索引号: 11500383009336539H/2025-00199 发文字号:
发布机构: 永川区发展改革委 成文日期: 2025-08-20 发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区公共资源事务中心2024年度部门决算公开说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336539H/2025-00199
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发布机构: 永川区发展改革委
成文日期: 2025-08-20
发布日期: 2025-08-20
标题: 重庆市永川区公共资源事务中心2024年度部门决算公开说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区公共资源事务中心

2024年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

负责为公共资源交易活动提供场所,为交易各方提供服务,为信息发布提供平台,为政府监管提供条件;协助制定交易流程等交易管理制度,制定现场管理、应急处理等内部管理制度;负责场内交易日常事务,开展交易数据统计分析;执行本级政府集中采购项目代理;协助有关职能部门处理投诉举报;协助开展信息公开和诚信体系建设等。

(二)机构设置

本单位为正处级事业单位(参照),机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款,设置办公室、工程建设交易科、政府采购服务科、资产资源交易科、信息科等5个内设机构。根据《中共重庆市永川区委机构编制委员会关于重新核定区公共资源事务中心机构编制事项的通知》(永委编委〔2024〕281号)有关要求,本单位自2024年12月23日调整为正科级事业单位(参照),机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款,撤销内设机构。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为545.07万元。收、支与2023年度相比,减少37.08万元,下降6.37%,主要原因是收入合计减少37.08万元。

1. 收入情况。2024年度收入合计545.07万元,与2023年度相比,减少37.08万元,下降6.37%,主要原因是财政拨款收入减少37.08万元。其中:财政拨款收入545.07万元,占100%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度支出合计545.07万元,与2023年度相比,减少37.08万元,下降6.37%,主要原因是基本支出减少21.32万元,项目支出减少15.72万元。其中:基本支出409.98万元,占75.22%;项目支出135.09万元,占24.78%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计545.07万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少37.08万元,下降6.37%。主要原因是精简机构人员,压缩日常开支。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入545.07万元,较上年决算数减少37.08万元,下降6.37%。主要原因是精简机构人员,压缩日常开支。较年初预算数减少41.17万元,下降7.02%。主要原因是精简机构人员,压缩日常开支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出545.07万元,较上年决算数减少37.08万元,下降6.37%。主要原因是精简机构人员,压缩日常开支。较年初预算数减少41.17万元,下降7.02%。主要原因是精简机构人员,压缩日常开支。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出444.87万元,占81.62%,较年初预算数减少35.17万元,下降7.33%,主要原因是精简机构人员,压缩日常开支。

(2)社会保障与就业支出49.26万元,占9.04%,较年初预算数减少2.73万元,下降5.25%,主要原因是精简机构人员,压缩日常开支。

(3)卫生健康支出24.16万元,占4.43%,较年初预算数减少1.17万元,下降4.62%,主要原因是精简机构人员,压缩日常开支。

(4)住房保障支出26.77万元,占4.91%,较年初预算数减少2.12万元,下降7.34%,主要原因是精简机构人员,压缩日常开支。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出409.98万元。其中:人员经费343.17万元,较上年决算数减少14.51万元,下降4.06%,主要原因是精简机构人员,压缩日常开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金和生活补助等。公用经费66.81万元,较上年决算数减少6.85万元,下降9.30%,主要原因是精简机构人员,压缩日常开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计0.90万元,较年初预算数减少3.30万元,下降78.57%,主要原因是严格执行接待开支标准和陪餐规定,严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.06万元,增长7.14%,主要原因是公车使用费增加。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国(境)费用支出

2024年度本部门未发生公务车购置费

公务车运行维护费0.90万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.10万元,下降77.50%,主要原因是认真落实公车使用规定,严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.14万元,增长18.42%,主要原因是公车使用费增加。

2024年度本部门未发生公务接待费

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.90万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少22.76万元,下降100%,主要原因是2024年未使用该科目。本年度培训费支出0.57万元,较上年决算数减少0.60万元,下降51.28%,主要原因是2023年新进人员1人,2024年无新进人员。本年度差旅费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出66.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少6.85万元,下降9.30%,主要原因是精简机构人员,压缩日常开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度绩效情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对3个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出135.09万元。

(二)绩效自评结果

(1)公开范围。具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区公共资源事务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。

(2)公开内容。具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区公共资源事务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。

(三)重点绩效评价结果

本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:傅盈凤023-61163217

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