| 索引号: | 11500383009336766N/2026-00170 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区生态环境局 | 成文日期: | 2026-09-03 | 发布日期: | 2026-09-03 |
| 标题: | 重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队2025年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类: | 财政 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383009336766N/2026-00170 | ||||
| 发文字号: | |||||
| 发布机构: | 永川区生态环境局 | ||||
| 成文日期: | 2026-09-03 | ||||
| 发布日期: | 2026-09-03 | ||||
| 标题: | 重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队2025年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类: | 财政 | ||||
| 有效性: | |||||
重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队
2025年度部门决算公开
第一部分重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队单位概况
一、职能职责
(一)负责环保行政执法检查。对辖区排污单位和个体经营者执行环境保护法律、法规的情况开展现场检查;对辖区工业企业、建设项目开展环保行政执法日常检查,开展核与辐射环境安全行政执法检查。
(二)负责环保行政处罚。对辖区内排污单位和个体经营者涉嫌违反环保法律法规和规章的违法行为进行立案、调查取证,依法实施行政处罚,依法公开行政执法信息;对核与辐射环境安全违法行为依法实施行政处罚。对支队作出的行政处罚、行政强制、行政命令等行政行为引起的行政诉讼、行政复议进行应诉和答复。
(三)负责环保行政强制。负责排污口生态环境、流域水生态环境、农业面源污染、地下水、污染防治和自然保护地非法开矿、修路、茨坝、建设造成生态环境破坏等方面行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制。负责对非法排污的企业(行为主体)实施查封扣押,限产停产和移送司法拘留等;对影响核与辐射环境安全行为实行行政强制等。
(四)实施生态环境损害赔偿制度改革有关任务。
(五)负责环境应急处理。按行政主管部门的授权拟订全区环境应急预案,建立环境风险防范体系,负责突发环境事件应急处置,牵头组织环境污染事件调查、救援和信息报送工作,对重点污染源实施在线监控管理。
(六)牵头开展环境保护执法专项行动。承担全区生态环境保护综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。负责环境执法后督查,对污染源整治开展环保行政执法检查,依法开展声环境功能区达标建设工作,组织实施“宁静行动”。
(七)负责处置污染事故、环境信访、污染纠纷及环境投诉。调查处理生态破坏和环境污染事故、污染纠纷;负责处理12369,12345交办投诉件以及区生态环境局接收的各项环境投诉案件。负责重特大突发环境事件应急处置和信息报送工作。
(八)负责组织推进全区生态环境保护综合行政执法信息化建设,监督企业开展自行监测、环境信息公开。
(九)负责建设项目的事中、事后监管。
(十)负责开展环保综合行政执法业务指导。指导高新区生态环境分局和镇街环保机构日常环境执法业务工作。参与营商环境服务。
(十一)负责本单位安全、保密、信访投诉、稳定、档案管理等工作。
(十二)负责承担生态环境保护领域执法体制改革的综合性工作,组织推进环境污染责任保险,承担绿色信贷信息共享相关工作。具体落实生态环境领域社会信用体系建设有关工作。
(十三)牵头落实城市创建的生态环境工作任务。
(十四)负责统筹协调生态环境保护督察工作,对接中央、重庆市生态环境保护督察有关工作。承担生态环境保护督察综合性工作,拟订并组织实施相关的工作计划、方案。牵头协调生态环境保护督察有关重大问题、督察追责线索移交移送。负责环保督察问题整改的督办和后督察工作。
(十五)负责对违法企业的约谈工作。
(十六)负责监督管理饮用水源地、重大工程水生态环境保护和水污染源排放管控工作,开展涉水的执法检查。
(十七)负责对接市生态环境局督察办公室、督察处、市环境行政执法总队的日常工作。
(十八)完成上级单位和领导交办的其他工作任务。
二、机构设置
本单位内设机构6个:主要包括办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队和综合大队。
第二部分重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计为753.48万元。较上年增加30.77万元,增长4.26%,主要原因:一是新招录职工1人,增人增资;二是在职职工正常晋级晋档增加的工资。
数据组成是:2025年初结转和结余0.00万元,本年收入753.48万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。本年支出753.48万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
(一)本年收入情况。2025年度收入753.48万元,较上年增加30.77万元,增长4.26%,主要原因:一是新招录职工1人,增人增资;二是在职职工正常晋级晋档增加的工资。其中:财政拨款收入753.48万元,占比100.0%;事业收入0.00万元,占比0.0%;经营收入0.00万元,占比0.0%;其他收入0.00万元,占比0.0%。
