;完成年初预算数的100%主要用于购买公务车保险、维修维护费、年检,油费,洗车及过路过桥费等

公务接待费0.00万元较上年无增减;完成年初预算数的0%

(三)三公经费实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组0人;公务用车购置0公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0其中:国内外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次0人。2025年本单位人均接待费0车均购置费0万元车均维护费4.00万元。

、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元较上年无增减,主要未发生该项支出。本年度培训费支出3.67万元较上年减少1.12万元,下降23.38%,主要原因是参加外出的培训减少。本年度差旅费支出0.44万元较上年减少0.15万元,下降25.42%,主要原因是人员出差减少

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20251231单位共有车辆3其中机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆。

(四)政府采购支出情况说明

2025年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

八、单位绩效情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对0个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金0万元。

(二)绩效自评结果

具体内容详见报告附表中《2025年度部门整体绩效自评表》、《2025年度项目绩效自评表1》、《2025年度项目绩效自评表2》、《2025年度项目绩效自评表3》。

(三)重点绩效评价结果

本单位2025年不涉及开展重点绩效评价的项目。

九、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    姚远023-49584702


 (此件主动公开)


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