索引号: 11500383009336539H/2025-00204 发文字号:
发布机构: 永川区发展改革委 成文日期: 2025-08-20 发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区粮油质量检验站2024年度部门决算公开说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336539H/2025-00204
发文字号:
发布机构: 永川区发展改革委
成文日期: 2025-08-20
发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区粮油质量检验站2024年度部门决算公开说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区粮油质量检验站

2024年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

检测各级政策性粮油;调查粮食产新质量;监测市场粮油质量;指导粮油企业质量管理;指导农户科学储粮;供应指定部队军粮;供应前运粮;供应应急处突军粮;供应政府应急粮食。

(二)机构设置

重庆市永川区粮油质量检验站为重庆市永川区发展和改革委员会下属正科级事业单位。设3个内设机构,即:办公室、检验室、业务室。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为395.71万元。收、支与2023年度相比,增加141.66万元,增长55.76%,主要原因是本年收入合计增加141.66万元,本年支出合计增加141.66万元。

1. 收入情况。2024年度收入合计395.71万元,与2023年度相比,增加141.66万元,增长55.76%,主要原因是工资变动和新购置公务车辆,非财政拨款增加78.82万元。其中:财政拨款收入316.89万元,占80.08%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入78.82万元,占19.92%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度支出合计316.89万元,与2023年度相比,增加62.84万元,增长24.74%,主要原因是工资变动和新购置公务车辆。其中:基本支出261.57万元,占82.54%;项目支出55.32万元,占17.46%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余78.82万元,与2023年度相比,增加78.82万元,增长100.00%,主要原因是未新增2220115粮食风险基金,包括2023年度市级政府储备粮出入库质量安全检验费用41.16万元,2024年市级储备粮数量核查、质量鉴定费用补贴等37.66万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为316.89万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加62.84万元,增长24.74%。主要原因是工资变动和新购置公务车辆。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入316.89万元,与2023年度相比,增加62.84万元,增长24.74%。主要原因是工资变动和新购置公务车辆。较年初预算数增加51.99万元,增长19.63%。主要原因是工资变动和新购置公务车辆。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出316.89万元,与2023年度相比,增加62.84万元,增长24.74%。主要原因是工资变动和新购置公务车辆。较年初预算数增加51.99万元,增长19.63%。主要原因是工资变动和新购置公务车辆。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出266.15万元,占83.99%,较年初预算数增加50.56万元,增长23.45%,主要原因是工资变动和新购置公务车辆。

(2)社会保障和就业支出29.28万元,占9.24%,较年初预算数增加1.70万元,增长6.16%,主要原因是工资变动。

(3)卫生健康支出11.66万元,占3.68%,较年初预算数减少0.27万元,下降2.26%,主要原因是工资变动。

(4)住房保障支出9.80万元,占3.09%,较年初预算数无增减,主要原因是工资变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出261.57万元。其中:

人员经费223.51万元,与2023年度相比,增加31.53万元,增长16.42%,主要原因是工资变动和新购置公务车辆人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费38.06万元,与2023年度相比,增加6.38万元,增长20.14%,主要原因是一般商品和服务支出经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计25.91万元,较年初预算数增加21.91万元,增长547.75%,主要原因是12月新购公务用车1辆24.98万元,新增保险0.37万元,已报废公务车由于老旧使用较少厉行节约0.05万元。较上年支出数增加25.30万元,增长4147.54%,主要原因是12月新购公务用车1辆24.98万元,新增保险0.37万元,已报废公务车由于老旧使用较少厉行节约0.05万元。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费24.98万元,主要用于开展政策性储备粮油日常质量安全检测和军粮保供任务。费用支出较年初预算数增加24.98万元,增长100.00%,主要原因是12月新购公务用车1辆24.98万元。较上年支出数增加24.98万元,增长100.00%,主要原因是12月新购公务用车1辆24.98万元。

公务用车运行维护费0.93万元,主要用于公务车维修保养、车辆保险。费用支出较年初预算数减少3.07万元,下降76.75%,主要原因是公车车龄较长车况差使用较少、公务车运行维护费减少。较上年支出数增加0.32万元,增长52.46%,主要原因是12月新购公务用车1辆,新增保险0.37万元。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费24.98万元,车均维护费0.93万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出1.34万元,与2023年度相比,减少0.38万元,下降22.09%,主要原因是2024年无新进人员厉行节约0.38万元。本年度差旅费支出1.58万元,与2023年度相比,减少9.81万元,下降86.13%,主要原因是2024年无新进人员厉行节约。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.32万元,其中:政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的90.91 %。主要用于采购复印纸、打印机1台、台式计算机1台。

五、2024年度绩效情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位4个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金55.32万元。

(二)绩效自评结果

(1)公开范围。具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区粮油质量检验站项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。

(2)公开内容。《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区粮油质量检验站项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-49846430

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