索引号: | 11500383009336539H/2025-00205 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区发展改革委 | 成文日期: | 2025-08-20 | 发布日期: | 2025-08-20 |
标题: | 重庆市永川区发展和改革委员会(本级)2024年度决算公开说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383009336539H/2025-00205 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区发展改革委 | ||||
成文日期: | 2025-08-20 | ||||
发布日期: | 2025-08-20 | ||||
标题: | 重庆市永川区发展和改革委员会(本级)2024年度决算公开说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
重庆市永川区发展和改革委员会(本级)
2024年度决算公开说明
统筹协调经济社会发展,研究全区国民经济和社会发展战略,提出总量平衡、结构调整、发展目标等重大政策建议。综合协调专项规划,指导协调行业和镇街发展规划。组织拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,负责计划综合平衡和计划执行情况监测分析。负责监测经济和社会发展态势及预测预警工作。研究经济运行中的重大问题,及时提出有针对性的政策建议,协调经济运行中的重大事项。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案,会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。统筹区域协调发展,研究制定新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。编制和协调全区固定资产投资计划,规划重大建设项目;负责重大基础设施项目策划和资金争取工作;负责办理政府投资项目审批手续;负责办理企业投资项目的核准和备案,负责协调外资项目进口设备免税工作。负责全区重点建设项目年度计划和综合管理,按规定权限审批、核准或转报重点建设项目。研究提出年度重点建设项目名单,提出加快推进重点建设项目工作建议。负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订人口发展和对应老龄化战略、规划及政策。统筹人口、文化旅游、教育、卫生健康、体育、民政等发展规划、计划、政策与全区发展规划、计划的衔接平衡。提出社会发展重大项目布局建议,综合平衡社会发展项目建设资金。拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划,提出粮食流通发展战略的建议,负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理,负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作,承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理等工作。负责指导、协调和综合监督全区招标投标工作;负责对全区招标投标活动监督工作实施检查并督促整改;负责对无行业监督部门监督的招投标活动实施监督;负责全区公共资源交易的综合监管。负责推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻实施能源消费控制目标、任务。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订能源资源节约和综合利用的规划、计划并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。负责节能方面具体工作。贯彻落实国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。贯彻落实有关价格和收费方面的法规、规章。组织实施有关价费政策,按照权限提出价格改革方案,在《重庆市定价目录》范围内制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。负责价格认定工作。负责将安全生产和职业病防治工作纳入国民经济与社会发展规划和产业政策,将安全生产基础设施和技术体系建设纳入基本建设项目计划,将生产安全事故应急救援体系建设纳入发展计划,并督促、协调有关部门组织实施;负责将审批核准的建设项目相关批复文件及时下达项目单位并通知相关管理部门,督促项目单位依法向安全监督管理部门报批、备案。
永川区发展和改革委员会设12个内设机构,即:办公室、综合规划科、城乡统筹科、重点项目建设科、招投标科、产业经济科、社会事业科、物价管理科、粮油管理科、能源科、民营经济科、物资储备管理科。
2024年度收、支总计均为3406.43万元。收、支与2023年度相比,减少1176.13万元,下降25.67%,主要原因是减少了区级粮食储备经费。
1. 收入情况。2024年度收入合计3406.43万元,与2023年度相比,减少1176.13万元,下降25.67%,主要原因是减少了区级粮食储备经费。其中:财政拨款收入3406.43万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度支出合计3406.43万元,与2023年度相比,减少1176.13万元,下降25.67%,主要原因是减少了区级粮食储备经费。其中:基本支出962.24万元,占28.25%;项目支出2444.19万元,占71.75%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度保持一致。
2024年度财政拨款收、支总计均为3406.43万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1176.13万元,下降25.67%。主要原因是减少了区级粮食储备经费。
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3010.43万元,与2023年度相比,减少1572.13万元,下降34.31%。主要原因是减少了区级粮食储备经费。较年初预算数减少118.13万元,下降3.78%。主要原因是减少了规划纲要、专项规划和方案编制经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3010.43万元,与2023年度相比,减少1572.13万元,下降34.31%。主要原因是减少了区级粮食储备经费。较年初预算数减少118.13万元,下降3.78%。主要原因是减少了规划纲要、专项规划和方案编制经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出2000.61万元,占66.46%,较年初预算数增加672.06万元,增长50.59%,主要原因是增加了粮油流通统计、监测预警、粮食流通监督检查、价格监测监审认证、信用体系节能建设项目经费。
(2)社会保障和就业支出212.98万元,占7.07%,较年初预算数增加34.63万元,增长19.42%,主要原因是增加了职业年金记实经费。
(3)卫生健康支出55.29万元,占1.84%,较年初预算数减少0.17万元,下降0.31%,主要原因是调整了医疗保险缴费基数。
(4)城乡社区支出215.00万元,占7.14%,较年初预算数增加215.00万元,增长100.00%,主要原因是增加了关于下达老工业地区振兴发展专项(产业转型升级示范区和重点园区建设)经费。
(5)住房保障支出52.23万元,占1.74%,较年初预算数减少0.97万元,下降1.82%,主要原因是调整了公积金缴费基数。
(6)粮油物资储备支出474.33万元,占15.76%,较年初预算数减少1038.67万元,下降68.65%,主要原因是减少了区级粮食储备经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度保持一致。
2024年度一般公共财政拨款基本支出962.24万元。其中:
人员经费822.00万元,与2023年度相比,减少59.95万元,下降6.80%,主要原因是上年度支付了退休死亡职工抚恤金。人员经费用途主要包括工资、津补贴等。
公用经费140.23万元,与2023年度相比,减少12.70万元,下降8.30%,主要原因是调整了公用定额标准。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、通讯费等。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入396.00万元,与2023年度相比,增加396.00万元,增长100.00%,主要原因是增加了推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域-工业等领域经费,且上年度无此项收入。本年支出396.00万元,与2023年度相比,增加396.00万元,增长100.00%,主要原因是增加了推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域-工业等领域经费,且上年度无此项支出。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度“三公”经费支出共计18.42万元,较年初预算数减少4.58万元,下降19.91%,主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少8.00万元,下降30.28%,主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。
公务用车运行维护费8.00万元,主要用于车辆保险、油费、路桥费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是厉行节约严格控制公务车辆使用。较上年支出数减少8.00万元,下降50.00%,主要原因是本年度调剂2辆公务车到下属单位编制预算和支出。
公务接待费10.42万元,主要用于接待因公出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少4.58万元,下降30.53%,主要原因是厉行节约,减少了公务接待数量。较上年支出数无增减,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待数量。
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待188批次1132人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费92.02元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。
本年度会议费支出9.81万元,与2023年度相比,增加0.33万元,增长3.48%,主要原因是因职能增加,本年度会议数量较上年度有所增加。本年度培训费支出1.05万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降0.94%,主要原因是本年度减少了线下培训数量。本年度差旅费支出7.06万元,与2023年度相比,减少10.09万元,下降58.83%,主要原因是本年度出差数量减少。
2024年度本部门机关运行经费支出140.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、物业费等。机关运行经费较上年支出数减少12.70万元,下降8.30%,主要原因是厉行节约,控制办公费用支出。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
2024年度本部门政府采购支出总额305.00万元,其中:政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出300.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元,占政府采购支出总额的1.64%,其中:授予小微企业合同金额5.00万元,占政府采购支出总额的1.64 %。主要用于采购城市战略研究咨询服务。
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对16个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出2444.19万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:程桂平 023-49821385