索引号: 115003830093369776/2025-00089 发文字号:
发布机构: 永川区水利局 成文日期: 2025-08-20 发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区水文中心 2024年度部门决算公开说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 115003830093369776/2025-00089
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发布机构: 永川区水利局
成文日期: 2025-08-20
发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区水文中心 2024年度部门决算公开说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区水文中心

2024年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

本单位主要负责编制重要水工程洪水干旱防治规划、防御洪水预案等;实施水工程灾害防御调度演练、水旱灾害防御信息化建设和全区洪水风险图编制运用;水利工程水毁修复;水文监测资料汇交和使用审查,水文数据库及信息化建设;水文站网的建设和运行维护,发布水文资源信息、情报预报;水文巡测,水文应急监测工作,水量动态监测与分析评价。

(二)机构设置

重庆市永川区水文中心为重庆市永川区水利局所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。加挂重庆市永川区域水文巡测站牌子。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为511.56万元。收、支与2023年度相比,减少755.82万元,下降59.64%,主要原因是水文项目收支减少。

1.收入情况。2024年度收入合计511.56万元,2023年度相比,减少755.82万元,下降59.64%,主要原因是水文项目收入减少。其中:财政拨款收入511.56万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计511.56万元,2023年度相比,减少755.82万元,下降59.64%,主要原因是水文项目支出减少。其中:基本支出127.87万元,占25.00%;项目支出383.69万元,占75.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为511.56万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少755.82万元,下降59.64%。主要原因是水文项目收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入511.56万元,2023年度相比,减少755.82万元,下降59.64%。主要原因是水文项目收支减少。较年初预算数减少220.27万元,下降30.10%主要原因是项目支付率较低。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出511.56万元,2023年度相比,减少755.82万元,下降59.64%。主要原因是水文项目支出减少。较年初预算数减少220.27万元,下降30.10%主要原因是项目支付率较低。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

(1)社会保障就业支出14.91万元,占2.91%较年初预算数增加5.12万元,增长52.30%,主要原因是补缴了职业年金和调整了社保缴费基数。

2)卫生健康支出5.37万元,占1.05%较年初预算数减少0.05万元,下降0.92%,主要原因是残保金支出减少。

3)农林水支出486.38万元,占95.08%较年初预算数减少225.35万元,下降31.66%,主要原因是项目资金支付率低。

4住房保障支出4.90万元,占0.96%较年初预算数无增减

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出127.87万元。其中:人员经费112.11万元,2023年度相比,增加9.52万元,增长9.28%,主要原因是社保缴费基数调整和补缴职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费15.76万元,2023年度相比,减少2.65万元,下降14.39%,主要原因是厉行节约办公用电用水,减少出差等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.14万元,较年初预算数减少0.06万元,下降30.00%,主要原因是加强公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数较上年支出数无增减与上年持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

公务接待费0.14万元,主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出、部分工作餐等费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降30.00%,主要原因是加强公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减,与上年持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次18人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费75.50元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.31万元,与2023年度相比,减少0.15万元,下降32.61%,主要原因是线下培训次数减少。本年度差旅费支出2.51万元,与2023年度相比,减少2.79万元,下降52.64%,主要原因是严格按照差旅报销制度,并缩减出差次数。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对6个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金383.69万元

(二)单位绩效评价情况

具体内容详见附件中2024年度部门整体绩效自评表》、重庆市永川区水文中心项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。

(三)重点绩效评价结果

本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:罗声委,联系电话:023-49569908。

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