(二)本年支出情况。2025年度支出753.48万元,较上年增加30.77万元,增长4.26%,主要原因:一是新招录职工1人,增人增资;二是在职职工正常晋级晋档增加的工资。其中:基本支出753.48万元,占比100.0%;项目支出0.00万元,占比0.0%;经营支出0.00万元,占比0.0%。
二、财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计为753.48万元。较上年增加30.77万元,增长4.26%。主要原因:一是新招录职工1人,增人增资;二是在职职工正常晋级晋档增加的工资。
数据组成是:2025年初结转和结余0.00万元,本年财政拨款收入753.48万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。本年财政拨款支出753.48万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收入753.48万元,本年支出753.48万元,年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加30.77万元,增长4.26%。主要原因:一是新招录职工1人,增人增资;二是在职职工正常晋级晋档增加的工资。
完成年初预算数的106.78%,主要原因:一是新招录职工1人,增人增资;二是在职职工正常晋级晋档增加的工资。
一般公共预算财政拨款支出主要用途为:
社会保障和就业支出129.11万元,占比17.1%,完成年初预算数的137.25%,主要原因是新招录职工1人,增加社保和职业年金。
卫生健康支出42.05万元,占比5.6%,完成年初预算数的101.08%,主要原因是新招录职工1人,增加医保。
节能环保支出535.89万元,占比71.1%,完成年初预算数的102.27%,主要原因是新招录职工1人,增加工资;在职职工正常晋级晋档增加的工资。
住房保障支出46.44万元,占比6.2%,完成年初预算数的101.13%,主要原因是新招录职工1人,增加住房公积金。
(二)基本支出决算情况说明
2025年度一般公共财政拨款基本支出753.48万元。
其中:
人员经费611.83万元,较上年增加33.8万元,增长5.85%,主要原因:一是新招录职工1人,增人增资;二是在职职工正常晋级晋档增加的工资。完成年初预算数的108.43%,主要用于单位为在职职工缴社保、职业年金、医疗保险、住房公积金,发在职职工的工资及年度考核奖等;退休职工的公务员医疗补贴和健康疗养费等。
公用经费141.65万元,较上年减少3.03万元,下降2.09%,主要原因是2024年退休1人,2025年预算减少1人,减少1人的公用经费。完成年初预算数的100.21%,主要用于办公经费、水费、电费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务费等。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。
五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)情况说明
2025年度“三公”经费支出决算数共计28.00万元。完成年初预算数的100.00%,主要用于公务用车运行维护费。与上年支出数一致。
(二)具体支出情况
因公出国(境)费用0.00万元,完成年初预算数的0%。
公务用车购置费0.00万元,完成年初预算数的0%。
公务用车运行维护费28.00万元,较上年无增减;完成年初预算数的100%,主要用于购买公务车保险、维修维护费、年检,油费,洗车及过路过桥费等。
公务接待费0.00万元,较上年无增减;完成年初预算数的0%。
(三)“三公”经费实物量情况
2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。
七、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年无增减。本年度培训费支出1.79万元,较上年减少2.28万元,下降56.02%,主要原因是外出参加培训的人员减少。本年度差旅费支出3.92万元,较上年增加1.86万元,增长90.29%,主要原因是中央环保部直接抽1名执法人员在陕西协助执法。
(二)机关运行经费情况说明
2025年度本单位机关运行经费支出141.65万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、水费、电费、物业管理费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费,其他商品和服务费等。机关运行经费较上年支出数减少3.03万元,下降2.09%,主要原因是2024年退休1人,2025年比2024年预算少了1人,减少了1人的机关运行经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆。
单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2025年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
八、单位绩效情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对0个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金0万元。
(二)绩效自评结果
具体内容详见报告附表中《2025年度部门整体绩效自评表》、《2025年度项目绩效自评表1》、《2025年度项目绩效自评表2》、《2025年度项目绩效自评表3》。
(三)重点绩效评价结果
本单位2025年不涉及开展重点绩效评价的项目。
九、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
陶峰023-49584710
(此件公开发布)
