索引号: 11500383009336571W/2025-00049 发文字号:
发布机构: 永川区农业农村委 成文日期: 2025-08-20 发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区种子推广站2024年度决算公开说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336571W/2025-00049
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发布机构: 永川区农业农村委
成文日期: 2025-08-20
发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区种子推广站2024年度决算公开说明
主题分类: 财政
有效性:

 重庆市永川区种子推广站2024年度决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

落实种子政策;农作物新品种展示试验示范;种子质量鉴定;种子信息收集;执行强农惠农政策等。负责区内农业植物疫病(含农作物重大病虫疫情)普查调查、预警预报与发布、防控与应急处置指导、试验示范推广等。负责产地检疫、调运检疫、绿色防控、统防统治、农药科学安全使用、行业调查评估等技术支撑以及农药生产经营技术指导等。  

(二)机构设置

重庆市永川区种子推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。本单位无下级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9732.07万元。收、支与2023年度相比,减少1296.23万元,下降11.75%,主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金比上年度减少。

1.收入情况。2024年度收入合计9732.07万元,与2023年度相比,减少1296.23万元,下降11.75%,主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金的收入比上年度减少。其中:财政拨款收入9732.07万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计9732.07万元,与2023年度相比,减少1296.23万元,下降11.75%,主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金的支出比上年度减少。其中:基本支出186.84万元,占1.92%;项目支出9545.22万元,占98.08%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是年初和年末均无结转和结余资金。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9732.07万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1296.23万元,下降11.75%。主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金比上年度减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9732.07万元,与2023年度相比,减少1296.23万元,下降11.75%。主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金的收入比上年度减少。较年初预算数增加9513.63万元,增长4355.26%。主要原因是中央和重庆市的耕地地力保护补贴和种粮大户补贴等项目资金都是年中下达的预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9732.07万元,与2023年度相比,减少1296.23万元,下降11.75%。主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金的支出比上年度减少。较年初预算数增加9513.63万元,增长4355.26%。主要原因是中央和重庆市年中下达的耕地地力保护补贴和种粮大户补贴等项目资金预算形成的支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

    1)社会保障和就业支出20.36万元,占0.21%,较年初预算数增加3.20万元,增长18.65%,主要原因是年中将超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数补缴形成的。

    2)卫生健康支出7.71万元,占0.08%,较年初预算数减少1.35万元,下降14.90%,主要原因是有1人退休、减少了支出。

3)农林水支出9696.98万元,占99.64%,较年初预算数增加9513.34万元,增长5180.43%,主要原因是增加了中央和重庆市年中下达的耕地地力保护补贴和种粮大户补贴等项目资金以及职工工资调标预算形成的支出。

    4住房保障支出7.01万元,占0.07%,较年初预算数减少1.57万元,下降18.30%,主要原因是有1人退休、减少了支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是年初和年末均无结转和结余资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出186.84万元。

其中:

人员经费160.01万元,与2023年度相比,增加9.46万元,增长6.28%,主要原因是增加了养老保险、职业年金调整缴费基数补缴和职工工资调标等,人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险费、住房公积金等

公用经费26.83万元,与2023年度相比,减少2.45万元,下降8.37%,主要原因是坚决落实过紧日子的要求,从严从紧控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计7.41万元,较年初预算数减少0.09万元,下降1.20%,较上年支出数无增减。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算数有所下降,与上年决算数基本持平。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

    公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。

    公务用车运行维护费4.00万元,主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本与年初预算数和上年决算数持平。

公务接待费3.41万元,主要用于业务主管部门技术指导、监测调查和区县同行的交流学习等接待用餐。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降2.57%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费较年初预算数有所下降。较上年支出数无增减,基本持平。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待60批次465人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费73.23元,车均购置费0万元,车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.00万元,与2023年度相比,减少1.13万元,下降53.05%,主要原因是坚决落实过紧日子的要求,减少了线下会议次数和会议费用支出。本年度培训费支出0.63万元,与2023年度相比,减少3.05万元,下降82.88%,主要原因是坚决落实过紧日子的要求,减少了培训次数和应用试点培训等费用支出。本年度差旅费支出4.30万元,2023年度相比,减少3.60万元,下降45.57%,主要原因是坚决落实过紧日子的要求,减少了出差次数和出差费用支出。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

   五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对18个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金9545.22万元。从总体评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度较好,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果

1)公开范围。部门整体绩效自评表,项目支出预算绩效自评表。

2)公开内容。具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区种子推广站项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。

(三)重点绩效评价结果

本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

龙泽沛023-49382036


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