索引号: | 11500383009336539H/2025-00201 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区发展改革委 | 成文日期: | 2025-08-20 | 发布日期: | 2025-08-20 |
标题: | 重庆市永川区能源事务中心2024年度决算公开说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383009336539H/2025-00201 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区发展改革委 | ||||
成文日期: | 2025-08-20 | ||||
发布日期: | 2025-08-20 | ||||
标题: | 重庆市永川区能源事务中心2024年度决算公开说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
重庆市永川区能源事务中心
2024年度决算公开说明
(二)机构设置
本单位为正处级参公事业单位,编制11人,在编10人。本单位为新增独立预算单位。
2024年度收、支总计均为8691.04万元。收、支与2023年度相比,减少1515.93万元,下降14.85%,主要原因是减少了清洁能源专项资金。
1. 收入情况。2024年度收入合计8691.04万元,与2023年度相比,减少1515.93万元,下降14.85%,主要原因是减少了清洁能源专项资金。其中:财政拨款收入8691.04万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度支出合计8691.04万元,与2023年度相比,减少1515.93万元,下降14.85%,主要原因是减少了清洁能源专项资金。其中:基本支出327.50万元,占3.77%;项目支出8363.54万元,占96.23%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度保持一致。
2024年度财政拨款收、支总计均为8691.04万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1515.93万元,下降14.85%。主要原因是减少了清洁能源专项资金。
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8691.04万元,与2023年度相比,减少1515.93万元,下降14.85%。主要原因是减少了清洁能源专项资金。较年初预算数减少27809.48万元,下降76.19%。主要原因是减少了清洁能源专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8691.04万元,与2023年度相比,减少1515.93万元,下降14.85%。主要原因是减少了清洁能源专项资金。较年初预算数减少27809.48万元,下降76.19%。主要原因是减少了清洁能源专项资金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出183.47万元,占2.11%,较年初预算数增加10.40万元,增长6.01%,主要原因是增加了2名工作人员。
(2)社会保障和就业支出133.79万元,占1.54%,较年初预算数增加0.97万元,增长0.73%,主要原因是增加了2名工作人员。
(3)卫生健康支出22.12万元,占0.25%,较年初预算数减少0.29万元,下降1.29%,主要原因是调整了医疗保险缴费基数。
(4)节能环保支出8339.00万元,占95.95%,较年初预算数减少27820.55万元,下降76.94%,主要原因是减少了清洁能源专项资金。
(5)住房保障支出12.66万元,占0.15%,较年初预算数无增减,主要原因是按照年初预算数确定公积金缴费基数。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度保持一致。
2024年度一般公共财政拨款基本支出327.50万元。其中:
人员经费284.86万元,与2023年度相比,减少44.35万元,下降13.47%,主要原因是上年度发放了2名死亡人员抚恤金。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴等。
公用经费42.64万元,与2023年度相比,增加4.83万元,增长12.77%,主要原因是增加了2名工作人员,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、通讯费等。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度“三公”经费支出共计9.96万元,较年初预算数减少0.04万元,下降0.40%,主要原因是厉行节约严格控制“三公”支出。较上年支出数增加7.96万元,增长398.00%,主要原因是上年度未在本单位列支公务车运行维护费,导致“三公”经费总量增加。
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费8.00万元,主要用于公务车辆过路过桥费、油费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是以收定支,严格控制公务车运行维护费使用。较上年支出数增加8.00万元,增长100.00%,主要原因是上年度未在本单位列支公务车运行维护费。
公务接待费1.96万元,主要用于接待因公出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降2.00%,主要原因是厉行节约严格控制公务接待费使用。较上年支出数减少0.04万元,下降2.00%,主要原因是厉行节约严格控制公务接待费使用。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待35批次216人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费90.82元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。
本年度会议费支出0.77万元,与2023年度相比,减少0.41万元,下降34.75%,主要原因是落实少开会、开短会要求,减少了会议费支出。本年度培训费支出0.29万元,与2023年度相比,减少0.21万元,下降42.00%,主要原因是减少了外出培训数量。本年度差旅费支出1.11万元,与2023年度相比,减少3.49万元,下降75.87%,主要原因是减少了出差数量。
2024年度本部门机关运行经费支出42.64万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、物业费等。机关运行经费较上年支出数增加4.83万元,增长12.77%,主要原因是增加了2名工作人员,增加了机关运行经费。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
2024年度本部门政府采购支出总额1.58万元,其中:政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.58万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑和打印机。
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对7个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出8363.54万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:程桂平 023-49821385