索引号: | 11500383009336539H/2025-00203 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区发展改革委 | 成文日期: | 2025-08-20 | 发布日期: | 2025-08-20 |
标题: | 重庆市永川区招投标事务中心2024年度决算公开说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383009336539H/2025-00203 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区发展改革委 | ||||
成文日期: | 2025-08-20 | ||||
发布日期: | 2025-08-20 | ||||
标题: | 重庆市永川区招投标事务中心2024年度决算公开说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
重庆市永川区招投标事务中心
宣传、贯彻和执行公共资源招标投标交易相关法律、法规及政策;承担公共资源招标投标交易的有关事务性工作;承担市综合评标专家库永川专家管理、招标代理机构及从业人员管理、公共资源招标投标信用体系建设的有关事务性工作室;承办上级交办的其他事务工作。
本单位为正科级全额拨款事业单位,编制13人,在职人员11人,退休人员1人。
2024年度收、支总计均为286.56万元。收、支与2023年度相比,减少2.71万元,下降0.94%,主要原因是减少了招投标综合管理经费。
1. 收入情况。2024年度收入合计286.56万元,与2023年度相比,减少2.71万元,下降0.94%,主要原因是减少了招投标综合管理经费。其中:财政拨款收入286.56万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度支出合计286.56万元,与2023年度相比,减少2.71万元,下降0.94%,主要原因是减少了招投标综合管理经费。其中:基本支出279.58万元,占97.56%;项目支出6.98万元,占2.44%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度保持一致。
2024年度财政拨款收、支总计均为286.56万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少2.71万元,下降0.94%。主要原因是减少了招投标综合管理经费。
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入286.56万元,与2023年度相比,减少2.71万元,下降0.94%。主要原因是减少了招投标综合管理经费。较年初预算数增加43.69万元,增长17.99%。主要原因是增加了事业单位绩效工资和职业年金记实经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出286.56万元,与2023年度相比,减少2.71万元,下降0.94%。主要原因是减少了招投标综合管理经费。较年初预算数增加43.69万元,增长17.99%。主要原因是增加了事业单位绩效工资和职业年金记实经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出231.82万元,占80.90%,较年初预算数增加35.36万元,增长18.00%,主要原因是增加了事业单位绩效工资。
(2)社会保障和就业支出32.31万元,占11.28%,较年初预算数增加8.50万元,增长35.70%,主要原因是增加了职业年金记实经费。
(3)卫生健康支出11.85万元,占4.14%,较年初预算数减少0.17万元,下降1.41%,主要原因是调整了医保缴费基数。
(4)住房保障支出10.57万元,占3.69%,较年初预算数无增减,主要原因是按照年初预算数确定缴存基数。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度保持一致。
2024年度一般公共财政拨款基本支出279.58万元。其中:
人员经费244.94万元,与2023年度相比,增加18.50万元,增长8.17%,主要原因是增加了事业单位绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等。
公用经费34.64万元,与2023年度相比,减少2.59万元,下降6.96%,主要原因是降低了公用定额标准。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、通信费等。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度“三公”经费支出共计0.50万元,较年初预算数无增减,主要原因是厉行节约严格控制“三公”支出。较上年支出数无增减,主要原因是厉行节约严格控制“三公”支出。
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务接待费0.50万元,主要用于接待因公出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是厉行节约严格控制公务接待费支出。较上年支出数无增减,主要原因是厉行节约严格控制公务接待费支出。
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待14批次53人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费93.69元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
本年度会议费支出0.97万元,与2023年度相比,减少0.03万元,下降3.00%,主要原因是本年度会议数量减少。本年度培训费支出1.11万元,与2023年度相比,减少0.20万元,下降15.27%,主要原因是减少了培训数量。本年度差旅费支出1.45万元,与2023年度相比,减少3.55万元,下降71.00%,主要原因是本年度出差数量减少。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
因资产由主管部门统一购置管理,我单位资产未纳入部门决算报表。
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对2个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出6.98万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:程桂平 023-49821385